Декларация НДС

декларація, уточнення, виправлення помилок
d_alena
Гуру
Гуру
Повідомлень: 79
З нами з: 21 січня 2015, 15:34
Дякував (ла): 125 разів
Подякували: 39 разів

Повідомлення d_alena »

Аря писав:подскажите, пожалуйста, как правильно заполнить:
впервые в моей практике придется заполнять декларацию ндс с минусом (кредита больше, чем обязательств).
это від'ємне значення будет в третьем разделе декларации ндс в строках 19, 22, 22.1, 24 повторяться ?

расскажите, пожалуйста, как реагирует ГНИ на такие минусовые декларации ндс?
У меня тоже за октябрь впервые получился минус. Из-за того, что поставщик не зарегистрировал июльскую нн вовремя. Зарегил только в октябре. Перечитала эту тему где-то с 254 страницы. Заполняла: стр.19, стр.22, спецокошко (стр.2 витяга на момент подачи декларации), стр.23, стр.23.3 и стр.24. Стр.22.1 не заполняла, т.к. стр.2 витяга (регистрационная сумма) больше минуса по декларации. Перечитайте эту тему, коллеги очень хорошо всё расписали.

Аря
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2257
З нами з: 10 серпня 2011, 12:55
Звідки: Київ
Дякував (ла): 429 разів
Подякували: 2568 разів

Повідомлення Аря »

d_alena писав:
Аря писав:подскажите, пожалуйста, как правильно заполнить:
впервые в моей практике придется заполнять декларацию ндс с минусом (кредита больше, чем обязательств).
это від'ємне значення будет в третьем разделе декларации ндс в строках 19, 22, 22.1, 24 повторяться ?

расскажите, пожалуйста, как реагирует ГНИ на такие минусовые декларации ндс?
У меня тоже за октябрь впервые получился минус. Из-за того, что поставщик не зарегистрировал июльскую нн вовремя. Зарегил только в октябре. Перечитала эту тему где-то с 254 страницы. Заполняла: стр.19, стр.22, спецокошко (стр.2 витяга на момент подачи декларации), стр.23, стр.23.3 и стр.24. Стр.22.1 не заполняла, т.к. стр.2 витяга (регистрационная сумма) больше минуса по декларации. Перечитайте эту тему, коллеги очень хорошо всё расписали.

у меня минусовая декларация не из-за регистрации, как у Вас, мы мало продали, чем было закуплено.

d_alena
Гуру
Гуру
Повідомлень: 79
З нами з: 21 січня 2015, 15:34
Дякував (ла): 125 разів
Подякували: 39 разів

Повідомлення d_alena »

Аря пишет:
у меня минусовая декларация не из-за регистрации, как у Вас, мы мало продали, чем было закуплено.

Я понимаю, что у Вас другая ситтуация. Коллеги рекомендовали отражать как есть, чтобы потом не заморачиваться с уточненками. Ссылочка на другой форум по Вашему вопросу.http://club.dtkt.com.ua/read.php?13,1677097

Аватар користувача
Natalenna
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3251
З нами з: 17 лютого 2014, 14:30
Дякував (ла): 3872 рази
Подякували: 3194 рази

Повідомлення Natalenna »

Аря писав:подскажите, пожалуйста, как правильно заполнить:
впервые в моей практике придется заполнять декларацию ндс с минусом (кредита больше, чем обязательств).
это від'ємне значення будет в третьем разделе декларации ндс в строках 19, 22, 22.1, 24 повторяться ?

расскажите, пожалуйста, как реагирует ГНИ на такие минусовые декларации ндс?
Та нормально реагують, а от у мене наприклад виходить дека -140000. От думаю, як на таке реагують. Перевірки не хочеться((((((
Наше життя встелене граблями (с) Із творів ЗНО
Бухгалтерський облік - це мистецтво

Stellina29
ПрофиПрофи
Повідомлень: 46
З нами з: 18 березня 2015, 16:01
Дякував (ла): 19 разів
Подякували: 7 разів

Повідомлення Stellina29 »

Добрый день,подскажите!!!!2-го ноября подали заявление на анулирование свидетельства НДС.получается мой последний отчетный период это 2 дня ноября.Нужно подать последнюю декларацию.Как это сделать?Декларацию за ноябрь можно подать только с 1 декабря и как показать такой период?

1рина
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 510
З нами з: 21 лютого 2013, 06:40
Дякував (ла): 1798 разів
Подякували: 598 разів

Повідомлення 1рина »

Подаете за ноябрь до 20 декабря.

Люлик
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 6868
З нами з: 03 жовтня 2012, 07:09
Дякував (ла): 3428 разів
Подякували: 2781 раз

Повідомлення Люлик »

Natalenna писав:
Аря писав:подскажите, пожалуйста, как правильно заполнить:
впервые в моей практике придется заполнять декларацию ндс с минусом (кредита больше, чем обязательств).
это від'ємне значення будет в третьем разделе декларации ндс в строках 19, 22, 22.1, 24 повторяться ?

расскажите, пожалуйста, как реагирует ГНИ на такие минусовые декларации ндс?
Та нормально реагують, а от у мене наприклад виходить дека -140000. От думаю, як на таке реагують. Перевірки не хочеться((((((
если не будете подавать на возмещение, то ни как не отреагируют.
А почему не хотите перенести некоторые НН в след. период, если уж сильно переживаете

Helga_R
Оракул
Оракул
Повідомлень: 211
З нами з: 25 квітня 2013, 04:11
Дякував (ла): 76 разів
Подякували: 83 рази

Повідомлення Helga_R »

Учетчица писав:
люда5 писав:а где прочитать?чтоб сомнения развеять?
Например, письмо ГФСУ от 23.09.2015 р. N 22171/10/28-10-06-11:
"Тобто, якщо податкову накладну, складену у звітному періоді, правильно оформлену і своєчасно зареєстровану в ЄРПН, не включено до ПК звітного періоду, можливо:
- або включити її до ПК поточного звітного періоду, але у межах 365 календарних днів;
- або подати уточнюючий розрахунок до ПДВ-декларації того звітного періоду, в якому складено ПН, і виправити помилку в порядку, передбаченому ст. 50 Кодексу."
Доброго дня! Підскажіть, будь-ласка, якщо у мене за жовтень вилазить великий мінус, а вхідна ПН одна і на велику суму, можу я її "розділити" на жовтень і листопад без УР, тобто виходжу на плюс у жовтні, а решту подаю у листопаді. Чи взагалі таке можливо? #wall#

Люлик
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 6868
З нами з: 03 жовтня 2012, 07:09
Дякував (ла): 3428 разів
Подякували: 2781 раз

Повідомлення Люлик »

Helga_R писав: Доброго дня! Підскажіть, будь-ласка, якщо у мене за жовтень вилазить великий мінус, а вхідна ПН одна і на велику суму, можу я її "розділити" на жовтень і листопад без УР, тобто виходжу на плюс у жовтні, а решту подаю у листопаді. Чи взагалі таке можливо? #wall#
нет, так не получится. Одну НН мы не можем дробить

Валюшка
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 780
З нами з: 14 січня 2011, 12:49
Дякував (ла): 9 разів
Подякували: 85 разів

Повідомлення Валюшка »

Helga_R писав:
Учетчица писав:
люда5 писав:а где прочитать?чтоб сомнения развеять?
Например, письмо ГФСУ от 23.09.2015 р. N 22171/10/28-10-06-11:
"Тобто, якщо податкову накладну, складену у звітному періоді, правильно оформлену і своєчасно зареєстровану в ЄРПН, не включено до ПК звітного періоду, можливо:
- або включити її до ПК поточного звітного періоду, але у межах 365 календарних днів;
- або подати уточнюючий розрахунок до ПДВ-декларації того звітного періоду, в якому складено ПН, і виправити помилку в порядку, передбаченому ст. 50 Кодексу."
Доброго дня! Підскажіть, будь-ласка, якщо у мене за жовтень вилазить великий мінус, а вхідна ПН одна і на велику суму, можу я її "розділити" на жовтень і листопад без УР, тобто виходжу на плюс у жовтні, а решту подаю у листопаді. Чи взагалі таке можливо? #wall#
а зачем такие сложности, показывайте как есть. У меня уже полгода большой минус

Закрито

Повернутись до “Звітність з ПДВ”