Податкова декларація з ПДВ
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1199
- З нами з: 16 лютого 2014, 13:12
- Дякував (ла): 403 рази
- Подякували: 326 разів
Народ, а мене тут мучить питаннячко: от у мене за лютий виходить до сплати, наприклад 10 000 грн., а в березні-травні ті ж 10000 зі знаком мінус...То мені потрібно оплатити ті 10 тис. по лютневій чи можна все ж таки не платити?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1199
- З нами з: 16 лютого 2014, 13:12
- Дякував (ла): 403 рази
- Подякували: 326 разів
ну от і я думаю, що податківці будуть видирати кошти. Якби компанія працювала, то так, варіант оплатити і використати переплату в наст.місяцях, але компанія зараз не працює, взагалі не знаю чи відновиться робота так й грошей немає на сплату. От сижу і думу думаю що мені з тими деклараціями робити
-
- Гений
- Повідомлень: 469
- З нами з: 22 липня 2011, 06:53
- Дякував (ла): 63 рази
- Подякували: 15 разів
Подала уточньонку за березень в червні, в результаті уточнення виникло від*ємне значення(21строка)
зараз хочу включити цю суму в декларацію квітна-не дає можливість, в червні-теж.
я вже триста років не робила таких дек. наче значення мало стати автоматично
зараз хочу включити цю суму в декларацію квітна-не дає можливість, в червні-теж.
я вже триста років не робила таких дек. наче значення мало стати автоматично
- Симпа
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1430
- З нами з: 04 січня 2012, 03:21
- Дякував (ла): 1946 разів
- Подякували: 560 разів
Треба унизу указати №реєстрації уточ. і дату
- Симпа
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1430
- З нами з: 04 січня 2012, 03:21
- Дякував (ла): 1946 разів
- Подякували: 560 разів
-
- Профи
- Повідомлень: 31
- З нами з: 26 лютого 2014, 11:05
- Дякував (ла): 13 разів
- Подякували: 9 разів
Прошу поради)
Вчасно була здана Декларація за квітень з Додатком №1 (незареєстровані ПЗ). ПЗ сплачені.
Після реєстрації податкових накладних зараз вияснилось, що один клієнт перейшов на 2% ЄП. По сумам розбіжностей немає.
Який правильний алгоритм, щоб зникло перевищення:
1. Спочатку зареєструвати ПН на неплатника? А уточнюючу Декларацію потім треба подавати?
або
2. Спочатку подати уточнюючу Декларацію з Додатком №1, а потім зареєструвати ПН на неплатника?
Вчасно була здана Декларація за квітень з Додатком №1 (незареєстровані ПЗ). ПЗ сплачені.
Після реєстрації податкових накладних зараз вияснилось, що один клієнт перейшов на 2% ЄП. По сумам розбіжностей немає.
Який правильний алгоритм, щоб зникло перевищення:
1. Спочатку зареєструвати ПН на неплатника? А уточнюючу Декларацію потім треба подавати?
або
2. Спочатку подати уточнюючу Декларацію з Додатком №1, а потім зареєструвати ПН на неплатника?
-
- Гений
- Повідомлень: 469
- З нами з: 22 липня 2011, 06:53
- Дякував (ла): 63 рази
- Подякували: 15 разів
спочатку ПН і РК, а потім ДекуHeilin писав: ↑07 липня 2022, 15:52Прошу поради)
Вчасно була здана Декларація за квітень з Додатком №1 (незареєстровані ПЗ). ПЗ сплачені.
Після реєстрації податкових накладних зараз вияснилось, що один клієнт перейшов на 2% ЄП. По сумам розбіжностей немає.
Який правильний алгоритм, щоб зникло перевищення:
1. Спочатку зареєструвати ПН на неплатника? А уточнюючу Декларацію потім треба подавати?
або
2. Спочатку подати уточнюючу Декларацію з Додатком №1, а потім зареєструвати ПН на неплатника?