Податкова декларація з ПДВ

декларація, уточнення, виправлення помилок
SvitlanaKiev
Оракул
Оракул
Повідомлень: 256
З нами з: 28 червня 2017, 19:59
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 54 рази

Повідомлення SvitlanaKiev »

Добрый день, за март не было никаких операций, деку ПДВ сдаем нулевую?
Спасибо.

Diana1960
Мастер
Мастер
Повідомлень: 68
З нами з: 20 червня 2017, 10:15
Дякував (ла): 34 рази
Подякували: 5 разів

Повідомлення Diana1960 »

Здавствуйте!
Подскажите, если сможете!
Подала деку по ПДВ за февраль. Потом поняла, что не зарегистрировала некоторые НН за февраль.
Какие мои действия? Зарегистрировать недостающие накладные в апреле датой выписки НН за февраль.
Потом подать деку по ПДВ периодом апрель за февраль с новыми данными. Какие-то таблицы в дод.1 нужно заполнять?
Заранее спасибо!

29umka11
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 577
З нами з: 24 січня 2014, 21:40
Дякував (ла): 445 разів
Подякували: 219 разів

Повідомлення 29umka11 »

Diana1960 писав:
14 квітня 2022, 10:10
Здавствуйте!
Подскажите, если сможете!
Подала деку по ПДВ за февраль. Потом поняла, что не зарегистрировала некоторые НН за февраль.
Какие мои действия? Зарегистрировать недостающие накладные в апреле датой выписки НН за февраль.
Потом подать деку по ПДВ периодом апрель за февраль с новыми данными. Какие-то таблицы в дод.1 нужно заполнять?
Заранее спасибо!
Cейчас налоговые накладные вообще не регистрируются. ЕРПН закрыт. Вы можете, не регистрируя НН, включать их в декларацию в таб. 1.1. додатка 1 по данным бухучета за соответствующий период. Можете подать уточненку уже, или, когда уже будет все регистрироваться по окончанию военного положения

Diana1960
Мастер
Мастер
Повідомлень: 68
З нами з: 20 червня 2017, 10:15
Дякував (ла): 34 рази
Подякували: 5 разів

Повідомлення Diana1960 »

Т.е. надо включить в табл.1.1 незарегистрированные налоговые накладные?

29umka11
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 577
З нами з: 24 січня 2014, 21:40
Дякував (ла): 445 разів
Подякували: 219 разів

Повідомлення 29umka11 »

Diana1960 писав:
14 квітня 2022, 11:15
Т.е. надо включить в табл.1.1 незарегистрированные налоговые накладные?
да

БНаташа
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 197
З нами з: 04 лютого 2019, 16:08
Дякував (ла): 244 рази
Подякували: 15 разів

Повідомлення БНаташа »

Подскажите пожалуйста, а можно вообще не подавать декл по НДС, чтобы потом не подавать уточненки? А подать все декларации после окончания вонного положения?

29umka11
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 577
З нами з: 24 січня 2014, 21:40
Дякував (ла): 445 разів
Подякували: 219 разів

Повідомлення 29umka11 »

БНаташа писав:
14 квітня 2022, 11:47
Подскажите пожалуйста, а можно вообще не подавать декл по НДС, чтобы потом не подавать уточненки? А подать все декларации после окончания вонного положения?
Можно, пока так разрешается, что не будет штрафов

Diana1960
Мастер
Мастер
Повідомлень: 68
З нами з: 20 червня 2017, 10:15
Дякував (ла): 34 рази
Подякували: 5 разів

Повідомлення Diana1960 »

29umka11 писав:
14 квітня 2022, 11:16
Diana1960 писав:
14 квітня 2022, 11:15
Т.е. надо включить в табл.1.1 незарегистрированные налоговые накладные?
да
Спасибо большое!

FyDD
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3140
З нами з: 22 лютого 2013, 05:48
Дякував (ла): 2370 разів
Подякували: 752 рази

Повідомлення FyDD »

29umka11 писав:
14 квітня 2022, 12:01
БНаташа писав:
14 квітня 2022, 11:47
Подскажите пожалуйста, а можно вообще не подавать декл по НДС, чтобы потом не подавать уточненки? А подать все декларации после окончания вонного положения?
Можно, пока так разрешается, что не будет штрафов
Протягом шести місяців після припинення або скасування дії воєнного стану платники зобов’язані забезпечити реєстрацію в ЄРПН всіх податкових накладних та розрахунків коригування, реєстрація яких відстрочена на період дії воєнного стану, а податковий кредит, задекларований платниками під час дії воєнного стану на підставі наявних у платника первинних (розрахункових) документі

Всі податкові зобов’язання та податковий кредит, задекларовані платниками під час дії такого воєнного стану на підставі наявних у платника первинних (розрахункових) документів, підлягають обов’язковому уточненню (приведенню у відповідність) з урахуванням даних податкових накладних та розрахунків коригування, зареєстрованих в ЄРПН.

т.е. в течении 6 мес надо зарегить все ПН и РК и это без штрафов.
А сдать отчетность за прошедшее время (с опозданием) БЕЗ штрафов можно тоже в течении 6 мес. ?.?
или др срок?

@Лиса
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1238
З нами з: 28 лютого 2015, 14:58
Дякував (ла): 413 разів
Подякували: 346 разів

Повідомлення @Лиса »

Добрий день дорогі колеги)))) тільки вчора змогла добратися до інтернету, все що я зрозуміла з останніх змін, що ПН зараз не реєструються, а декларації подавати можна. Підскажіть як мені подати деку за лютий, жодної ПН не зареєстровано ні з ПЗ ні з ПК, я подаю тільки свої зобовязання з тблицею 1,1, але підприємство не взмозі буде заплатити ПДВ по декларації (((( читала що якось можна і кредит показати по первинці, а потім уточнювати?

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”