Здравствуйте, помогите, пожалуйста,разобраться.
Нами получен акт камеральной проверки по НДС за август 2012, в котором говорится о неправомерном завышении отрицательного значения НДС. Акт получен в октябре. Уведомление-решение еще не выписали, да мы еще подали на акт возражение. И теперь возникает вопрос как быть с декларацией за сентябрь? Во-первых, надо ли убирать из декларации сумму по акту ГНИ, если подано возражение? Во-вторых, если надо таки ставить в строку 21.3, то в каком периоде? Ведь акт получен в октябре, а у меня в сентябре августовская 24 строка вообще может съесться текущими обязами. В-третьих, если нет уведомления -решения, но уже знаем об "ошибке", как поступить?
Заранее благодарна.
КЮ писав:Здравствуйте, помогите, пожалуйста,разобраться.
Нами получен акт камеральной проверки по НДС за август 2012, в котором говорится о неправомерном завышении отрицательного значения НДС. Акт получен в октябре. Уведомление-решение еще не выписали, да мы еще подали на акт возражение. И теперь возникает вопрос как быть с декларацией за сентябрь? Во-первых, надо ли убирать из декларации сумму по акту ГНИ, если подано возражение? Во-вторых, если надо таки ставить в строку 21.3, то в каком периоде? Ведь акт получен в октябре, а у меня в сентябре августовская 24 строка вообще может съесться текущими обязами. В-третьих, если нет уведомления -решения, но уже знаем об "ошибке", как поступить?
Заранее благодарна.
в любому випадку у вас акт і рішення буде в жовтні, тому вересневої декларації це не стосується
а яка помилка? на основі чого зняли?
Понимаете, выходит такая ситуация, что в сентябре у меня есть обязательства к уплате и они "съедают" ту сумму, которую налоговики хотят снять. И получается, что если в сентябрьской декларации ничего не убирать(мотивируя, что акт и решение аж в октябре), то потом мне все равно прийдется доначислять или корректировать.
[/quote]попробуйте перекинути в 23.2 /основна умова, щоб задекларовані суми були оплачені коштами/[/quote]
А можно ли перекидывать в 23.2 то, что они хотят убрать? Я не могу найти в нормативке ни опровержения, ни подтверждения того, что если мной подано заперечення , то надо и дальше стоять на своем и никуда данные 24 строки не девать.#smile3#
попробуйте перекинути в 23.2 /основна умова, щоб задекларовані суми були оплачені коштами/[/quote]
А можно ли перекидывать в 23.2 то, что они хотят убрать? Я не могу найти в нормативке ни опровержения, ни подтверждения того, что если мной подано заперечення , то надо и дальше стоять на своем и никуда данные 24 строки не девать.#smile3# [/quote]
ст 86.7 ПКУ - 5 ДНІВ НА ВІДПОВІДЬ НА ЗАПЕРЕЧЕННЯ,
але якщо в вас це відбувається в жовтні, то здавайте деку за вересень, адже рішення вам все-одно треба показувати в жовтневій декларації
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, в следующей ситуации:
У нас встр.24 стоит сумма с 2010 года. В 2010 создавалось предприятие. С 2011г. и по настоящее время работем без НДС. На возмещение не подаем, потому что будем делать в конце года дод.7. Звонят из налоговой и говорят, что нам за нашу стр.24 в течение 2-х лет будет штраф#rtfm# . Не могу понять - за что?