Подайте с ноябрем УР за сентябрь как приложение, а за октябрь УР - самостоятельный документ. Вас же больше волнует исправление ошибки в НО, а это нужно отразить в реестре.ririnaroza писав: Еще раз перечитала порядок исправления ош-к.
Все таки у меня есть сомнения, если подавать УР в составе Деки - не как самостоятельный док., то можно исправлять только один период - сентябрь.
А второй УР тогда, что - подавать как самостоятельный? Совсем запуталась. Что делать, ума не приложу.
Выскажитесь еще кто-нибудь!!!!!!
Уточнююча по ПДВ
- 
				Ир4ик
- Акула НКУ 
- Повідомлень: 5788
- З нами з: 28 липня 2011, 00:58
- Дякував (ла): 3704 рази
- Подякували: 2325 разів
- 
				Tory7
- Профи
- Повідомлень: 41
- З нами з: 14 травня 2012, 08:43
- Дякував (ла): 10 разів
- Подякували: 2 рази
Подскажите пожалуйста подала УР+дод.5 все приняли, но забыла что за этот период у меня еще был додаток 2(отрицательное значение) как выйти из ситуации??? дослать УР по дод.2 сейчас отдельно или полный пакет отправить еще раз???.Спасибо
			
			
									
						- 
				Бюгюльмэ
- Акула НКУ 
- Повідомлень: 7904
- З нами з: 03 листопада 2011, 03:49
- Дякував (ла): 2170 разів
- Подякували: 4361 раз
- 
				Лимончик
- Светоч Мысли 
- Повідомлень: 2477
- З нами з: 25 січня 2012, 03:14
- Дякував (ла): 5794 рази
- Подякували: 3610 разів
- Popen
- Гигант Мысли 
- Повідомлень: 18893
- З нами з: 20 травня 2011, 00:41
- Звідки: Україна, м.Харків
- Дякував (ла): 2120 разів
- Подякували: 10411 разів
Это, типа, викторина "Расставь запятые", или "Определи и убери (к чертовой матери) лишнее" #g_crazy#AlexW писав:Возмещение НДС #rtfm# реально не дорого
ДОБРОГО ДНЯ!!! А кто может подсказать, куда оплачивать штраф который расчитали при подаче уточненки? Это как "Адміністративні штрафи та інші санкції"!?
			
			
									
						У меня еще вопрос, помогите, кто может, не пойму какую дату ставить там где ЗВТНИЙ (ПОДАТКОВИЙ) ПЕРІОД! Если последняя декларация біла подана в декабре, а ошибка исправленна за ноябрь в феврале!? Какую дату писать, ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!
			
			
									
						- 
				Бюгюльмэ
- Акула НКУ 
- Повідомлень: 7904
- З нами з: 03 листопада 2011, 03:49
- Дякував (ла): 2170 разів
- Подякували: 4361 раз
ЗВТНИЙ (ПОДАТКОВИЙ) ПЕРІОД - февраль (т.е.месяц, в котором подаете УР)
Период, за который исправляются ошибки - ноябрь.
			
			
									
						Период, за который исправляются ошибки - ноябрь.
Ситуация. Біла подана уточненка в отчетном периде 12,2011г за 08,2011. Біла неправильно указана дата віписки налоговой накладной,т.е. 31.08.11 вместо 10.08.10г. На данный момент инспектор считае, что данная налоговая накладная не может учавствовать в налоговом кредите,т.к. по уточненой декларации стек срок 365 дней. Помогите разобраться инспектор прави нужно снять эту налоговую и уплатить штраф и недоплату? Спасибо большое
			
			
									
						
