Коригування в реєстрі

декларація, уточнення, виправлення помилок
Tatka
Оракул
Оракул
Повідомлень: 295
З нами з: 12 жовтня 2010, 04:14
Дякував (ла): 65 разів

Повідомлення Tatka »

а если я снимаю НО за июль и ставлю его в август- мне нужно выписывать прил.2 ?

И.О.
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2304
З нами з: 23 листопада 2010, 03:40
Дякував (ла): 13964 рази
Подякували: 2289 разів

Повідомлення И.О. »

Tatka писав:а если я снимаю НО за июль и ставлю его в август- мне нужно выписывать прил.2 ?
У Вас был возврат денег или товара? Если просто ошибку исправляете, то дод.2 не делается.

Tatka
Оракул
Оракул
Повідомлень: 295
З нами з: 12 жовтня 2010, 04:14
Дякував (ла): 65 разів

Повідомлення Tatka »

мне просто заказчик не подписал акт, я поздно узнала. теперь нужно УР делать и включать в след. мес., у меня в 1 С задваивается.

Анна-Ніна
ПрофиПрофи
Повідомлень: 31
З нами з: 17 вересня 2009, 10:40
Дякував (ла): 8 разів

Повідомлення Анна-Ніна »

Підкажіть, будь-ласка, від постачальника проведена вхідна податкова накладна з невірною датою у червні. Як коригувати це у серпні? Які додатки чи що потрібно заповнити? Дякую. Я новачок у цій сфері податкового законодавства.

ArinaArina
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5916
З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
Дякував (ла): 7966 разів
Подякували: 5725 разів

Повідомлення ArinaArina »

Анна-Ніна писав:Підкажіть, будь-ласка, від постачальника проведена вхідна податкова накладна з невірною датою у червні. Як коригувати це у серпні? Які додатки чи що потрібно заповнити? Дякую. Я новачок у цій сфері податкового законодавства.
податкова накладна червня? тільки число не вірно?

Анна-Ніна
ПрофиПрофи
Повідомлень: 31
З нами з: 17 вересня 2009, 10:40
Дякував (ла): 8 разів

Повідомлення Анна-Ніна »

Да, наприклад, від ТОВ "Сонечко" накладна №2 від 25.06.2014, а я провела №2 від 26.06.2014, а вона крім того зараєстровано, тобто податкова побачить не відповідність.

ArinaArina
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5916
З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
Дякував (ла): 7966 разів
Подякували: 5725 разів

Повідомлення ArinaArina »

Анна-Ніна писав:Да, наприклад, від ТОВ "Сонечко" накладна №2 від 25.06.2014, а я провела №2 від 26.06.2014, а вона крім того зараєстровано, тобто податкова побачить не відповідність.
у реєстрі робите два записи
1. 25.06.2014. дублюєте запис, але всі цифри з мінусом
2. 26.06.2014 всі цифри з плюсом

Анна-Ніна
ПрофиПрофи
Повідомлень: 31
З нами з: 17 вересня 2009, 10:40
Дякував (ла): 8 разів

Повідомлення Анна-Ніна »

Тільки у реєстрі, а більше ніяких додатків не потрібно?

ArinaArina
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5916
З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
Дякував (ла): 7966 разів
Подякували: 5725 разів

Повідомлення ArinaArina »

Анна-Ніна писав:Тільки у реєстрі, а більше ніяких додатків не потрібно?
не потрібно. в декларації же все правильно відображено

Анна-Ніна
ПрофиПрофи
Повідомлень: 31
З нами з: 17 вересня 2009, 10:40
Дякував (ла): 8 разів

Повідомлення Анна-Ніна »

Тобто у програмі 1С я проводжу таку ж саму податкову з мінусом, а потім іншу вірну з правильною датою - у реєстрі відповідно сума не поміняється, але в ньому буде видне коригування?

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”