Декларация НДС

декларація, уточнення, виправлення помилок
Аватар користувача
Popen
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 18795
З нами з: 20 травня 2011, 00:41
Звідки: Україна, м.Харків
Дякував (ла): 2052 рази
Подякували: 10346 разів

Повідомлення Popen »

Космик писав:Скажите пожалуйста, если мы купили услуги у без НДСника, в декларации это нужно указывать?
стр. 11.1

Космик
Мастер
Мастер
Повідомлень: 53
З нами з: 15 серпня 2013, 15:35

Повідомлення Космик »

а если отчет формируется в 1с-ке где нужно ставить галочку чтоб оно автоматом туда кидало?

Космик
Мастер
Мастер
Повідомлень: 53
З нами з: 15 серпня 2013, 15:35

Повідомлення Космик »

и что делать если отчет уже сдан?

Лапа
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 6158
З нами з: 30 грудня 2011, 00:59
Дякував (ла): 7018 разів
Подякували: 4419 разів

Повідомлення Лапа »

Ничего.

Аватар користувача
Popen
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 18795
З нами з: 20 травня 2011, 00:41
Звідки: Україна, м.Харків
Дякував (ла): 2052 рази
Подякували: 10346 разів

Повідомлення Popen »

Космик писав:и что делать если отчет уже сдан?
В принципе, эта строка не нужна никому: ни нам, ни ГНИ, т.к. на НК/НО она не влияет. Но если очень хочется её заполнить (для очистки совести), то можно подать самостоятельный УР...

VLASTENA
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1043
З нами з: 28 квітня 2011, 10:59
Дякував (ла): 26 разів
Подякували: 221 раз

Повідомлення VLASTENA »

Космик писав:а если отчет формируется в 1с-ке где нужно ставить галочку чтоб оно автоматом туда кидало?
Надо не галочку ставить, а документом "Регистрация входящих налоговых документов" сделать документ с признаками "БО", а в табл. части поставить "без НДС"-и она сама отнесет вашу сумму в строку 11.1. Лучше это сделать на основании счета от поставщика.

Космик
Мастер
Мастер
Повідомлень: 53
З нами з: 15 серпня 2013, 15:35

Повідомлення Космик »

VLASTENA писав:
Космик писав:а если отчет формируется в 1с-ке где нужно ставить галочку чтоб оно автоматом туда кидало?
Надо не галочку ставить, а документом "Регистрация входящих налоговых документов" сделать документ с признаками "БО", а в табл. части поставить "без НДС"-и она сама отнесет вашу сумму в строку 11.1. Лучше это сделать на основании счета от поставщика.

А какой ставить номер документа и дата, если это БО?

Ан-ия
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1128
З нами з: 16 лютого 2013, 07:28
Дякував (ла): 544 рази
Подякували: 733 рази

Повідомлення Ан-ия »

Космик писав:
VLASTENA писав:
Космик писав:а если отчет формируется в 1с-ке где нужно ставить галочку чтоб оно автоматом туда кидало?
Надо не галочку ставить, а документом "Регистрация входящих налоговых документов" сделать документ с признаками "БО", а в табл. части поставить "без НДС"-и она сама отнесет вашу сумму в строку 11.1. Лучше это сделать на основании счета от поставщика.

А какой ставить номер документа и дата, если это БО?
я ставлю дату и номер акта или видатковой (смотря что там у вас услуга или товар)

zxcvbnm
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1676
З нами з: 20 березня 2012, 02:53
Дякував (ла): 1723 рази
Подякували: 57 разів

Повідомлення zxcvbnm »

Подскажите пожалуйста, новое предприятие плательщик НДС. Закупка ткани на 120000,00 грн. , как давальческое сырье передастся швейной фабрике. За работу фабрике наше предприятие заплатит 16000,00 грн. После пошива наше предприятие продаст этот товар за 250000,00 грн. Все эти операции в одном месяце. Потом месяца 3-4 не будет ни закупок ни продаж. По декларации по НДС все будет с прочерками. Будут ли такие декларации проходить в налоговой без претензий?

zxcvbnm
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1676
З нами з: 20 березня 2012, 02:53
Дякував (ла): 1723 рази
Подякували: 57 разів

Повідомлення zxcvbnm »

zxcvbnm писав:Подскажите пожалуйста, новое предприятие плательщик НДС. Закупка ткани на 120000,00 грн. , как давальческое сырье передастся швейной фабрике. За работу фабрике наше предприятие заплатит 16000,00 грн. После пошива наше предприятие продаст этот товар за 250000,00 грн. Все эти операции в одном месяце. Потом месяца 3-4 не будет ни закупок ни продаж. По декларации по НДС все будет с прочерками. Будут ли такие декларации проходить в налоговой без претензий?

Подскажите пожалуйста.

Закрито

Повернутись до “Звітність з ПДВ”