Податкова декларація з ПДВ

декларація, уточнення, виправлення помилок
Furcat
ПрофиПрофи
Повідомлень: 36
З нами з: 06 листопада 2020, 12:58
Дякував (ла): 56 разів
Подякували: 21 раз

Повідомлення Furcat »

Giuligiuli писав:
21 червня 2022, 14:56
Підкажіть . будь ласка, чи вірно міркую - якщо за лютий та березнь деклараціі були здані в строк (ПЗ включені в табл. 1.1, ПК в табл. 2.1). І на сьогодні всі ПЗ та ПК зарестровані , то все залишаємо як є?
Так. Якщо все зареєстровано і нічого не треба уточнювати, то залишаєте як є.

Надежда2903
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 17
З нами з: 10 вересня 2018, 11:11
Дякував (ла): 9 разів
Подякували: 4 рази

Повідомлення Надежда2903 »

Giuligiuli писав:
21 червня 2022, 14:56
Підкажіть . будь ласка, чи вірно міркую - якщо за лютий та березнь деклараціі були здані в строк (ПЗ включені в табл. 1.1, ПК в табл. 2.1). І на сьогодні всі ПЗ та ПК зарестровані , то все залишаємо як є?
Да, все правильно, если сверили и всё у Вас сходится, то ничего не уточняете

Furcat
ПрофиПрофи
Повідомлень: 36
З нами з: 06 листопада 2020, 12:58
Дякував (ла): 56 разів
Подякували: 21 раз

Повідомлення Furcat »

Izold писав:
21 червня 2022, 09:37
Начинаются фокусы. Вчера реестр не работал, отправленная декларация НДС за май "висела в воздухе", сейчас пришла 1 квитанция " виявлені помилки, порушено строк подачі деклараії - 20.06.22". Этот "щипач гусей" будет разруливать проблемы или штрафы нариусуют? говорят одно, делают другое.
Сейчас всем, кто сдает декларации за февраль, март, апрель приходят квитанции с попередженням "Попередження - порушення вимог ст.49 п.49.18 ПКУ. Граничний термін подання звітності за звітний період......" и в электронном кабинете автоматом рисуют штрафные санкции.
В налоговой не спешат переделывать программное обеспечение, вдруг кто испугается и заплатит.

Luda_777
УченикУченик
Повідомлень: 7
З нами з: 16 листопада 2021, 12:10
Дякував (ла): 5 разів

Повідомлення Luda_777 »

Доброго вечора.

Підкажіть будь ласка.
Якщо у декларації зазначила податкові накладні у дод.1
У розділі 1 табл.1.1
Позавчора відправила їх на реєстрацію,та здуру і декларацію

Тепер накладні є зареєстровані та є в цьому додатку теж як «не зареєстровані в єрпн»

Це тепер потрібно робити уточнюючу?
Якщо так,просто треба їх прибрати звідси?

Заздалегіть дякую.

Бухгалтер1995
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 629
З нами з: 16 лютого 2016, 10:43
Дякував (ла): 185 разів
Подякували: 158 разів

Повідомлення Бухгалтер1995 »

Доброго ранку! А чи можна зробити не уточнюючі, а нові звітні деки за лютий-травень?

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8512
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1885 разів
Подякували: 6484 рази
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

Бухгалтер1995 писав:
22 червня 2022, 09:33
Доброго ранку! А чи можна зробити не уточнюючі, а нові звітні деки за лютий-травень?
Ні.

NataliS
Гуру
Гуру
Повідомлень: 71
З нами з: 18 січня 2016, 09:46
Дякував (ла): 10 разів
Подякували: 4 рази

Повідомлення NataliS »

Доброго дня! Підкажіть - якщо 20.06.2022р. відправила декларацію, але і досі немає ні кв.1, ні кв.2 - що робити??? Чекати чи відправити ще раз????

Аватар користувача
Симпа
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1430
З нами з: 04 січня 2012, 03:21
Дякував (ла): 1946 разів
Подякували: 560 разів

Повідомлення Симпа »

NataliS писав:
22 червня 2022, 10:15
Доброго дня! Підкажіть - якщо 20.06.2022р. відправила декларацію, але і досі немає ні кв.1, ні кв.2 - що робити??? Чекати чи відправити ще раз????
Учора відправила ще раз. Зразу все прийшло

Svetkin
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 11
З нами з: 24 жовтня 2019, 15:14
Дякував (ла): 7 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення Svetkin »

Здала декларацію 20.06, 21.06 отримала квитанцію №2, а в електронному кабінеті тепер висить штраф 170 грн за невчасно подану декларацію :unknown: ну хіба наша податкова не найкраща у світі?

Asia Svetlova
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1626
З нами з: 31 січня 2012, 05:11
Дякував (ла): 816 разів
Подякували: 682 рази

Повідомлення Asia Svetlova »

Luda_777 писав:
21 червня 2022, 20:22
Доброго вечора.

Підкажіть будь ласка.
Якщо у декларації зазначила податкові накладні у дод.1
У розділі 1 табл.1.1
Позавчора відправила їх на реєстрацію,та здуру і декларацію

Тепер накладні є зареєстровані та є в цьому додатку теж як «не зареєстровані в єрпн»

Це тепер потрібно робити уточнюючу?
Якщо так,просто треба їх прибрати звідси?

Заздалегіть дякую.
Уточнюючу робити треба, бо буде неправильна сума перевищення, думаю. Наскільки пам'ятаю, потрібно ті ПН, що зареєстровані, показати в уточнюючому Дод 1 з мінусом.
Податки-це зло, неохідне, але все-таки зло, і чим менше їх у нас, тим краще. У. Черчилль 1907р

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”