Так. Якщо все зареєстровано і нічого не треба уточнювати, то залишаєте як є.Giuligiuli писав: ↑21 червня 2022, 14:56Підкажіть . будь ласка, чи вірно міркую - якщо за лютий та березнь деклараціі були здані в строк (ПЗ включені в табл. 1.1, ПК в табл. 2.1). І на сьогодні всі ПЗ та ПК зарестровані , то все залишаємо як є?
Податкова декларація з ПДВ
-
- Профи
- Повідомлень: 36
- З нами з: 06 листопада 2020, 12:58
- Дякував (ла): 56 разів
- Подякували: 21 раз
-
- Знаток
- Повідомлень: 17
- З нами з: 10 вересня 2018, 11:11
- Дякував (ла): 9 разів
- Подякували: 4 рази
Да, все правильно, если сверили и всё у Вас сходится, то ничего не уточняетеGiuligiuli писав: ↑21 червня 2022, 14:56Підкажіть . будь ласка, чи вірно міркую - якщо за лютий та березнь деклараціі були здані в строк (ПЗ включені в табл. 1.1, ПК в табл. 2.1). І на сьогодні всі ПЗ та ПК зарестровані , то все залишаємо як є?
-
- Профи
- Повідомлень: 36
- З нами з: 06 листопада 2020, 12:58
- Дякував (ла): 56 разів
- Подякували: 21 раз
Сейчас всем, кто сдает декларации за февраль, март, апрель приходят квитанции с попередженням "Попередження - порушення вимог ст.49 п.49.18 ПКУ. Граничний термін подання звітності за звітний період......" и в электронном кабинете автоматом рисуют штрафные санкции.Izold писав: ↑21 червня 2022, 09:37Начинаются фокусы. Вчера реестр не работал, отправленная декларация НДС за май "висела в воздухе", сейчас пришла 1 квитанция " виявлені помилки, порушено строк подачі деклараії - 20.06.22". Этот "щипач гусей" будет разруливать проблемы или штрафы нариусуют? говорят одно, делают другое.
В налоговой не спешат переделывать программное обеспечение, вдруг кто испугается и заплатит.
Доброго вечора.
Підкажіть будь ласка.
Якщо у декларації зазначила податкові накладні у дод.1
У розділі 1 табл.1.1
Позавчора відправила їх на реєстрацію,та здуру і декларацію
Тепер накладні є зареєстровані та є в цьому додатку теж як «не зареєстровані в єрпн»
Це тепер потрібно робити уточнюючу?
Якщо так,просто треба їх прибрати звідси?
Заздалегіть дякую.
Підкажіть будь ласка.
Якщо у декларації зазначила податкові накладні у дод.1
У розділі 1 табл.1.1
Позавчора відправила їх на реєстрацію,та здуру і декларацію
Тепер накладні є зареєстровані та є в цьому додатку теж як «не зареєстровані в єрпн»
Це тепер потрібно робити уточнюючу?
Якщо так,просто треба їх прибрати звідси?
Заздалегіть дякую.
-
- Высший разум
- Повідомлень: 629
- З нами з: 16 лютого 2016, 10:43
- Дякував (ла): 185 разів
- Подякували: 158 разів
Доброго ранку! А чи можна зробити не уточнюючі, а нові звітні деки за лютий-травень?
- Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8512
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1885 разів
- Подякували: 6484 рази
- Контактна інформація:
Ні.Бухгалтер1995 писав: ↑22 червня 2022, 09:33Доброго ранку! А чи можна зробити не уточнюючі, а нові звітні деки за лютий-травень?
- Симпа
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1430
- З нами з: 04 січня 2012, 03:21
- Дякував (ла): 1946 разів
- Подякували: 560 разів
Учора відправила ще раз. Зразу все прийшло
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1626
- З нами з: 31 січня 2012, 05:11
- Дякував (ла): 816 разів
- Подякували: 682 рази
Уточнюючу робити треба, бо буде неправильна сума перевищення, думаю. Наскільки пам'ятаю, потрібно ті ПН, що зареєстровані, показати в уточнюючому Дод 1 з мінусом.Luda_777 писав: ↑21 червня 2022, 20:22Доброго вечора.
Підкажіть будь ласка.
Якщо у декларації зазначила податкові накладні у дод.1
У розділі 1 табл.1.1
Позавчора відправила їх на реєстрацію,та здуру і декларацію
Тепер накладні є зареєстровані та є в цьому додатку теж як «не зареєстровані в єрпн»
Це тепер потрібно робити уточнюючу?
Якщо так,просто треба їх прибрати звідси?
Заздалегіть дякую.
Податки-це зло, неохідне, але все-таки зло, і чим менше їх у нас, тим краще. У. Черчилль 1907р