Додаток 2 до податкової декларації з ПДВ

декларація, уточнення, виправлення помилок
Yurist
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 12
З нами з: 07 жовтня 2014, 08:05
Дякував (ла): 3 рази

Повідомлення Yurist »

Юр. лицо на общей системе налогообложения. Нужно подать декларацию месячную по ПДВ. Возникает вопрос нужно ли подавать Д2 к деларации. Или этот Додаток подавался только за февраль. Как вообще быть с этим додатком??

nikosbud
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 575
З нами з: 30 березня 2015, 18:13
Дякував (ла): 28 разів
Подякували: 422 рази

Повідомлення nikosbud »

Yurist писав:Юр. лицо на общей системе налогообложения. Нужно подать декларацию месячную по ПДВ. Возникает вопрос нужно ли подавать Д2 к деларации. Или этот Додаток подавался только за февраль. Как вообще быть с этим додатком??
смотря что у вас было с февраля: если дофевральский минус вы заявляли в Дод 2 ранее в п.а) и вам его подтвердили и он перекочевал из 4-го раздела Декларации в 3-й- то фсьо... не надо

Yurist
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 12
З нами з: 07 жовтня 2014, 08:05
Дякував (ла): 3 рази

Повідомлення Yurist »

большое спасибо))

Marishaja
ПрофиПрофи
Повідомлень: 31
З нами з: 06 січня 2015, 10:54
Подякували: 3 рази

Повідомлення Marishaja »

Подскажите пожалуйста, на какие счета платить НДС по уточненкам и 3% самостоятельно начисленого штрафа?

Дуся
ПрофиПрофи
Повідомлень: 40
З нами з: 29 вересня 2009, 02:47
Дякував (ла): 24 рази
Подякували: 10 разів

Повідомлення Дуся »

nikosbud писав:
Yurist писав:Юр. лицо на общей системе налогообложения. Нужно подать декларацию месячную по ПДВ. Возникает вопрос нужно ли подавать Д2 к деларации. Или этот Додаток подавался только за февраль. Как вообще быть с этим додатком??
смотря что у вас было с февраля: если дофевральский минус вы заявляли в Дод 2 ранее в п.а) и вам его подтвердили и он перекочевал из 4-го раздела Декларации в 3-й- то фсьо... не надо
я правильно понимаю : этот минус перекочевал в 3 раздел, и учитывается до полного погашения. а додаток 2 подается в этом случае единоразово? ( за февраль/ 1 квартал)?

Аватар користувача
Popen
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 18764
З нами з: 20 травня 2011, 00:41
Звідки: Україна, м.Харків
Дякував (ла): 2039 разів
Подякували: 10327 разів

Повідомлення Popen »

Marishaja писав:Подскажите пожалуйста, на какие счета платить НДС по уточненкам и 3% самостоятельно начисленого штрафа?
На бюджетный счет НДС.

aduvan4ik
Оракул
Оракул
Повідомлень: 216
З нами з: 08 січня 2012, 02:30
Дякував (ла): 81 раз
Подякували: 7 разів

Повідомлення aduvan4ik »

Доброго дня. Нам прийшов додаток 2 Причина коригування заміна коду УКТ ЗЕД., я не розумію який код поставити

Nadiy
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2688
З нами з: 23 липня 2015, 11:52
Дякував (ла): 447 разів
Подякували: 1989 разів

Повідомлення Nadiy »

aduvan4ik писав:Доброго дня. Нам прийшов додаток 2 Причина коригування заміна коду УКТ ЗЕД., я не розумію який код поставити
код податкового кредиту 13

Аватар користувача
rubin
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1981
З нами з: 11 серпня 2011, 02:43
Дякував (ла): 2353 рази
Подякували: 1790 разів

Повідомлення rubin »

aduvan4ik писав:Доброго дня. Нам прийшов додаток 2 Причина коригування заміна коду УКТ ЗЕД., я не розумію який код поставити
вы наверное получили РК к НН от поставщика? и в этом РК в таблице написано "заміна коду УКТ ЗЕД"? тогда вам не нужно ставить никакого кода, вы должны зарегистрировать этот РК.

cometa
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3605
З нами з: 14 березня 2012, 01:31
Дякував (ла): 2642 рази
Подякували: 1918 разів

Повідомлення cometa »

rubin писав:
aduvan4ik писав:Доброго дня. Нам прийшов додаток 2 Причина коригування заміна коду УКТ ЗЕД., я не розумію який код поставити
вы наверное получили РК к НН от поставщика? и в этом РК в таблице написано "заміна коду УКТ ЗЕД"? тогда вам не нужно ставить никакого кода, вы должны зарегистрировать этот РК.
Продолжаем гадать )))) если просто "зміна коду УКТ ЗЕД", то РК=0, он уже зарегистрирован (т.к. его регистрирует поставщик), и согласно рекомендациям фискалов его не надо показывать в декларации.

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”