Уточнююча по ПДВ

декларація, уточнення, виправлення помилок
Asia Svetlova
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1681
З нами з: 31 січня 2012, 05:11
Дякував (ла): 833 рази
Подякували: 696 разів

Повідомлення Asia Svetlova »

Для Dfcbkbcf.
Да,прикольно.Раньше, помнится они звонили моментально, если у кого-то НК был заявлен, а поставщик этого покупателя в дод5 не засветил, розбижности и все такое.Доставали страшно.Мы должны были каким-то образом заставить наших поставщиков и покупателей, с кем розбижности, внести исправления, чтоб у всех все было одинаково. Минимальная сумма НДС,с которой начинали отработку была сначала 1 тыс, потом вообще 200,0грн. А сейчас, что, попустило их что-ли?
Податки-це зло, неохідне, але все-таки зло, і чим менше їх у нас, тим краще. У. Черчилль 1907р

Dfcbkbcf
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2868
З нами з: 26 квітня 2011, 05:13
Дякував (ла): 773 рази
Подякували: 1426 разів

Повідомлення Dfcbkbcf »

Asia Svetlova писав:Для Dfcbkbcf.
Да,прикольно.Раньше, помнится они звонили моментально, если у кого-то НК был заявлен, а поставщик этого покупателя в дод5 не засветил, розбижности и все такое.Доставали страшно.Мы должны были каким-то образом заставить наших поставщиков и покупателей, с кем розбижности, внести исправления, чтоб у всех все было одинаково. Минимальная сумма НДС,с которой начинали отработку была сначала 1 тыс, потом вообще 200,0грн. А сейчас, что, попустило их что-ли?
да бывают чудеса и в нашей жизни..#wink#

ТаНчиК
Оракул
Оракул
Повідомлень: 248
З нами з: 29 квітня 2009, 23:36
Дякував (ла): 2 рази
Подякували: 4 рази

Повідомлення ТаНчиК »

Ир4ик писав:Да, стр.19 с минусом (разница).
и штраф не платится?????

masya2013
УченикУченик
Повідомлень: 2
З нами з: 27 лютого 2013, 12:36

Повідомлення masya2013 »

Здравствуйте! Прошу помощи в ситуации: предприятие-экпортер на протяжении 2012 года входящий НДС ставит в 10.2, т.к. осуществляет освобожденные от НДС поставки. В декабре закупает зерновые с отнесением НДС в 10.2, планируя отгружать на экспорт. Однако, в феврале 2013 года часть приобретенного объема продукции уходит на экспорт, а часть должна продаться на территории Украины с начислением НДС 20%.
Логично ли подать уточненку за декабрь и отнести входящий НДС в НК? как отнести только часть входящего НДС в НК?
как корректно отразить в бухучете восстановление НК, по-моему,Д-т 6412 К-т 28 ?
Благодарю!

Мэдэя
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 29
З нами з: 10 січня 2013, 06:23
Дякував (ла): 20 разів

Повідомлення Мэдэя »

Добрый день!!!Помогите пож.,первый раз подаю уточненку к деке по НДС....нужно убрать суммы которых не должно быть.Как это отразить в уточненке?

1рина
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 510
З нами з: 21 лютого 2013, 06:40
Дякував (ла): 1798 разів
Подякували: 598 разів

Повідомлення 1рина »

В 4 колонке проставляете суммы, которые в деке, а в 5 уточненные. Уточненка имеет те же строки, что и дека. Проставьте все суммы, которые не меняли. Если доначисляете - незабудьте о самоштрафовании в 26 строке

Nataliya 2201
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3400
З нами з: 11 серпня 2011, 07:57
Дякував (ла): 1164 рази
Подякували: 2681 раз

Повідомлення Nataliya 2201 »

1рина писав:В 4 колонке проставляете суммы, которые в деке, а в 5 уточненные
И в 5 додатке ставите только уточненные суммы с минусом, если уменьшаете.

Мэдэя
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 29
З нами з: 10 січня 2013, 06:23
Дякував (ла): 20 разів

Повідомлення Мэдэя »

у меня проблема в том что я в деку случайно влепила сумму в строку 8,1,1....её там не должно быть...в налоговой сказали сделать уточненку,как её в уточненке убрать не могу сообразить#cray#

Мэдэя
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 29
З нами з: 10 січня 2013, 06:23
Дякував (ла): 20 разів

Повідомлення Мэдэя »

Мэдэя писав:у меня проблема в том что я в деку случайно влепила сумму в строку 8,1,1....её там не должно быть...в налоговой сказали сделать уточненку,как её в уточненке убрать не могу сообразить#cray#





Доброе утро!!!Я вроде нашла решение,в графе 5 проставила просто прочерки там где не должно быть той суммы....правда не знаю на сколько правильно

k2030580zoj
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 14
З нами з: 17 січня 2012, 13:45
Дякував (ла): 10 разів

Повідомлення k2030580zoj »

Добрый день.
Подскажите, плз, показываю нулевую декларацию. С прошлого месяца тянет минус исумма отражается в додатке 2 и додатке 3.
Могу ли я не показывать минус прошлого периода в додатках 2 и 3 в этом месяце, а в след сдать уточненку?
спасибо за ответ

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”