Документы, удостоверяющие приобретение товаров/услуг у неплательщиков НДС, отражаются в разделе II Реестра выданных и полученных налоговых накладных, а потому корректировки объемов приобретенных у таких лиц товаров/услуг следует также отражать в разделе II Реестра с учетом следующих особенностей:
Подскажите, а с какого времени мы поставки без НДС ( соответственно и нет налоговых) должны регистрировать в реестре? Этот момент прошел мимо меня. Кто то регистрирует их?
Вопрос снят.
Какой штраф за не отражение таких операций?#blush#
Подскажите пожалуйста, корректировка налогового кредита по операциям "звільнених від ПДВ" в ст. 11.2, в реестре под каким кодом отражать и куда она попадет в декларации? Спасибо!
нужна ваша помощь.правильно ли я делаю.Подавала уточненку в апреле за декабрь.в декабре не показала в дод 1. одну коректировку.Теперь в апрельськом реестре я показываю эту коректировку з датой отриманання за декабрьи датой складання тоже за декабрь, с минусом и с буквами РКПУ.Правильный ли ход моих мыслей?Cпасибо
Ан-ия писав:нужна ваша помощь.правильно ли я делаю.Подавала уточненку в апреле за декабрь.в декабре не показала в дод 1. одну коректировку.Теперь в апрельськом реестре я показываю эту коректировку з датой отриманання за декабрьи датой складання тоже за декабрь, с минусом и с буквами РКПУ.Правильный ли ход моих мыслей?Cпасибо
ход мыслей правильный. не забудьте в реестре заполнить строку " до уточнючого розрах."
Ан-ия писав:нужна ваша помощь.правильно ли я делаю.Подавала уточненку в апреле за декабрь.в декабре не показала в дод 1. одну коректировку.Теперь в апрельськом реестре я показываю эту коректировку з датой отриманання за декабрьи датой складання тоже за декабрь, с минусом и с буквами РКПУ.Правильный ли ход моих мыслей?Cпасибо
ход мыслей правильный. не забудьте в реестре заполнить строку " до уточнючого розрах."
А ЭТО ГДЕ НЕ СЛЫШАЛА.ПОМОГИТЕ .Это тот рядок где написано "з них включено до уточн. розрах.за звытний перыод"?
Ан-ия писав:нужна ваша помощь.правильно ли я делаю.Подавала уточненку в апреле за декабрь.в декабре не показала в дод 1. одну коректировку.Теперь в апрельськом реестре я показываю эту коректировку з датой отриманання за декабрьи датой складання тоже за декабрь, с минусом и с буквами РКПУ.Правильный ли ход моих мыслей?Cпасибо
ход мыслей правильный. не забудьте в реестре заполнить строку " до уточнючого розрах."
Коллеги как отражаете в реестре налоговых накладных поставку неплательщикам к декларации за апрель 0 или 400000000000? Никаких разъяснений по этому вопросу не было?