Додаток 2 до податкової декларації з ПДВ

декларація, уточнення, виправлення помилок
Татьяна ТС
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1587
З нами з: 25 лютого 2015, 14:58
Дякував (ла): 370 разів
Подякували: 1089 разів

Повідомлення Татьяна ТС »

Cyberbaby писав:Коллеги...а каким образом подбирать точную сумму накладных в дод2?
уже все варианты перебрала:)))
Или можно взять например накладную на 1005 грн , а в додатке2 показать 1000?
первый раз минус...#g_cray#
тут почитайте
http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=470496

g.let
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 755
З нами з: 18 листопада 2011, 06:45
Дякував (ла): 219 разів
Подякували: 375 разів

Повідомлення g.let »

Наташа 1296111 писав:Можно, но накл. должна біть обязательно оплачена.
когда?
например первое событие приходная накладная 25,04,16, а оплата 19,05,16, подаем декларацию 20,05,16
значит можно включить? или только предоплату?

Наташа 1296111
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 19
З нами з: 18 травня 2016, 14:26
Дякував (ла): 7 разів
Подякували: 4 рази

Повідомлення Наташа 1296111 »

g.let писав:
Наташа 1296111 писав:Можно, но накл. должна біть обязательно оплачена.
когда?
например первое событие приходная накладная 25,04,16, а оплата 19,05,16, подаем декларацию 20,05,16
значит можно включить? или только предоплату?
Декларация за апрель , то и накладная должна быть оплачена в апреле.

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8516
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1887 разів
Подякували: 6486 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

Наташа 1296111 писав:
g.let писав:
Наташа 1296111 писав:Можно, но накл. должна біть обязательно оплачена.
когда?
например первое событие приходная накладная 25,04,16, а оплата 19,05,16, подаем декларацию 20,05,16
значит можно включить? или только предоплату?
Декларация за апрель , то и накладная должна быть оплачена в апреле.
Чому це вона має бути оплачена в квітні ? Перша подія - прибуткова накладна - значить ПН має бути по першій події 2504 і включаться в деку квітня (якщо зареєстрована, звісно)

Cyberbaby
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 149
З нами з: 22 січня 2013, 07:42
Дякував (ла): 56 разів
Подякували: 23 рази

Повідомлення Cyberbaby »

отсюда http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=470496
каких контрагентов выбираем? Пока на этот вопрос ответить достаточно сложно. Скорее всего, налоговики вскоре «опубликуют» свою методику выборки контрагентов, но пока этого не случилось. На наш взгляд, можно поступать так: — если «минус» у вас полностью оплачен (т. е. «оплаты» превысили значение ОЗ), в этом случае вы можете на свое усмотрение выбрать любых контрагентов, по покупкам у которых вы показали НК в периоде, за который вы расписываете ОЗ (естественно, кроме тех, оплаты которых вы «подложили» под заявленное БВ); — если «минус» оплачен не полностью (как в условиях нашего примера), тогда на неоплаченную часть нужно будет вписать контрагентов, с которыми вы еще не произвели оплату (также выбираем на свое усмотрение).

т.е. в статье рекомендуют при выборе контрагента выбрать неоплаченые НН (если такие имеются..)
у меня в кредите 10 НН...одна из которых не оплачена, из них 6 нужно включить в дод2



LEMON
Оракул
Оракул
Повідомлень: 226
З нами з: 08 квітня 2015, 11:29
Дякував (ла): 67 разів
Подякували: 28 разів

Повідомлення LEMON »

что ставить в Д2 если минус за счет таможни? Свой инн или № тд?

Аватар користувача
rubin
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1981
З нами з: 11 серпня 2011, 02:43
Дякував (ла): 2353 рази
Подякували: 1790 разів

Повідомлення rubin »

LEMON писав:что ставить в Д2 если минус за счет таможни? Свой инн или № тд?
я ставлю свой инн, все принято, вопросов из гни не было.

g.let
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 755
З нами з: 18 листопада 2011, 06:45
Дякував (ла): 219 разів
Подякували: 375 разів

Повідомлення g.let »

LEMON писав:что ставить в Д2 если минус за счет таможни? Свой инн или № тд?
g.let писав:
Елена77 писав:Проверьте пожалуйста, т.к. первый раз в этом году минус образовался и додаток 2 заполняю впервые
Минус образовался за счет оплаты на таможню. ИНН ставлю свой, месяц и год, сумму минуса пишу и в столбец 5 и в столбец 6.
спасибо
Колонка 2 додатка 2 декларації з ПДВ: податківці доповнили своє роз'яснення
При формуванні від’ємного значення за рахунок сум ПДВ, сплачених при ввезенні товарів на митну територію України, у додатку 2 до декларації з ПДВ зазначається власний ІПН платника податку (покупця)

g.let
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 755
З нами з: 18 листопада 2011, 06:45
Дякував (ла): 219 разів
Подякували: 375 разів

Повідомлення g.let »

Tasa писав:
Наташа 1296111 писав:
g.let писав: когда?
например первое событие приходная накладная 25,04,16, а оплата 19,05,16, подаем декларацию 20,05,16
значит можно включить? или только предоплату?
Декларация за апрель , то и накладная должна быть оплачена в апреле.
Чому це вона має бути оплачена в квітні ? Перша подія - прибуткова накладна - значить ПН має бути по першій події 2504 і включаться в деку квітня (якщо зареєстрована, звісно)
и если я правильно понимаю в случае неоплаты колонка 5 заполняется на полную сумму, а колонка 6 остается не заполненной либо нужно вписать сумму частичной оплаты
но при этом если можно выбирать любого контрагента, то зачем брать неоплаченных.....

никаVV
УченикУченик
Повідомлень: 6
З нами з: 14 червня 2016, 12:46
Дякував (ла): 2 рази

Повідомлення никаVV »

Подскажите, пожалуйста...
в мае возникло отрицательное значение за счет корректировки налоговых обязательств (корректируемые налоговые за сентябрь-октябрь 2015г.)
как заполнить дод.2?
пульс говорит, что этот вопрос на рассмотрении. ждите...
может у кого-то была такая ситуация??
заранее спасибо

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”