реестр выданных и полученных накладных

декларація, уточнення, виправлення помилок
LeYa
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 28
З нами з: 06 листопада 2013, 15:59
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення LeYa »

Подскажите пжл, заполняю раздел 2 реестра за март. Поступила налоговая накладная № 19 и номер филиала указан 2.
Как правильно отразить в реестре номер? Если я поставлю 19/2 как раньше, 2 не воспримится как спецрежим?

Asia Svetlova
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1682
З нами з: 31 січня 2012, 05:11
Дякував (ла): 834 рази
Подякували: 696 разів

Повідомлення Asia Svetlova »

19/ /2
Податки-це зло, неохідне, але все-таки зло, і чим менше їх у нас, тим краще. У. Черчилль 1907р

sveta***
Оракул
Оракул
Повідомлень: 228
З нами з: 22 жовтня 2012, 02:31
Дякував (ла): 41 раз
Подякували: 1 раз

Повідомлення sveta*** »

У січні місяці була подана уточнююча декларація і відповідно у звіті з ПДВ за січень (в реєстрі розділ І) була відображена накладна по нарахованих умовних ПЗ (умовна продажа) з поміткою ПНП09У і заповнили рядок "З них включено до уточнюючих розрахунків..". Як виявилось сума була вказана помилкова у реєстрі.
Як тепер можна виправити таку помилку?
Наскільки розумію, то уточнюючу декларацію вже ніхто не подаватиме, а в реєстрі за березень потрібно сторнувати помилковий рядок і вказати правильний? І тоді вже рядок "З них включено до уточнюючих розрахунків.." не заповняти?

LeYa
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 28
З нами з: 06 листопада 2013, 15:59
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення LeYa »

Спасибо, а не подскажите где вы прочитали что так надо указывать?

natik
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 107
З нами з: 25 лютого 2011, 02:09
Дякував (ла): 21 раз

Повідомлення natik »

Добрый день,
Как правильно отобразить в реестр продажу неплательщику НДС

раздел 1
гр.4 - ПНП02
гр.5 - неплатник податку
гр.6 - 4000000000000

Аватар користувача
Тюша
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8705
З нами з: 24 березня 2010, 04:42
Дякував (ла): 2126 разів
Подякували: 5235 разів

Повідомлення Тюша »

natik писав:Добрый день,
Как правильно отобразить в реестр продажу неплательщику НДС

раздел 1
гр.4 - ПНП02
гр.5 - неплатник податку
гр.6 - 4000000000000
да

natik
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 107
З нами з: 25 лютого 2011, 02:09
Дякував (ла): 21 раз

Повідомлення natik »

Тюша писав:
natik писав:Добрый день,
Как правильно отобразить в реестр продажу неплательщику НДС

раздел 1
гр.4 - ПНП02
гр.5 - неплатник податку
гр.6 - 4000000000000
да
не могу понять почему при сдаче по элект. реестра пришла кв.1
Помилка - розділ 1, гр.5, стр.1, № з/п 1 ІПН 400000000000 не був платником ПДВ в березні 2014

Аватар користувача
Тюша
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8705
З нами з: 24 березня 2010, 04:42
Дякував (ла): 2126 разів
Подякували: 5235 разів

Повідомлення Тюша »

natik писав:
Тюша писав:
natik писав:Добрый день,
Как правильно отобразить в реестр продажу неплательщику НДС

раздел 1
гр.4 - ПНП02
гр.5 - неплатник податку
гр.6 - 4000000000000
да
не могу понять почему при сдаче по элект. реестра пришла кв.1
Помилка - розділ 1, гр.5, стр.1, № з/п 1 ІПН 400000000000 не був платником ПДВ в березні 2014
Может они, как всегда не подогнали программу под правила заполнения реестра?

Аватар користувача
Тюша
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8705
З нами з: 24 березня 2010, 04:42
Дякував (ла): 2126 разів
Подякували: 5235 разів

Повідомлення Тюша »

ArinaArina писав:
natik писав:
Тюша писав: да
не могу понять почему при сдаче по элект. реестра пришла кв.1
Помилка - розділ 1, гр.5, стр.1, № з/п 1 ІПН 400000000000 не був платником ПДВ в березні 2014
в реестре в разд.1 продажи неплательщику ндс отражаются в графе "Інші"
не путайте реестр с дод.5.

ArinaArina
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5916
З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
Дякував (ла): 7966 разів
Подякували: 5725 разів

Повідомлення ArinaArina »

Тюша писав: не путайте реестр с дод.5.
ага, удалила уже

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”