поставки от ФОП и пр. без НДС-ные операции в деке по стр. 10.3 показывать надо?
Решила на старости лет#g_crazy# по-правильному#boast# в деке и эти операции отображать, раньше только НН с 0%, льготные показывала.
мюсля писав:поставки от ФОП и пр. без НДС-ные операции в деке по стр. 10.3 показывать надо?
Решила на старости лет#g_crazy# по-правильному#boast# в деке и эти операции отображать, раньше только НН с 0%, льготные показывала.
Добрий день! Колеги, хелп!
у квітні мені зареєстрували податкову накладну з дотриманням термінів, але з помилкою в сумі. 30.04 був складений РК на мінус, надіслали мені його сьогодні, сьогодні я його зареєструвала з порушенням термінів.
коли я маю відобразити собі помилкову накладну і РК?
Роздуми у мене такі: накладна помилкова, отже у квітні я права на ПК по ній не маю, отже не маю права включити її у Деку. РК зареєстрований із порушенням термінів, отже, я би мала кредит зменшити у квітні.
Коли я це все маю відобразити?
Наше життя встелене граблями (с) Із творів ЗНО
Бухгалтерський облік - це мистецтво
Natalenna писав:Добрий день! Колеги, хелп!
у квітні мені зареєстрували податкову накладну з дотриманням термінів, але з помилкою в сумі. 30.04 був складений РК на мінус, надіслали мені його сьогодні, сьогодні я його зареєструвала з порушенням термінів.
коли я маю відобразити собі помилкову накладну і РК?
Роздуми у мене такі: накладна помилкова, отже у квітні я права на ПК по ній не маю, отже не маю права включити її у Деку. РК зареєстрований із порушенням термінів, отже, я би мала кредит зменшити у квітні.
Коли я це все маю відобразити?
Natalenna писав:Добрий день! Колеги, хелп!
у квітні мені зареєстрували податкову накладну з дотриманням термінів, але з помилкою в сумі. 30.04 був складений РК на мінус, надіслали мені його сьогодні, сьогодні я його зареєструвала з порушенням термінів.
коли я маю відобразити собі помилкову накладну і РК?
Роздуми у мене такі: накладна помилкова, отже у квітні я права на ПК по ній не маю, отже не маю права включити її у Деку. РК зареєстрований із порушенням термінів, отже, я би мала кредит зменшити у квітні.
Коли я це все маю відобразити?
у мене податкова накладна не помилково виписана, а зареєстрована з помилкою, це трохи інша ситуація.
у мене виглядає так. заплатила я 6000, виписали помилково на 6600, 30.04. склали РК на -600, надіслали сьогодні, сьогодні він і зареєстрований.
Наше життя встелене граблями (с) Із творів ЗНО
Бухгалтерський облік - це мистецтво
Natalenna писав:Добрий день! Колеги, хелп!
у квітні мені зареєстрували податкову накладну з дотриманням термінів, але з помилкою в сумі. 30.04 був складений РК на мінус, надіслали мені його сьогодні, сьогодні я його зареєструвала з порушенням термінів.
коли я маю відобразити собі помилкову накладну і РК?
Роздуми у мене такі: накладна помилкова, отже у квітні я права на ПК по ній не маю, отже не маю права включити її у Деку. РК зареєстрований із порушенням термінів, отже, я би мала кредит зменшити у квітні.
Коли я це все маю відобразити?
у мене податкова накладна не помилково виписана, а зареєстрована з помилкою, це трохи інша ситуація.
у мене виглядає так. заплатила я 6000, виписали помилково на 6600, 30.04. склали РК на -600, надіслали сьогодні, сьогодні він і зареєстрований.
Поняла подумала, что РК выписывали на всю НН. Думаю, так, НН выписана с ошибкой, права на НК в апреле нет. РК зарегистрирован с опозданием, но ведь РК на "-" по НК показываются в том периоде, в котором они выписаны, независимо от даты регистрации. Я бы РК показала в апреле. а НН в мае (когда зарегистрирован РК)
Natalenna писав:Добрий день! Колеги, хелп!
у квітні мені зареєстрували податкову накладну з дотриманням термінів, але з помилкою в сумі. 30.04 був складений РК на мінус, надіслали мені його сьогодні, сьогодні я його зареєструвала з порушенням термінів.
коли я маю відобразити собі помилкову накладну і РК?
Роздуми у мене такі: накладна помилкова, отже у квітні я права на ПК по ній не маю, отже не маю права включити її у Деку. РК зареєстрований із порушенням термінів, отже, я би мала кредит зменшити у квітні.
Коли я це все маю відобразити?
у мене податкова накладна не помилково виписана, а зареєстрована з помилкою, це трохи інша ситуація.
у мене виглядає так. заплатила я 6000, виписали помилково на 6600, 30.04. склали РК на -600, надіслали сьогодні, сьогодні він і зареєстрований.
У Вас нет права включать эту НН(с неправильным НК) в апрельскую Декларацию.