Декларация НДС

декларація, уточнення, виправлення помилок
miniTash
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 27
З нами з: 10 серпня 2015, 14:03
Дякував (ла): 19 разів
Подякували: 2 рази

Повідомлення miniTash »

в том то и дело, что в декларации в сторку 20,2 я не внесла сумму переплаты, теперь плачу ндс со счета, тк они не могут вычесть сумму ндс, хотя моя переплата почти 50000, а ндс к уплате 1000. Теперь даже пеню начислили за просроченный ндс за июль(

miniTash
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 27
З нами з: 10 серпня 2015, 14:03
Дякував (ла): 19 разів
Подякували: 2 рази

Повідомлення miniTash »

Nadiy писав:
miniTash писав:мне поставили мой ндс к уплате за июль в задолженность!
подаєте самостійний уточнюючий з пустим дод2(уточнюючий), залишок переплати вираховуєте так- ряд11-пдв червня=сума яку потрібно
відобразити у ряд 20.2 ур
не получается, я делаю все именно так, а пакет не прийнято! Дод2 подаеться з жовтня2015, без дод 2 не приймае уточнюючий. Глухой угол какой-то

Nadiy
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2688
З нами з: 23 липня 2015, 11:52
Дякував (ла): 447 разів
Подякували: 1989 разів

Повідомлення Nadiy »

miniTash писав:в том то и дело, что в декларации в сторку 20,2 я не внесла сумму переплаты, теперь плачу ндс со счета, тк они не могут вычесть сумму ндс, хотя моя переплата почти 50000, а ндс к уплате 1000. Теперь даже пеню начислили за просроченный ндс за июль(
уточніть липень, потім ур за серпень (ряд 24 УР липня переносите в графу 5 УР за серпень),
в декларацію за вересень в ряд 20.1 перенесете ряд24 УР за серпень



Nadiy
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2688
З нами з: 23 липня 2015, 11:52
Дякував (ла): 447 разів
Подякували: 1989 разів

Повідомлення Nadiy »

miniTash писав:
Nadiy писав:
miniTash писав:мне поставили мой ндс к уплате за июль в задолженность!
подаєте самостійний уточнюючий з пустим дод2(уточнюючий), залишок переплати вираховуєте так- ряд11-пдв червня=сума яку потрібно
відобразити у ряд 20.2 ур
не получается, я делаю все именно так, а пакет не прийнято! Дод2 подаеться з жовтня2015, без дод 2 не приймае уточнюючий. Глухой угол какой-то
дод2 створюте з пакету ур? період створення - вересень

Леонид ПП
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 108
З нами з: 25 липня 2012, 08:31
Дякував (ла): 14 разів
Подякували: 9 разів

Повідомлення Леонид ПП »

Подскажите, а если сейчас по НДС идет минус за сентябрь месяц. Я могу некоторые НН не включить в кредит в деку сентябрьскую, чтоб не показывать минус, а включить эти НН в след месяце, например в октябре?

tomassa
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3941
З нами з: 14 березня 2012, 05:05
Дякував (ла): 1103 рази
Подякували: 2360 разів

Повідомлення tomassa »

Леонид ПП писав:Подскажите, а если сейчас по НДС идет минус за сентябрь месяц. Я могу некоторые НН не включить в кредит в деку сентябрьскую, чтоб не показывать минус, а включить эти НН в след месяце, например в октябре?
Можете.... у вас для этого есть аж 365 дней.
Они, похоже, для этого нам их и дали... дабы нами же потом и манипулировать... просить... заставлять... убрать минус... шантажировать проверками и т.д. и т.п. В общем.. всё как и раньше...

miniTash
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 27
З нами з: 10 серпня 2015, 14:03
Дякував (ла): 19 разів
Подякували: 2 рази

Повідомлення miniTash »

Если кому-то не трудно, кто делал уточненку с дод 2, отзовитесь, пожалуйста, я вам в личку напишу свой номер тел, расскажите как ее делать, не пойму, что делаю не так.#g_cray2#

Юлия1111
Мыслитель
Мыслитель
Повідомлень: 93
З нами з: 21 травня 2015, 12:09
Дякував (ла): 29 разів
Подякували: 7 разів

Повідомлення Юлия1111 »

Подскажите пожалуйста если будем уточнять ряд. 11.1 будут ли какие-то последствия?

Ксения @@@
Гений
Гений
Повідомлень: 305
З нами з: 21 серпня 2015, 09:57
Дякував (ла): 129 разів
Подякували: 18 разів

Повідомлення Ксения @@@ »

Здравствуйте ! помогите пожалуйста
В мае была зарегистрирована Н.Н. с ошибкой меньше на 10,30 получается было занижено НО ,заметила эту ошибку только сейчас
за май к оплате было 8200,00
как мне теперь это все исправить и оплатить???
в каких строка отображать и надо ли подавать додаток 2???


Nadiy
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2688
З нами з: 23 липня 2015, 11:52
Дякував (ла): 447 разів
Подякували: 1989 разів

Повідомлення Nadiy »

Ксения @@@ писав:Здравствуйте ! помогите пожалуйста
В мае была зарегистрирована Н.Н. с ошибкой меньше на 10,30 получается было занижено НО ,заметила эту ошибку только сейчас
за май к оплате было 8200,00
как мне теперь это все исправить и оплатить???
в каких строка отображать и надо ли подавать додаток 2???
1.рк на різницю 10.3 виписати травнем, зареєструвати і подати ур з дод1 в якому відобразити рк, сплатити зобов"язання по ур і штраф 3%,
варіант 2- виписати рк вереснем і включити у декларацію за вересень теж через додаток 1,
перший варіант більш правельний, другий- простіший


Закрито

Повернутись до “Звітність з ПДВ”