реестр выданных и полученных накладных

декларація, уточнення, виправлення помилок
SvetA09
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 122
З нами з: 29 липня 2013, 22:08
Дякував (ла): 18 разів

Повідомлення SvetA09 »

Совпадать графа 1 и 3 Реестра должны только в той части, которая отражает ВЫДАННЫЕ накладные...
Кстати, в своем Реестре ПРОДАВЕЦ в 1 графе указал только 44464. Это и есть номер строки, а то, что через дробь - это...¹ Зазначається код виду діяльності, що передбачає спеціальний режим оподаткування (2, або 3, або 4), у разі складання податкової накладної за такою діяльністю.[/quote]

А что делать,если не совпадают гр.1 и гр.3? (у меня например есть экспорт, который приходит на 2-3 дня позже)

Любослава
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 6691
З нами з: 16 лютого 2011, 01:48
Дякував (ла): 11444 рази
Подякували: 8955 разів

Повідомлення Любослава »

SvetA09 писав:Пришла квитанция, в кот. написано:Збережено на центральному рівні з зауваженнями.
Виявлені помилки:
Помилка-розділ 1 ІПН 304298920386 не був платником ПДВ в січні 2014.
Это мои обязательства. Как исправить? Нужно полностью деку с приложениями "Нову звітню" подавать или есть возможность исправить только реестр?
Если декларация ПРИЙНЯТА, то подавать:
Новый звитный ПАКЕТ+ Новый звитный Реестр.

balkolga
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 697
З нами з: 29 січня 2012, 03:58
Дякував (ла): 329 разів
Подякували: 117 разів

Повідомлення balkolga »

Dfcbkbcf писав:
Natalenna писав:
Dfcbkbcf писав: да показывала... все уже приняли.. рееестр и деку с додатками...#g_dance#
в реєстрі ІПН ставили 40000000000 чи ІПН банку? а в додатку 5?
ставила ИНН банку и в реестре и в дод 5
Подскажите , а в "вид документа" ставили "БО " ?

Аватар користувача
Natalenna
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3251
З нами з: 17 лютого 2014, 14:30
Дякував (ла): 3872 рази
Подякували: 3194 рази

Повідомлення Natalenna »

balkolga писав:
Dfcbkbcf писав:
Natalenna писав: в реєстрі ІПН ставили 40000000000 чи ІПН банку? а в додатку 5?
ставила ИНН банку и в реестре и в дод 5
Подскажите , а в "вид документа" ставили "БО " ?
я ставлю БО. а № документа?
Наше життя встелене граблями (с) Із творів ЗНО
Бухгалтерський облік - це мистецтво

vikki001
Гуру
Гуру
Повідомлень: 85
З нами з: 05 серпня 2013, 14:45
Дякував (ла): 22 рази
Подякували: 45 разів

Повідомлення vikki001 »

Я ставлю БО а в номере дублирую колонку1.

Аватар користувача
Natalenna
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3251
З нами з: 17 лютого 2014, 14:30
Дякував (ла): 3872 рази
Подякували: 3194 рази

Повідомлення Natalenna »

vikki001 писав:Я ставлю БО а в номере дублирую колонку1.
РКО відображаються у реєстрі у колонці 11,12?
Наше життя встелене граблями (с) Із творів ЗНО
Бухгалтерський облік - це мистецтво

ArinaArina
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5916
З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
Дякував (ла): 7966 разів
Подякували: 5725 разів

Повідомлення ArinaArina »

Natalenna писав:
vikki001 писав:Я ставлю БО а в номере дублирую колонку1.
РКО відображаються у реєстрі у колонці 11,12?
если Вы осуществляете ндс-ные операции, то колонка 9

Olia123
Оракул
Оракул
Повідомлень: 284
З нами з: 13 лютого 2014, 16:49
Дякував (ла): 159 разів
Подякували: 11 разів

Повідомлення Olia123 »

Підкажіть, будь ласка, як в Медку зробити Реєстр до Декларації нової звітної. Я зробила в 1с новий реєстр з хрестиком "нова звітна". Загрузила в Медок, порцію залишила ту ж, натиснула "замінити дані", у вкладці облік пдв він значиться як "до нової звітної", а в звітах відкриваю - до звітної". Що я неправильно зробила, як відправити "до нової звітної"?

наста
Гений
Гений
Повідомлень: 314
З нами з: 13 серпня 2013, 06:13
Дякував (ла): 129 разів
Подякували: 5 разів

Повідомлення наста »

в ОПЗ я формирую нову звитну декларацию по НДС но когда я импортирую в арт звит+ пакета нет,я две недели мучаюсь,думала что обновят арт звит + и я там небиру нову звитну. Дозвонится в арт звит+ невозможно,что же мне делать?

А может кто нибудь подскажет если я в реестре сделала ошибку дату надо было поставить 28/01/14 а я написала 21/01/14 на декларацию и додаток не повлияло,я же могу в феврале 2014 отобразить сторно.Инспектор мне не позвонит и не скажет что у меня расхождение в январе с контрагентом

ЕленаС.
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3854
З нами з: 09 листопада 2011, 08:21
Дякував (ла): 4011 разів
Подякували: 3241 раз

Повідомлення ЕленаС. »

Добрый день!
Мои покупатели не плательщики НДС (в основном это обычные физлица)
В реестре ІПН поставила 40000000000, экспортировала в отчетность, в протоколе проверки "додатка 5" пишет:
"Розділ 1, рядок 1. Недопустиме значення ІПН: 400000000000."
Что за ....?

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”