У грудні виписала податкові накладні неплатникам ПДВ.
Що написати замість ІПН у розділі 1 цього додатку?
Ставлю 0 - вибиває помилку...
поможіть будь ласка
Додаток 5 до податкової декларації з ПДВ
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5236
- З нами з: 04 березня 2011, 08:00
- Дякував (ла): 1292 рази
- Подякували: 1621 раз
в дод.5 такие операции попадают в "Инши" раздела 1 общей суммойІра ГБ писав:У грудні виписала податкові накладні неплатникам ПДВ.
Що написати замість ІПН у розділі 1 цього додатку?
Ставлю 0 - вибиває помилку...
поможіть будь ласка
- Popen
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 18714
- З нами з: 20 травня 2011, 00:41
- Звідки: Україна, м.Харків
- Дякував (ла): 2019 разів
- Подякували: 10296 разів
1.В Д5 он не идет вообщеFireNN писав:А если поставщик не плательщик НДС, его в прил.5 под кодом 400000000000 во 2 раздел?
И куда включать эти суммы (в какие строки) в самом отчете по НДС?#agree#
2. Стр.11.1 или 11.2
-
- Высший разум
- Повідомлень: 512
- З нами з: 19 січня 2012, 00:18
- Дякував (ла): 78 разів
- Подякували: 149 разів
Постащик выдал налоговую накладную на 165,00 грн., где освобожден от НДС по ст.5.1.2 НКУ.
Как указать эту сумму в реестре, приложение 5 (расшифровке) и в самой декларации НДС?
#help#
И еще если поставщик выдал чек где сумма НДС - 0%, то как указать эту сумму в реестре, приложение 5 (расшифровке) и в самой декларации НДС?
Как указать эту сумму в реестре, приложение 5 (расшифровке) и в самой декларации НДС?
#help#
И еще если поставщик выдал чек где сумма НДС - 0%, то как указать эту сумму в реестре, приложение 5 (расшифровке) и в самой декларации НДС?
-
- Гений
- Повідомлень: 434
- З нами з: 26 січня 2012, 04:56
- Дякував (ла): 562 рази
- Подякували: 131 раз
Данные операции в прилож. 5 не отражаются, в деке стр.11.1 или 14.2(в хоз. деят.или не в хоз. деят.), отражаются в реестре(графы 8,9)FireNN писав:Постащик выдал налоговую накладную на 165,00 грн., где освобожден от НДС по ст.5.1.2 НКУ.
Как указать эту сумму в реестре, приложение 5 (расшифровке) и в самой декларации НДС?
#help#
И еще если поставщик выдал чек где сумма НДС - 0%, то как указать эту сумму в реестре, приложение 5 (расшифровке) и в самой декларации НДС?
-
- Высший разум
- Повідомлень: 512
- З нами з: 19 січня 2012, 00:18
- Дякував (ла): 78 разів
- Подякували: 149 разів
Что даже 0% НДС в приложение 5 не указывается в ІІ разделе "Операції з придбання з ПДВ, які не надають праві на формування податкового кредиту?#blush#Antonl писав:Данные операции в прилож. 5 не отражаются, в деке стр.11.1 или 14.2(в хоз. деят.или не в хоз. деят.), отражаются в реестре(графы 8,9)FireNN писав:Постащик выдал налоговую накладную на 165,00 грн., где освобожден от НДС по ст.5.1.2 НКУ.
Как указать эту сумму в реестре, приложение 5 (расшифровке) и в самой декларации НДС?
#help#
И еще если поставщик выдал чек где сумма НДС - 0%, то как указать эту сумму в реестре, приложение 5 (расшифровке) и в самой декларации НДС?
И еще в отчете суммы с 0% НДС ставим в 11.1
А суммы освобожненные от НДС ставим в 11.2?#aggr#
-
- Гений
- Повідомлень: 434
- З нами з: 26 січня 2012, 04:56
- Дякував (ла): 562 рази
- Подякували: 131 раз
В разделе II прил.5 указ., если приобрели что-то с НДС20%, но использавать будете не в хоз. деятельности,
11.2 в деке заполняете если будете использовать для деятельности, которая не явл. объектом или освобождена от НДС- у Вас есть такая деятельность?
11.2 в деке заполняете если будете использовать для деятельности, которая не явл. объектом или освобождена от НДС- у Вас есть такая деятельность?
-
- Высший разум
- Повідомлень: 512
- З нами з: 19 січня 2012, 00:18
- Дякував (ла): 78 разів
- Подякували: 149 разів
Все поняла значит приложение 5 вообще это не указывать, а в декларации строки 11.1Antonl писав:В разделе II прил.5 указ., если приобрели что-то с НДС20%, но использавать будете не в хоз. деятельности,
11.2 в деке заполняете если будете использовать для деятельности, которая не явл. объектом или освобождена от НДС- у Вас есть такая деятельность?
Спасибки#g_dance#