Уточненка по НДС+реестр
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1626
- З нами з: 31 січня 2012, 05:11
- Дякував (ла): 816 разів
- Подякували: 682 рази
Сдавала уточненки из МЕДКа 23 и 24 января. Бланки были старые. Квитанции о принятии пришли быстро, вопросов не было, Хотя сама где-то читала, что форма должна быть новая. Теперь, не смотря на наличие квитанций №2 не уверена, что они действительно приняты, а не висят "до видома", как сданные на старых бланках
Податки-це зло, неохідне, але все-таки зло, і чим менше їх у нас, тим краще. У. Черчилль 1907р
подозреваю что именно так оно и будет у меня сегодня уточненка не прошла позвоните в отдел камеральных проверок и уточните у них.Asia Svetlova писав:Сдавала уточненки из МЕДКа 23 и 24 января. Бланки были старые. Квитанции о принятии пришли быстро, вопросов не было, Хотя сама где-то читала, что форма должна быть новая. Теперь, не смотря на наличие квитанций №2 не уверена, что они действительно приняты, а не висят "до видома", как сданные на старых бланках
-
- Высший разум
- Повідомлень: 506
- З нами з: 09 лютого 2011, 07:24
- Дякував (ла): 337 разів
- Подякували: 64 рази
Звонила на 007 сказали новая уточненка с 01.02.14 .т.к сама собираюсь сдать завтра..
-
- Мастер
- Повідомлень: 61
- З нами з: 16 квітня 2013, 10:57
- Дякував (ла): 26 разів
- Подякували: 5 разів
Добрый день! У меня ошибка в Дод. 5 и Реестре - два разных контрагента записаны под одним ИПН. По уточненке в Дод 5 - все понятно, но подскажите, пожалуйста как заполнить Уточнюючий розрахунок податкових зобов"язань и как исправить это в реестре, СПАСИБО
-
- Гуру
- Повідомлень: 77
- З нами з: 02 липня 2012, 02:39
- Дякував (ла): 10 разів
- Подякували: 16 разів
В УР в 4 и 5 колонках переписываете цифры из Декларации (насколько я поняла ошибка не повлияла на сумму НДС) , т.е. в 6 колонке ничего не будет. В Реестре за период, в котором подается УР указываете с "-" накладную с неправильным ИНН , с "+" правильную. Обе с пометкой "вид документа" ПНПУ
-
- Знаток
- Повідомлень: 13
- З нами з: 06 листопада 2013, 12:56
- Дякував (ла): 3 рази
Добрый день! необходима помощь: ситуация следующая - выявлены ошибки выписки налоговых накладных от поставщиков за ноябрь, декабрь , данные суммы были включены в НК. Суммы небольшие , поэтому хочу подать уточненки за ноябрь, декабрь и уменьшить НК на эти суммы и не включать в сумму к возмещению.
Подскажите, пожалуйста, каким образом это сделать? Может, кто-то сталкивался. Спасибо!
Подскажите, пожалуйста, каким образом это сделать? Может, кто-то сталкивался. Спасибо!