НДС отчетнось есть ли квартальная для ФОП???

декларація, уточнення, виправлення помилок
Л
Оракул
Оракул
Повідомлень: 224
З нами з: 10 листопада 2011, 12:13
Дякував (ла): 113 разів
Подякували: 37 разів

Повідомлення Л »

А как насчёт НН с УКТ ВЭД выписанной в январе, а зарегистрированной в феврале? НК , как комментирует наша налоговая, возникает только в феврале, а НО у продавца в январе...Следует, что дод.5 не в счёт?

Аватар користувача
Popen
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 18775
З нами з: 20 травня 2011, 00:41
Звідки: Україна, м.Харків
Дякував (ла): 2042 рази
Подякували: 10333 рази

Повідомлення Popen »

Л писав:А как насчёт НН с УКТ ВЭД выписанной в январе, а зарегистрированной в феврале? НК , как комментирует наша налоговая, возникает только в феврале, а НО у продавца в январе...Следует, что дод.5 не в счёт?
Логично. Но почему же тогда в течение 2011 мне трижды звонили из ГНИ и просили подать УР+Д5 (каюсь, ошибался в Д5: перепутывал ИНН контриков) из-за того, что выявлено несоответствие между моим НК и НО моих контриков ? Из этого следует, что "встречка" проводится не только по Реестру, а Д5 по-прежнему актуален в этом вопросе.

Бюгюльмэ
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 7904
З нами з: 03 листопада 2011, 03:49
Дякував (ла): 2170 разів
Подякували: 4361 раз

Повідомлення Бюгюльмэ »

Л писав:А как насчёт НН с УКТ ВЭД выписанной в январе, а зарегистрированной в феврале? НК , как комментирует наша налоговая, возникает только в феврале, а НО у продавца в январе...Следует, что дод.5 не в счёт?
Думаю, что комментарии Вашей налоговой устарели, издана обобщающая налоговая консультация, см. вопрос 3
http://buhgalter911.com/Res/Zakoni/Prik ... 59947.aspx

Лилия-НИКА
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3873
З нами з: 08 серпня 2011, 10:16
Дякував (ла): 968 разів
Подякували: 2125 разів

Повідомлення Лилия-НИКА »

Бюгюльмэ писав:
Л писав:А как насчёт НН с УКТ ВЭД выписанной в январе, а зарегистрированной в феврале? НК , как комментирует наша налоговая, возникает только в феврале, а НО у продавца в январе...Следует, что дод.5 не в счёт?
Думаю, что комментарии Вашей налоговой устарели, издана обобщающая налоговая консультация, см. вопрос 3
http://buhgalter911.com/Res/Zakoni/Prik ... 59947.aspx
Питання 3. Чи може податкова накладна, яка зареєстрована в Єдиному реєстрі у місяці, наступному за місяцем її виписки, бути включена до податкового кредиту у місяці виписки податкових накладних?

Відповідь. Якщо податкова накладна та/або розрахунок коригування до податкової накладної зареєстровані в Єдиному реєстрі у місяці, наступному за їх випискою (але не пізніше ніж протягом 20 календарних днів з моменту їх виписки), то підприємство - покупець товарів/послуг має право відобразити таку податкову накладну та/або розрахунок коригування до податкової накладної у складі податкового кредиту у звітному періоді їх виписки та включити їх до реєстру отриманих податкових накладних у звітному періоді їх виписки за умови дотримання інших вимог щодо формування податкового кредиту, встановлених Кодексом.

---и все же я беру эти НН в НК в периоде регистрации - и точно без проблем, т.к. запоздалые теперь без подтверждения даты поступления можно брать в НК так и эти кот зарегистр. Зато выделение жирным шрифтом - соблюдены все требования НКУ по моменту получения НН.

Валюша с
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2708
З нами з: 24 липня 2011, 00:23
Дякував (ла): 1530 разів
Подякували: 1615 разів

Повідомлення Валюша с »

Лилия-НИКА писав:
Бюгюльмэ писав:
Л писав:А как насчёт НН с УКТ ВЭД выписанной в январе, а зарегистрированной в феврале? НК , как комментирует наша налоговая, возникает только в феврале, а НО у продавца в январе...Следует, что дод.5 не в счёт?
Думаю, что комментарии Вашей налоговой устарели, издана обобщающая налоговая консультация, см. вопрос 3
http://buhgalter911.com/Res/Zakoni/Prik ... 59947.aspx
Питання 3. Чи може податкова накладна, яка зареєстрована в Єдиному реєстрі у місяці, наступному за місяцем її виписки, бути включена до податкового кредиту у місяці виписки податкових накладних?

Відповідь. Якщо податкова накладна та/або розрахунок коригування до податкової накладної зареєстровані в Єдиному реєстрі у місяці, наступному за їх випискою (але не пізніше ніж протягом 20 календарних днів з моменту їх виписки), то підприємство - покупець товарів/послуг має право відобразити таку податкову накладну та/або розрахунок коригування до податкової накладної у складі податкового кредиту у звітному періоді їх виписки та включити їх до реєстру отриманих податкових накладних у звітному періоді їх виписки за умови дотримання інших вимог щодо формування податкового кредиту, встановлених Кодексом.

---и все же я беру эти НН в НК в периоде регистрации - и точно без проблем, т.к. запоздалые теперь без подтверждения даты поступления можно брать в НК так и эти кот зарегистр. Зато выделение жирным шрифтом - соблюдены все требования НКУ по моменту получения НН.
Что самое интерестное, что в реестре в р.2 нужно указать правильные даты выписки и получения такой НН. Поясню согластно коментария газеты вобу №19-20 стр.99, НН выписанная в январе (допустим 26.01.12), и зарегина в феврале ( 08.02.12), может попасть в январскую деку, но в реестре за январь должны стоять две даты (1-я выписки - 26.01.12 и 2-я дата получения - 08.02.12 -!!!!!) И дальше они предполагают, что програма такого кошмара с датами не поймет и править прийдется вручную!

Аватар користувача
Popen
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 18775
З нами з: 20 травня 2011, 00:41
Звідки: Україна, м.Харків
Дякував (ла): 2042 рази
Подякували: 10333 рази

Повідомлення Popen »

popen писав:Любі друзі! Сегодня позвонили из ГНИ с вопросом: какого рожна вы сдали деку по НДС за январь-2012, вы ж на ЕН (3%) ? А раз на ЕН, то автоматом - на квартал.
Предложили написать в ГНИ писулю, что, мол, прасю аннулировать деку за январь-2012, т.к. я на ЕН.
Если это кому-то интересно, то вот свежачок (токмо что из ГНИ).

Я: - Зачем вызвали, блин, какой квартал по НДС?
Мне:- Читай, сволочь, расхититесь соцсобственности, п.194.1: только квартал и НДС в т.ч.!
- Читал, согласен! А вы читали п.202.2 ?
- Читали! Там только о ЮЛ!
- А какой у вас НКУ? Чтой-то сильно потрепаный... Вы бы, таки, посмотрели бы редакцию от 22.12.11...
- Учить он нас еще будет... Вот и "Вестник" пишет...
- Пардон, писульки из "Вестника" не читаю...
...
...
- Так что, только с 01.01.2013 вы можете перейти на квартал?
- Если ваши уроды из Минфина утвердят заяву №1 для ФОПов, то перейду.
- До свидания!
- Аналогично!..


Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8516
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1887 разів
Подякували: 6486 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

Ну popen, рассмешили #laugh# #laugh# Вот так и живем...

natamal2
ПрофиПрофи
Повідомлень: 49
З нами з: 29 лютого 2012, 02:45
Дякував (ла): 19 разів
Подякували: 10 разів

Повідомлення natamal2 »

У меня тоже была история с отчетом за январь#g_blum# Звонит мой инспектор 15.02 и спрашивает, вы в курсе что НДС поквартально, говорю-нет.Чтоб знали- никаких заяв не нада, все автоматом единщики на квартал.Ок#rtfm#
Звонит он же 20.02 в 15.00 и говорит, опять власть меняется,#g_hospita СРОЧНО #g_crazy# сдавай Деку НДС.Это так Полтавщина рулит. А у меня 1С не обновленная, форма старая#cray# , хорошо хоть ОПЗ накануне обновила одним махом почти за год, сдала

Л
Оракул
Оракул
Повідомлень: 224
З нами з: 10 листопада 2011, 12:13
Дякував (ла): 113 разів
Подякували: 37 разів

Повідомлення Л »

Получается: нет заявления на поквартально - нет и отчётности поквартально. В принципе так и раньше было, пока единщикам разрешали работать с НДС, т.е. до 2011 года.

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”