Добрый день! Ситуация следующая. За октябрь сдавала Деку по НДС, убрав одну налоговую накладную от поставщика, чтобы выдержать налоговую нагрузку в 1%. Теперь мне инспектор сказала, чтобы я 22 ноября подала "Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок" з отметкой "самостійний документ". Но у меня почему-то автоматически ставится галочка на "додаток до декларації".
Может, я что-то не так делала? Какой ставить "отчетный месяц"? Я поставила ноябрь.. Нужно ли заполнять строку "Звітний (податковий) період, за який виправляються помилки" (если да, то какой месяц ставить).
Нужно сдать Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1446
- З нами з: 27 липня 2011, 08:29
- Дякував (ла): 923 рази
- Подякували: 454 рази
- Popen
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 18775
- З нами з: 20 травня 2011, 00:41
- Звідки: Україна, м.Харків
- Дякував (ла): 2042 рази
- Подякували: 10333 рази
А в чем вы делаете УР? Например, в "OPZ" существует два бланка УР (автономный и прилагаемый).CarryBradshow писав:Добрый день! Ситуация следующая. За октябрь сдавала Деку по НДС, убрав одну налоговую накладную от поставщика, чтобы выдержать налоговую нагрузку в 1%. Теперь мне инспектор сказала, чтобы я 22 ноября подала "Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок" з отметкой "самостійний документ". Но у меня почему-то автоматически ставится галочка на "додаток до декларації".
Может, я что-то не так делала? Какой ставить "отчетный месяц"? Я поставила ноябрь.. Нужно ли заполнять строку "Звітний (податковий) період, за який виправляються помилки" (если да, то какой месяц ставить).
УР бывает только "отчетным". Отчетный период - 11, исправляемый период - 10. + дод.5
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1446
- З нами з: 27 липня 2011, 08:29
- Дякував (ла): 923 рази
- Подякували: 454 рази
УР делаю в "OPZ". Кажется, я поняла.. Мне нужно выбрать J02170 "Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок".. Тут стоит галочка "самостійний документ". Спасибо большое!
А в каких случаях сдается "прилагаемый" отчет УР?
А в каких случаях сдается "прилагаемый" отчет УР?
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5236
- З нами з: 04 березня 2011, 08:00
- Дякував (ла): 1291 раз
- Подякували: 1621 раз
правильно.CarryBradshow писав:УР делаю в "OPZ". Кажется, я поняла.. Мне нужно выбрать J02170 "Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок".. Тут стоит галочка "самостійний документ". Спасибо большое!
А в каких случаях сдается "прилагаемый" отчет УР?
"прилагаемый" сдается вместе с текущей декларацией (как приложение)
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1446
- З нами з: 27 липня 2011, 08:29
- Дякував (ла): 923 рази
- Подякували: 454 рази
Уже нашла УР самостятельный документ. Подскажите, а почему строку "Звітний (податковий) період, за який виправляються помилки" заполнять не нужно?Evelina писав:в какой программе создаете отчет? там есть две формы одна - отдельный документ, вторая - приложение к деке.
отчетный период - ноябрь, строку периода,который исправляете заполнять нужно
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5236
- З нами з: 04 березня 2011, 08:00
- Дякував (ла): 1291 раз
- Подякували: 1621 раз
нужно заполнять! у Вас это октябрь? тогда ставите "10"CarryBradshow писав:Уже нашла УР самостятельный документ. Подскажите, а почему строку "Звітний (податковий) період, за який виправляються помилки" заполнять не нужно?Evelina писав:в какой программе создаете отчет? там есть две формы одна - отдельный документ, вторая - приложение к деке.
отчетный период - ноябрь, строку периода,который исправляете заполнять нужно
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1446
- З нами з: 27 липня 2011, 08:29
- Дякував (ла): 923 рази
- Подякували: 454 рази
Ясно, спасибо Вам большое! Простите за назойливость, но получается, что, если я подаю УР и включаю в него НН от поставщика (которую я намеренно забыла включить), то значит право на налоговый кредит у меня пропадает для следующего месяца. То есть я плачу столько, сколько хочет налоговая, а мой УР с правильным значением НДС к уплате - это просто для галочки? Так получается?
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5236
- З нами з: 04 березня 2011, 08:00
- Дякував (ла): 1291 раз
- Подякували: 1621 раз
да, получается так. но когда ноябрем у Вас появится эта уточняющая, в декабре на лицевом счете предприятия будет переплата по НДС.CarryBradshow писав:Ясно, спасибо Вам большое! Простите за назойливость, но получается, что, если я подаю УР и включаю в него НН от поставщика (которую я намеренно забыла включить), то значит право на налоговый кредит у меня пропадает для следующего месяца. То есть я плачу столько, сколько хочет налоговая, а мой УР с правильным значением НДС к уплате - это просто для галочки? Так получается?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1446
- З нами з: 27 липня 2011, 08:29
- Дякував (ла): 923 рази
- Подякували: 454 рази
хм.. и что делать с этой переплатой? я так понимаю, что ничего.. или же можно воспользоваться как-то ею?