Cyberbaby писав:Коллеги...а каким образом подбирать точную сумму накладных в дод2?
уже все варианты перебрала:)))
Или можно взять например накладную на 1005 грн , а в додатке2 показать 1000?
первый раз минус...#g_cray#
Наташа 1296111 писав:Можно, но накл. должна біть обязательно оплачена.
когда?
например первое событие приходная накладная 25,04,16, а оплата 19,05,16, подаем декларацию 20,05,16
значит можно включить? или только предоплату?
Наташа 1296111 писав:Можно, но накл. должна біть обязательно оплачена.
когда?
например первое событие приходная накладная 25,04,16, а оплата 19,05,16, подаем декларацию 20,05,16
значит можно включить? или только предоплату?
Декларация за апрель , то и накладная должна быть оплачена в апреле.
Наташа 1296111 писав:Можно, но накл. должна біть обязательно оплачена.
когда?
например первое событие приходная накладная 25,04,16, а оплата 19,05,16, подаем декларацию 20,05,16
значит можно включить? или только предоплату?
Декларация за апрель , то и накладная должна быть оплачена в апреле.
Чому це вона має бути оплачена в квітні ? Перша подія - прибуткова накладна - значить ПН має бути по першій події 2504 і включаться в деку квітня (якщо зареєстрована, звісно)
отсюда http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=470496
каких контрагентов выбираем? Пока на этот вопрос ответить достаточно сложно. Скорее всего, налоговики вскоре «опубликуют» свою методику выборки контрагентов, но пока этого не случилось. На наш взгляд, можно поступать так: — если «минус» у вас полностью оплачен (т. е. «оплаты» превысили значение ОЗ), в этом случае вы можете на свое усмотрение выбрать любых контрагентов, по покупкам у которых вы показали НК в периоде, за который вы расписываете ОЗ (естественно, кроме тех, оплаты которых вы «подложили» под заявленное БВ); — если «минус» оплачен не полностью (как в условиях нашего примера), тогда на неоплаченную часть нужно будет вписать контрагентов, с которыми вы еще не произвели оплату (также выбираем на свое усмотрение).
т.е. в статье рекомендуют при выборе контрагента выбрать неоплаченые НН (если такие имеются..)
у меня в кредите 10 НН...одна из которых не оплачена, из них 6 нужно включить в дод2
LEMON писав:что ставить в Д2 если минус за счет таможни? Свой инн или № тд?
g.let писав:
Елена77 писав:Проверьте пожалуйста, т.к. первый раз в этом году минус образовался и додаток 2 заполняю впервые
Минус образовался за счет оплаты на таможню. ИНН ставлю свой, месяц и год, сумму минуса пишу и в столбец 5 и в столбец 6.
спасибо
Колонка 2 додатка 2 декларації з ПДВ: податківці доповнили своє роз'яснення
При формуванні від’ємного значення за рахунок сум ПДВ, сплачених при ввезенні товарів на митну територію України, у додатку 2 до декларації з ПДВ зазначається власний ІПН платника податку (покупця)
g.let писав:
когда?
например первое событие приходная накладная 25,04,16, а оплата 19,05,16, подаем декларацию 20,05,16
значит можно включить? или только предоплату?
Декларация за апрель , то и накладная должна быть оплачена в апреле.
Чому це вона має бути оплачена в квітні ? Перша подія - прибуткова накладна - значить ПН має бути по першій події 2504 і включаться в деку квітня (якщо зареєстрована, звісно)
и если я правильно понимаю в случае неоплаты колонка 5 заполняется на полную сумму, а колонка 6 остается не заполненной либо нужно вписать сумму частичной оплаты
но при этом если можно выбирать любого контрагента, то зачем брать неоплаченных.....
Подскажите, пожалуйста...
в мае возникло отрицательное значение за счет корректировки налоговых обязательств (корректируемые налоговые за сентябрь-октябрь 2015г.)
как заполнить дод.2?
пульс говорит, что этот вопрос на рассмотрении. ждите...
может у кого-то была такая ситуация??
заранее спасибо