порядок заполнения додатока 1 к декларации по НДС

декларація, уточнення, виправлення помилок
Бюгюльмэ
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 7904
З нами з: 03 листопада 2011, 03:49
Дякував (ла): 2174 рази
Подякували: 4363 рази

Повідомлення Бюгюльмэ »

Вы - поставщик. НН и РК не регистрационные. Думаю, что не стоит из-за номеров корректируемых НН в Дод.1 городить огород с уточненкой.

Алина1994
Мастер
Мастер
Повідомлень: 68
З нами з: 29 січня 2014, 15:00
Дякував (ла): 41 раз
Подякували: 1 раз

Повідомлення Алина1994 »

Подскажите пожалуйста РК выписан в декабре 2013 г , а подписан в январе 2014г , в реестр выданных полученных накладных подтягиваеться с 1С в декабре. Имею ли я право отразить его в Дод.1 в декабре 2013г. а подпись на нем январь 2014г????????????????????Как правильно оформить Дод1 ????

Аватар користувача
Popen
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 18770
З нами з: 20 травня 2011, 00:41
Звідки: Україна, м.Харків
Дякував (ла): 2041 раз
Подякували: 10331 раз

Повідомлення Popen »

Алина1994 писав:Подскажите пожалуйста РК выписан в декабре 2013 г , а подписан в январе 2014г , в реестр выданных полученных накладных подтягиваеться с 1С в декабре. Имею ли я право отразить его в Дод.1 в декабре 2013г. а подпись на нем январь 2014г????????????????????Как правильно оформить Дод1 ????
Требование такое: РК должен учитываться одновременно обеими сторонами. Поэтому следует отражать по дате расписки, т.е. в январе.
Однако, например, "Фактор" советует очень осторожному платныку в случае, если выписанный им РК содержит или +НО или -НК отражать его немедленно (т.е. не дожидаясь расписки контрагента)...

Алина1994
Мастер
Мастер
Повідомлень: 68
З нами з: 29 січня 2014, 15:00
Дякував (ла): 41 раз
Подякували: 1 раз

Повідомлення Алина1994 »

Как-то интересно, есть нумерация по НО и РК за декабрь 2013г, которая соответствует номеру в реестре выданных полученных накладных. Если этот РК выписанный 22.12.2013 а подписанн 05.01.2014г то как и под каким номером его включать в январьский реестр????? и соответтственно у меня не будут сходиться сч 6415 НДС , т.к по бух учету корректировка пройдет декабрем2013г. Дурдом !!!!!!!!!!!!!!
Включю ее в декабрь 2013г - налоговая скажет что я занизила свои налоговые обязательства ?????????????????? КАК ПОСТУПАТЬ С ТАКИМИ КОРРЕКТИРОВКАМИ ???????????????77

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”