Додаток 5 до податкової декларації з ПДВ

декларація, уточнення, виправлення помилок
Аватар користувача
Тюша
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8701
З нами з: 24 березня 2010, 04:42
Дякував (ла): 2125 разів
Подякували: 5234 рази

Повідомлення Тюша »

babykiev писав:
babykiev писав:Уважаемые знатоки, подскажите как правильно. 25.12 была сформирована НН на 100000,00 и зарегистрирована.30.12 выявила ошибку, дата НН должна быть 30.12.Бысро сделала корректировку на сумму -100000,00 , поставщик ее зарегистрировал ( причина- помилково виписана.) и отправил мне. В тот же день, 30.12, сформировала правильную НН на сумму 100000,00 и зарегистрировала. При регистрации корректировке сбоку было сообщение "код зобов`язання 51".Вопрос следующий : в декларации по ндс корректировка попала в строку 8.-8.2,8.2.1 с минусом, все нормально сформировалось.в додатке 1 тоже все нормально.в додатке 5 по данному контрагенту отображается сумма придбання 200000.00.я не понимаю. нужно вручную исправить на 100000,00 или так должно быть.? В дадатке 5 не должно же быть той не правильной НН.Она задвоилась? Очень жду ответа.[/
Девочки, напишите кто-нибудь.Отчет нужно сдать, пожалуйста.
В дод. 5- у вас 2 НН на сумму 100000,00. Но у вас будет и дод.1, где эту же сумму вы отобразите со знаком "-". Вот у вас и ничего не задвоится.

babykiev
Оракул
Оракул
Повідомлень: 277
З нами з: 13 січня 2011, 17:15
Дякував (ла): 57 разів
Подякували: 4 рази

Повідомлення babykiev »

Тюша писав:
babykiev писав:
babykiev писав:Уважаемые знатоки, подскажите как правильно. 25.12 была сформирована НН на 100000,00 и зарегистрирована.30.12 выявила ошибку, дата НН должна быть 30.12.Бысро сделала корректировку на сумму -100000,00 , поставщик ее зарегистрировал ( причина- помилково виписана.) и отправил мне. В тот же день, 30.12, сформировала правильную НН на сумму 100000,00 и зарегистрировала. При регистрации корректировке сбоку было сообщение "код зобов`язання 51".Вопрос следующий : в декларации по ндс корректировка попала в строку 8.-8.2,8.2.1 с минусом, все нормально сформировалось.в додатке 1 тоже все нормально.в додатке 5 по данному контрагенту отображается сумма придбання 200000.00.я не понимаю. нужно вручную исправить на 100000,00 или так должно быть.? В дадатке 5 не должно же быть той не правильной НН.Она задвоилась? Очень жду ответа.[/
Девочки, напишите кто-нибудь.Отчет нужно сдать, пожалуйста.
В дод. 5- у вас 2 НН на сумму 100000,00. Но у вас будет и дод.1, где эту же сумму вы отобразите со знаком "-". Вот у вас и ничего не задвоится.
Благодарю Вас за ответ! #thank2#

ZHNS
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 22
З нами з: 31 січня 2016, 00:19
Дякував (ла): 7 разів
Подякували: 2 рази

Повідомлення ZHNS »

Если НН декабря, зарегистрирована в январе еще и с опозданием 18 дней, ее включаю в январь, а в додатке 5 какой период пишу декабрь или январь?

IRINAST
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2192
З нами з: 19 червня 2015, 13:07
Дякував (ла): 835 разів
Подякували: 1040 разів

Повідомлення IRINAST »

ZHNS писав:Если НН декабря, зарегистрирована в январе еще и с опозданием 18 дней, ее включаю в январь, а в додатке 5 какой период пишу декабрь или январь?
12. 2015 а включаете в январе

Малинаа
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 123
З нами з: 01 жовтня 2013, 11:40
Дякував (ла): 42 рази
Подякували: 5 разів

Повідомлення Малинаа »

Пожалуйста, подскажите....додаток 5 новый..."Інші в розрізі умовних ІПН"...Если продаем юр. лицу не плательщику НДС сумма в графе 4000000000000, а если это физ.лицо.?

Малинаа
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 123
З нами з: 01 жовтня 2013, 11:40
Дякував (ла): 42 рази
Подякували: 5 разів

Повідомлення Малинаа »

Малинаа писав:Пожалуйста, подскажите....додаток 5 новый..."Інші в розрізі умовних ІПН"...Если продаем юр. лицу не плательщику НДС сумма в графе 4000000000000, а если это физ.лицо.?
Где есть перечень ? Поставила все в 10000000000...

mmv
Мастер
Мастер
Повідомлень: 58
З нами з: 07 червня 2011, 02:02
Дякував (ла): 1 раз
Подякували: 16 разів

Повідомлення mmv »

правильно,неплательщики-100000000000

SkodnaYA
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 194
З нами з: 08 жовтня 2010, 02:16
Дякував (ла): 471 раз
Подякували: 69 разів

Повідомлення SkodnaYA »

Подскажите, если мне зарегистрировали НН без НДС, я показываю ее в додатке 5?

cometa
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3605
З нами з: 14 березня 2012, 01:31
Дякував (ла): 2642 рази
Подякували: 1918 разів

Повідомлення cometa »

SkodnaYA писав:Подскажите, если мне зарегистрировали НН без НДС, я показываю ее в додатке 5?
Я не показываю. Посмотрите декларацию. Додаток 5 идет по строкам 10.1 и 10.2 , это НН за основною ставкою и ставкою 7 %. Без НДС и 0% идет в строку 10.3, а там Додаток 5 не предусмотрен.

SkodnaYA
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 194
З нами з: 08 жовтня 2010, 02:16
Дякував (ла): 471 раз
Подякували: 69 разів

Повідомлення SkodnaYA »

Вот оно мне и выдает эту ошибку. Но в свете последних событий ... уже и на холодное дуешь.
Отдельное сочувствие тем, у кого отрицательный НДС за январь.

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”