Податкова декларація з ПДВ

декларація, уточнення, виправлення помилок
АЛЮШКА
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1135
З нами з: 06 липня 2015, 12:13
Дякував (ла): 250 разів
Подякували: 775 разів

Повідомлення АЛЮШКА »

caramel.ua писав:Добрый день! Подскажите, пожалуйста, нужно ли в Декларации по НДС в Додатке 1 отражать нулевой расчет корректировки к НН?
Я показываю все, лишним не будет#smile3#

ANKO
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1059
З нами з: 02 червня 2016, 12:00
Дякував (ла): 415 разів
Подякували: 537 разів

Повідомлення ANKO »

АЛЮШКА писав:
caramel.ua писав:Добрый день! Подскажите, пожалуйста, нужно ли в Декларации по НДС в Додатке 1 отражать нулевой расчет корректировки к НН?
Я показываю все, лишним не будет#smile3#
Ні

blize
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1762
З нами з: 28 серпня 2014, 12:20
Дякував (ла): 2057 разів
Подякували: 611 разів

Повідомлення blize »

caramel.ua писав:Добрый день! Подскажите, пожалуйста, нужно ли в Декларации по НДС в Додатке 1 отражать нулевой расчет корректировки к НН?
Нулевые РК не включаем в Деку.

мюсля
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2335
З нами з: 15 листопада 2011, 14:17
Дякував (ла): 1025 разів
Подякували: 1019 разів

Повідомлення мюсля »

поставки от ФОП и пр. без НДС-ные операции в деке по стр. 10.3 показывать надо?
Решила на старости лет#g_crazy# по-правильному#boast# в деке и эти операции отображать, раньше только НН с 0%, льготные показывала.

АЛЮШКА
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1135
З нами з: 06 липня 2015, 12:13
Дякував (ла): 250 разів
Подякували: 775 разів

Повідомлення АЛЮШКА »

мюсля писав:поставки от ФОП и пр. без НДС-ные операции в деке по стр. 10.3 показывать надо?
Решила на старости лет#g_crazy# по-правильному#boast# в деке и эти операции отображать, раньше только НН с 0%, льготные показывала.
Да, в строке 10.3.

Аватар користувача
Natalenna
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3251
З нами з: 17 лютого 2014, 14:30
Дякував (ла): 3872 рази
Подякували: 3194 рази

Повідомлення Natalenna »

Добрий день! Колеги, хелп!
у квітні мені зареєстрували податкову накладну з дотриманням термінів, але з помилкою в сумі. 30.04 був складений РК на мінус, надіслали мені його сьогодні, сьогодні я його зареєструвала з порушенням термінів.
коли я маю відобразити собі помилкову накладну і РК?
Роздуми у мене такі: накладна помилкова, отже у квітні я права на ПК по ній не маю, отже не маю права включити її у Деку. РК зареєстрований із порушенням термінів, отже, я би мала кредит зменшити у квітні.
Коли я це все маю відобразити?
Наше життя встелене граблями (с) Із творів ЗНО
Бухгалтерський облік - це мистецтво

cometa
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3606
З нами з: 14 березня 2012, 01:31
Дякував (ла): 2642 рази
Подякували: 1919 разів

Повідомлення cometa »

Natalenna писав:Добрий день! Колеги, хелп!
у квітні мені зареєстрували податкову накладну з дотриманням термінів, але з помилкою в сумі. 30.04 був складений РК на мінус, надіслали мені його сьогодні, сьогодні я його зареєструвала з порушенням термінів.
коли я маю відобразити собі помилкову накладну і РК?
Роздуми у мене такі: накладна помилкова, отже у квітні я права на ПК по ній не маю, отже не маю права включити її у Деку. РК зареєстрований із порушенням термінів, отже, я би мала кредит зменшити у квітні.
Коли я це все маю відобразити?
Ошибочная НН и РК к ней в Декларации не показывают
http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=515442

Аватар користувача
Natalenna
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3251
З нами з: 17 лютого 2014, 14:30
Дякував (ла): 3872 рази
Подякували: 3194 рази

Повідомлення Natalenna »

cometa писав:
Natalenna писав:Добрий день! Колеги, хелп!
у квітні мені зареєстрували податкову накладну з дотриманням термінів, але з помилкою в сумі. 30.04 був складений РК на мінус, надіслали мені його сьогодні, сьогодні я його зареєструвала з порушенням термінів.
коли я маю відобразити собі помилкову накладну і РК?
Роздуми у мене такі: накладна помилкова, отже у квітні я права на ПК по ній не маю, отже не маю права включити її у Деку. РК зареєстрований із порушенням термінів, отже, я би мала кредит зменшити у квітні.
Коли я це все маю відобразити?
Ошибочная НН и РК к ней в Декларации не показывают
http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=515442
у мене податкова накладна не помилково виписана, а зареєстрована з помилкою, це трохи інша ситуація.
у мене виглядає так. заплатила я 6000, виписали помилково на 6600, 30.04. склали РК на -600, надіслали сьогодні, сьогодні він і зареєстрований.
Наше життя встелене граблями (с) Із творів ЗНО
Бухгалтерський облік - це мистецтво

cometa
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3606
З нами з: 14 березня 2012, 01:31
Дякував (ла): 2642 рази
Подякували: 1919 разів

Повідомлення cometa »

Natalenna писав:
cometa писав:
Natalenna писав:Добрий день! Колеги, хелп!
у квітні мені зареєстрували податкову накладну з дотриманням термінів, але з помилкою в сумі. 30.04 був складений РК на мінус, надіслали мені його сьогодні, сьогодні я його зареєструвала з порушенням термінів.
коли я маю відобразити собі помилкову накладну і РК?
Роздуми у мене такі: накладна помилкова, отже у квітні я права на ПК по ній не маю, отже не маю права включити її у Деку. РК зареєстрований із порушенням термінів, отже, я би мала кредит зменшити у квітні.
Коли я це все маю відобразити?
Ошибочная НН и РК к ней в Декларации не показывают
http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=515442
у мене податкова накладна не помилково виписана, а зареєстрована з помилкою, це трохи інша ситуація.
у мене виглядає так. заплатила я 6000, виписали помилково на 6600, 30.04. склали РК на -600, надіслали сьогодні, сьогодні він і зареєстрований.
Поняла подумала, что РК выписывали на всю НН. Думаю, так, НН выписана с ошибкой, права на НК в апреле нет. РК зарегистрирован с опозданием, но ведь РК на "-" по НК показываются в том периоде, в котором они выписаны, независимо от даты регистрации. Я бы РК показала в апреле. а НН в мае (когда зарегистрирован РК)

Учетчица
Гений
Гений
Повідомлень: 425
З нами з: 14 травня 2015, 16:40
Дякував (ла): 54 рази
Подякували: 199 разів

Повідомлення Учетчица »

Natalenna писав:
cometa писав:
Natalenna писав:Добрий день! Колеги, хелп!
у квітні мені зареєстрували податкову накладну з дотриманням термінів, але з помилкою в сумі. 30.04 був складений РК на мінус, надіслали мені його сьогодні, сьогодні я його зареєструвала з порушенням термінів.
коли я маю відобразити собі помилкову накладну і РК?
Роздуми у мене такі: накладна помилкова, отже у квітні я права на ПК по ній не маю, отже не маю права включити її у Деку. РК зареєстрований із порушенням термінів, отже, я би мала кредит зменшити у квітні.
Коли я це все маю відобразити?
Ошибочная НН и РК к ней в Декларации не показывают
http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=515442
у мене податкова накладна не помилково виписана, а зареєстрована з помилкою, це трохи інша ситуація.
у мене виглядає так. заплатила я 6000, виписали помилково на 6600, 30.04. склали РК на -600, надіслали сьогодні, сьогодні він і зареєстрований.
У Вас нет права включать эту НН(с неправильным НК) в апрельскую Декларацию.

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”