Подскажите пожалуйста, надо подать уточненку по пдв за 11 месяц, подавать уже по новой форме?
там теперь графы не совпадают (16.1.4 теперь 16.1.2), хотя в старой деке за 11 м-ц я заполняла 16.1.4., а корректировать теперь надо 16.1.2????
Уточненка по НДС! Какая форма?
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 6868
- З нами з: 03 жовтня 2012, 07:09
- Дякував (ла): 3428 разів
- Подякували: 2781 раз
да, форма новая согл. приказа 966And писав:Подскажите пожалуйста, надо подать уточненку по пдв за 11 месяц, подавать уже по новой форме?
там теперь графы не совпадают (16.1.4 теперь 16.1.2), хотя в старой деке за 11 м-ц я заполняла 16.1.4., а корректировать теперь надо 16.1.2????
а по такой форме составлять уточненку в Медке? J0217006 уже не действует.Люлик писав:да, форма новая согл. приказа 966And писав:Подскажите пожалуйста, надо подать уточненку по пдв за 11 месяц, подавать уже по новой форме?
там теперь графы не совпадают (16.1.4 теперь 16.1.2), хотя в старой деке за 11 м-ц я заполняла 16.1.4., а корректировать теперь надо 16.1.2????
- Popen
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 18770
- З нами з: 20 травня 2011, 00:41
- Звідки: Україна, м.Харків
- Дякував (ла): 2041 раз
- Подякували: 10331 раз
Пользовать следующаую версию формы. J0217007sonata_n писав:а по такой форме составлять уточненку в Медке? J0217006 уже не действует.Люлик писав:да, форма новая согл. приказа 966And писав:Подскажите пожалуйста, надо подать уточненку по пдв за 11 месяц, подавать уже по новой форме?
там теперь графы не совпадают (16.1.4 теперь 16.1.2), хотя в старой деке за 11 м-ц я заполняла 16.1.4., а корректировать теперь надо 16.1.2????
-
- Мудрец
- Повідомлень: 122
- З нами з: 06 лютого 2014, 11:36
- Дякував (ла): 15 разів
- Подякували: 6 разів
Добрый день!
В апреле 2014 г была отражена единственная облагаемая поставка Неплательщику НДС. В Додатке 5 эта поставка сидит в Разделе І строке "Інші".
Теперь делаю УР и убираю эту поставку.
Помогите, пожалуйста, с Додатком 5. Как мне заполнить его к УР?
Спасибо.
В апреле 2014 г была отражена единственная облагаемая поставка Неплательщику НДС. В Додатке 5 эта поставка сидит в Разделе І строке "Інші".
Теперь делаю УР и убираю эту поставку.
Помогите, пожалуйста, с Додатком 5. Как мне заполнить его к УР?
Спасибо.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3854
- З нами з: 06 травня 2013, 04:38
- Дякував (ла): 82 рази
- Подякували: 2407 разів
Додаток 5 отмечаете как уточняющий.Vita08 писав:Добрый день!
В апреле 2014 г была отражена единственная облагаемая поставка Неплательщику НДС. В Додатке 5 эта поставка сидит в Разделе І строке "Інші".
Теперь делаю УР и убираю эту поставку.
Помогите, пожалуйста, с Додатком 5. Как мне заполнить его к УР?
Спасибо.
В строчке "Інші" - отразите эту поставку с минусом (в столбике 4 и 5).
В строчке "Усього за звітний період (рядок 1 декларації), у тому числі:" - эти же две суммы отразятся автоматом с минусом.
Подадите в пакете с УР (как отдельном документе).
-
- Мудрец
- Повідомлень: 122
- З нами з: 06 лютого 2014, 11:36
- Дякував (ла): 15 разів
- Подякували: 6 разів
Любознательная, огромное Вам спасибо!
У меня еще вопрос к Додатку 5.
В апреле у нас была еще одна поставка. Поставка Программной продукции, которая освобождена от НДС ( подр 2 раздела ХХ).
При сдаче апрельской Деки эта сумма отражена сразу в двух Додатках 5 и 6.
По факту этой поставки тоже не было.
Теперь при сдаче УР в Додатке 5 нет места операциям, освобоженным от НДС. Но в самой форме УР к строке 5 должны прилагаться Додаток 5 и 6.
В каких додатках к УР отражать, что я убрала операцию, освобожденную от НДС.
Спасибо!
У меня еще вопрос к Додатку 5.
В апреле у нас была еще одна поставка. Поставка Программной продукции, которая освобождена от НДС ( подр 2 раздела ХХ).
При сдаче апрельской Деки эта сумма отражена сразу в двух Додатках 5 и 6.
По факту этой поставки тоже не было.
Теперь при сдаче УР в Додатке 5 нет места операциям, освобоженным от НДС. Но в самой форме УР к строке 5 должны прилагаться Додаток 5 и 6.
В каких додатках к УР отражать, что я убрала операцию, освобожденную от НДС.
Спасибо!
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3854
- З нами з: 06 травня 2013, 04:38
- Дякував (ла): 82 рази
- Подякували: 2407 разів
Так как форму Декларации по ПДВ еще не поменяли (есть условие для строчки 5, о котором Вы упомянули), то, чтобы ко мне меньше цеплялись, попробовала бы сделать так - подала бы пакетом УР, Додаток 5 "Уточняющий" (цифр в нем бы не было, так как облагаемые я не исправляю), Додаток 6 "Уточняющий" (в нем указала всю информацию по этой программе, которую ранее указывала, но цифры дала бы с минусом.Vita08 писав:Любознательная, огромное Вам спасибо!
У меня еще вопрос к Додатку 5.
В апреле у нас была еще одна поставка. Поставка Программной продукции, которая освобождена от НДС ( подр 2 раздела ХХ).
При сдаче апрельской Деки эта сумма отражена сразу в двух Додатках 5 и 6.
По факту этой поставки тоже не было.
Теперь при сдаче УР в Додатке 5 нет места операциям, освобоженным от НДС. Но в самой форме УР к строке 5 должны прилагаться Додаток 5 и 6.
В каких додатках к УР отражать, что я убрала операцию, освобожденную от НДС.
Спасибо!
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2335
- З нами з: 15 листопада 2011, 14:17
- Дякував (ла): 1025 разів
- Подякували: 1019 разів
подскажите, если подаю самостоятельный УР в январе за июль, к январской деке реестра уже не будет и соответственно инфу каких именно НН касаются уточнения показать негде будет?
и вообще реестр будет подаваться с 01.01.15 или нет? на горячущщей линии сказали: пытання узгоджуеться#wall#
и вообще реестр будет подаваться с 01.01.15 или нет? на горячущщей линии сказали: пытання узгоджуеться#wall#