Декларация НДС

декларація, уточнення, виправлення помилок
svitlass
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2862
З нами з: 12 серпня 2011, 05:22
Дякував (ла): 252 рази
Подякували: 1128 разів

Повідомлення svitlass »

SvetA09 писав:А где проверить пересечение границы? У меня есть даты:28.11.13 и Срок доставки 08.12.13 на ГТД
в вас електронна ВМД?
в вас є брокер?

svitlass
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2862
З нами з: 12 серпня 2011, 05:22
Дякував (ла): 252 рази
Подякували: 1128 разів

Повідомлення svitlass »

якщо елетронна ВМД, то брокеру приходить повідомлення про дату перетину кордону
якщо ВМД звичайна, то з листом подаєте її на митницю і вони відмічають дату перетину кордону
по ПДВ ПЗ по експорту наступають по даті пер кордону, тим числом виписуєте ПН по нульовій ставці з кодом 07, в реєстрі замість номера ПН ставиться № ВМД

SvetA09
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 122
З нами з: 29 липня 2013, 22:08
Дякував (ла): 18 разів

Повідомлення SvetA09 »

svitlass писав:
SvetA09 писав:А где проверить пересечение границы? У меня есть даты:28.11.13 и Срок доставки 08.12.13 на ГТД
в вас електронна ВМД?
в вас є брокер?
да. электронная

svitlass
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2862
З нами з: 12 серпня 2011, 05:22
Дякував (ла): 252 рази
Подякували: 1128 разів

Повідомлення svitlass »

SvetA09 писав:
svitlass писав:
SvetA09 писав:А где проверить пересечение границы? У меня есть даты:28.11.13 и Срок доставки 08.12.13 на ГТД
в вас електронна ВМД?
в вас є брокер?
да. электронная
якщо елетронна ВМД, то брокеру приходить повідомлення про дату перетину кордону
в вашому випадку, коли відправка 28/11 треба відслідкувати перетин, бо якщо перетин відбувся , наприклад 01/12, то даний експорт по ПДВ вкл-ся в грудень

SvetA09
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 122
З нами з: 29 липня 2013, 22:08
Дякував (ла): 18 разів

Повідомлення SvetA09 »

Мне мой гл.бух говорила,что ориентируемся по красной печати. Какая дата там стоит,такой и проводим у себя.

svitlass
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2862
З нами з: 12 серпня 2011, 05:22
Дякував (ла): 252 рази
Подякували: 1128 разів

Повідомлення svitlass »

SvetA09 писав:Мне мой гл.бух говорила,что ориентируемся по красной печати. Какая дата там стоит,такой и проводим у себя.
ст.187.1
б) дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів - дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг - дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.
а красная печать - це штамп митника яким він завіряє паперову копію

SvetA09
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 122
З нами з: 29 липня 2013, 22:08
Дякував (ла): 18 разів

Повідомлення SvetA09 »

А уточненку подавать как самостоятельный документ или приложение? Я подавала УР,в котором был задвоен кредит. Предприятие доплатило 15000 НДС, а гл.бух.говорит,что надо было делать через текущую деку. А я не знаю как и она не объясняет.

Аватар користувача
nachfin
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8971
З нами з: 13 липня 2012, 01:50
Дякував (ла): 326 разів
Подякували: 5931 раз

Повідомлення nachfin »

SvetA09 писав:А уточненку подавать как самостоятельный документ или приложение? Я подавала УР,в котором был задвоен кредит. Предприятие доплатило 15000 НДС, а гл.бух.говорит,что надо было делать через текущую деку. А я не знаю как и она не объясняет.
Разница только в сроках уплаты
Всем тем, кто наивно полагает, что бумеранга не существует, отвечу: "Ещё не долетел!"
Но, похоже, уже на подлете!!!

Victoria ♥♥♥
Гений
Гений
Повідомлень: 390
З нами з: 20 лютого 2013, 02:33
Дякував (ла): 140 разів
Подякували: 10 разів

Повідомлення Victoria ♥♥♥ »

Когда подается дод. 7 с дека НДС? мы только 1 год работаем, как правильно заполнить?

Аватар користувача
nachfin
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8971
З нами з: 13 липня 2012, 01:50
Дякував (ла): 326 разів
Подякували: 5931 раз

Повідомлення nachfin »

Victoria ♥♥♥ писав:Когда подается дод. 7 с дека НДС? мы только 1 год работаем, как правильно заполнить?
1 в месяце подачи декларации с первой льготной операцией
2 в январе за декабрь при перерасчете НК
3 в феврале за январь
4 после пункта 1 - каждый месяц (я делаю так), но СЕЙЧАС налоговая говорит, что к каждой декларации дод.7 подавать не надо
Всем тем, кто наивно полагает, что бумеранга не существует, отвечу: "Ещё не долетел!"
Но, похоже, уже на подлете!!!

Закрито

Повернутись до “Звітність з ПДВ”