Уточнююча по ПДВ

декларація, уточнення, виправлення помилок
Metka
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 177
З нами з: 05 грудня 2011, 08:34
Дякував (ла): 77 разів
Подякували: 21 раз

Повідомлення Metka »

Подскажите пожайлуста, запуталась в трёх соснах....в ноябре забыла указать н/н, в январе сдала учточнёнку. Теперь сдаю отчет за январь, инспектор сказала указать данную накладную, с отметкой ПНУ, в реестре за январь, вот сижу и думаю дату выписки ставит ноябрь или уточнёнки январь!!! Вообще уже затуркалась!!!!!

Аватар користувача
Popen
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 18888
З нами з: 20 травня 2011, 00:41
Звідки: Україна, м.Харків
Дякував (ла): 2116 разів
Подякували: 10410 разів

Повідомлення Popen »

Metka писав:Подскажите пожайлуста, запуталась в трёх соснах....в ноябре забыла указать н/н, в январе сдала учточнёнку. Теперь сдаю отчет за январь, инспектор сказала указать данную накладную, с отметкой ПНУ, в реестре за январь, вот сижу и думаю дату выписки ставит ноябрь или уточнёнки январь!!! Вообще уже затуркалась!!!!!
Дата и № ноября

Metka
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 177
З нами з: 05 грудня 2011, 08:34
Дякував (ла): 77 разів
Подякували: 21 раз

Повідомлення Metka »

Спасибо, огромное!!!!

Бюгюльмэ
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 7904
З нами з: 03 листопада 2011, 03:49
Дякував (ла): 2170 разів
Подякували: 4361 раз

Повідомлення Бюгюльмэ »

ПНУ датой ноября, в реестре января. Если формируете в 1С, то в закладке "дополнительно" поставьте галочку "включено в УР". Таким образом ПНУ в реестре фигурировать будет, а в итоговую сумму не пойдет.

Metka
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 177
З нами з: 05 грудня 2011, 08:34
Дякував (ла): 77 разів
Подякували: 21 раз

Повідомлення Metka »

это я уже сделала, сижу думаю какую дату ставить....сейчас за любую ошибку....штраф!!!! Хорошо, что есть с кем проконсультироваться!!!!

Рамина
Мастер
Мастер
Повідомлень: 58
З нами з: 08 січня 2013, 05:31
Подякували: 4 рази

Повідомлення Рамина »

Подскажите, сформировала декларацию НДС. При продаже есть льготный товар, надо сдавать додаток7, но я думала что перерасчет делают в январе, а надо было в декабре - как быть? На сумму уплаченного НДС на повлияет, если уточненку отправить штраф большой?

Рамина
Мастер
Мастер
Повідомлень: 58
З нами з: 08 січня 2013, 05:31
Подякували: 4 рази

Повідомлення Рамина »

мы платильщики НДС с 04 апреля 2012р

svitlass
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2862
З нами з: 12 серпня 2011, 05:22
Дякував (ла): 252 рази
Подякували: 1128 разів

Повідомлення svitlass »

якщо заповн в деці р.3, 4, 5, то даємо дод 6

Рамина
Мастер
Мастер
Повідомлень: 58
З нами з: 08 січня 2013, 05:31
Подякували: 4 рази

Повідомлення Рамина »

Здесь все верно, этот додаток есть. Меня интересует, надо в сдавать уточненку за декабрь с новым додатком7, или я могу сдать декларацию за январь с новыми данными.и все?
И

sveta***
Оракул
Оракул
Повідомлень: 228
З нами з: 22 жовтня 2012, 02:31
Дякував (ла): 41 раз
Подякували: 1 раз

Повідомлення sveta*** »

якщо здійснюється заповнення уточнюючої декларації з ПДВ:
1) які додатки подавать -у яких міняються дані, чи й ті в яких дані не міняються
2) уточнююча декларація самостійна - окрім штрафу 3% чи потрбіно нараховувати пеню і якщо потрібно, то яким чином

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”