Уточненка НДС 2014

декларація, уточнення, виправлення помилок
Любознательная
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3854
З нами з: 06 травня 2013, 04:38
Дякував (ла): 82 рази
Подякували: 2407 разів

Повідомлення Любознательная »

ГлавбухЯн писав:
lug2008 писав:Мне тоже звонили, просили убрать налоговые накладные за 2014 г из январской НДС-ки. Сказали,что в январе уже ,пункт НК о 365днях не действует.Тоже пригрозили, подать уточненки до 10, а если не подашь, они снимают актом. Подала вчера 2 уточненки:1-за декабрь-включила все налоговые( получилась отрицательная ндс-ка)-приняли. И следом уточненка за январь без этих накладных. Заплатила штраф 3% и пеню.
А по стр. 25.1 не платили в бюджет? У меня та же ситауация. Снять нн за 12-2014 из деки за 01-2015. Подаю сегодня УР за 12-2014 появляется "-" ндс, а в УР за 01-2015 почвляется та же сумма только "+". Надеюсь по январскому расчету платить не нужно и оно перекроется УР за 12-2014. У меня правильный ход мысли?
Неправильный ход мыслей!!! За январь придется ЗАПЛАТИТЬ НАЛОГ и штраф 3%.
Прочитайте наши предыдущие посты в этой теме...

атевс
Мастер
Мастер
Повідомлень: 63
З нами з: 15 листопада 2013, 11:03
Дякував (ла): 18 разів
Подякували: 25 разів

Повідомлення атевс »

Любознательная помогите,пожалуйста совсем запуталась.Подаю уточненку за декабрь сегодня: стр. 18 разница -16099 : стр.19 разница 43001 :стр.22 разница 43001: стр.23 разница 43001: стр.24 разница 43001: стр.25.1 -16099 . следом бросаю уточненку за январь: стр.18 разница 59100 теперь главное переношу ли я сюда сумму 43001 предыдущей уточненки в стр.20.1 коригування 43001: стр.25.1 было 900 коригування 16999 разница 16099. Или же в строке 25.1 будет сумма 59100?


Любознательная
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3854
З нами з: 06 травня 2013, 04:38
Дякував (ла): 82 рази
Подякували: 2407 разів

Повідомлення Любознательная »

атевс писав:Любознательная помогите,пожалуйста совсем запуталась.Подаю уточненку за декабрь сегодня: стр. 18 разница -16099 : стр.19 разница 43001 :стр.22 разница 43001: стр.23 разница 43001: стр.24 разница 43001: стр.25.1 -16099 . следом бросаю уточненку за январь: стр.18 разница 59100 теперь главное переношу ли я сюда сумму 43001 предыдущей уточненки в стр.20.1 коригування 43001: стр.25.1 было 900 коригування 16999 разница 16099. Или же в строке 25.1 будет сумма 59100?
1.
стр.25.1 -16099 (за декабрь) , это строчка "прямого действия", сразу отразится на карточке как переплата.
2.
Реально, исходя из старого вида, Вы за декабрь, типа, увеличили строчку 20.2, поэтому для этого увеличения "минуса" действует принцип, что его показатель отразится в месяце подачи уточненки. Так как уточненка на январскую декларацию подается в марте, то засчитать в январской УР сумму 43001 не вижу возможности. У меня получается, что в строчке 25.1 отражается 59100. Штраф 3% на эту сумму.
3. Так как по первой уточненке появится переплата, то заплатить придется меньше. Но я всегда говорила, что прежде, чем учитывать переплату, надо сделать сверку и убедиться в наличии переплаты на карточке.

memfomena
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 25
З нами з: 26 квітня 2011, 02:34
Дякував (ла): 17 разів
Подякували: 5 разів

Повідомлення memfomena »

Любознательная писав:
memfomena писав:Подскажите пожалуйста, как лучше поступить
В феврале корректировала декабрь, добавила минус (строка 20.2)
В январской деке его не учитывала, была 25 строка, заплатили.
Сейчас нужно исправить январь - включить запоздавшие корректировки за январь, то есть снять кредит.
Вопрос: могу я уже показать в уточненке за январь не только запоздавшие корректировки, но и минус с декабря в строке 21.2 ?
Или декабрьским минусом можно воспользоваться только в февральской декларации?
В таком случае может лучше уточнить январь не самостоятельным УР, а в составе февральской декларации?
Наказ ДПС України від 16.02.12 № 128 " Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо окремих питань відображення у податковій звітності з ПДВ змін сум податкового зобов’язання та податкового кредиту"

Запитання 2. Який порядок перенесення показників декларації до уточнюючих розрахунків, зокрема, у разі заповнення рядків 20.2, 21.1, 21.2, 24?
Відповідь. Щодо порядку заповнення уточнюючого розрахунку зазначаємо таке:
а) у графі 4 відображаються відповідні показники декларації звітного періоду, який виправляється. У разі якщо до декларації за цей звітний період раніше вносилися зміни, у графі 4 відображаються відповідні показники графи 5 останнього уточнюючого розрахунку, який подавався до декларації звітного (податкового) періоду, що виправляється;
у графі 5 уточнюючого розрахунку відображаються відповідні показники з урахуванням виправлення;
у графі 6 відображається сума помилки (різниця між значеннями графи 5 та графи 4);
б) у разі виправлення значення рядка 24 декларації, яке у майбутніх звітних періодах:
не вплинуло на значення рядка 25 чи рядка 23 (23.1 чи 23.2), уточнюючий розрахунок подається за один звітний період, в якому вносяться відповідні зміни. Такий уточнюючий розрахунок може бути поданий як самостійний документ або у складі декларації (як додаток до неї). Значення графи 6 рядка 24 уточнюючого розрахунку (як збільшення, так і зменшення) враховується при визначенні значень рядків 21.2 та відповідно 24 декларації за звітний період, у якому подано такий уточнюючий розрахунок;
впливало на значення рядка 25 чи рядка 23, уточнюючий розрахунок подається за кожний звітний період, у якому значення рядка 24 декларації впливало на значення рядка 25 чи рядка 23. Такі уточнюючі розрахунки можуть бути подані лише як самостійні документи, оскільки форма декларації передбачає можливість подання уточнюючого розрахунку як додатка до неї лише за один звітний період, помилки якого виправляються;
в) у разі виправлення показника рядка 20.2 значення із графи 6 такого рядка враховується при визначенні значення рядка 21.1 декларації за звітний період, у якому подано такий уточнюючий розрахунок.

Исходя их этого налогового разъяснения, лично у меня получается, что Вы можете воспользоваться исправлением за декабрь в феврале...
Воспользоваться в февральской декларации минусом думаю что можно. Все было бы легко, если бы мне не нужно было корректировать январь - у меня есть запоздавшие минусовые корректировки за январь(снятие с кредита). Сумма минуса - 23 000,00 грн. Как сделать правильней и безопасней: откорректировать январь в составе февральской декларации (в уточненке за январь показываю -23000 снятие с кредита, и тут же показываю свой декабрьский НДС= не плачу ничего). Либо в периоде март сделать уточненку самостоятельную сейчас, до подачи февральской декларации, и показать то же самое? Звонила инспектору, она еще новую декларацию не видела в глаза. А попасть на 23 тысячи НДС не хочется.

ГлавбухЯн
ПрофиПрофи
Повідомлень: 36
З нами з: 29 травня 2013, 04:56
Дякував (ла): 1 раз
Подякували: 1 раз

Повідомлення ГлавбухЯн »

Любознательная писав:
ГлавбухЯн писав:
lug2008 писав:Мне тоже звонили, просили убрать налоговые накладные за 2014 г из январской НДС-ки. Сказали,что в январе уже ,пункт НК о 365днях не действует.Тоже пригрозили, подать уточненки до 10, а если не подашь, они снимают актом. Подала вчера 2 уточненки:1-за декабрь-включила все налоговые( получилась отрицательная ндс-ка)-приняли. И следом уточненка за январь без этих накладных. Заплатила штраф 3% и пеню.
А по стр. 25.1 не платили в бюджет? У меня та же ситауация. Снять нн за 12-2014 из деки за 01-2015. Подаю сегодня УР за 12-2014 появляется "-" ндс, а в УР за 01-2015 почвляется та же сумма только "+". Надеюсь по январскому расчету платить не нужно и оно перекроется УР за 12-2014. У меня правильный ход мысли?
Неправильный ход мыслей!!! За январь придется ЗАПЛАТИТЬ НАЛОГ и штраф 3%.
Прочитайте наши предыдущие посты в этой теме...
печальненько, т.к дальнейший минус не перекроется даже за год. Да и сейчас нет таких денег

Эти реестры
Гений
Гений
Повідомлень: 328
З нами з: 21 квітня 2011, 01:35
Дякував (ла): 74 рази
Подякували: 55 разів

Повідомлення Эти реестры »

У нас снимают сумму нн 12/2014, которую я отобразила в деке за 01/2015. У нас было аннулировано св-во НДС 20.01.15, я сдала деку 07.02.2015, а 17.02.2015 вышло письмо ГНАУ что нельзя в 2015 включать старые нн. Сегодня позвонила инспектор, сказала что будут снимать сумму + штраф 25%. Уточненку подать нельзя , т.к. мы уже неплательщики!!!Ну нормально???Обидно до слез!!

Алька@@@@
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 102
З нами з: 24 лютого 2015, 11:03
Дякував (ла): 30 разів
Подякували: 21 раз

Повідомлення Алька@@@@ »

Срочно!!!! Помогите пожалуйста!!! Обнаружился клиент, из-за которого Мне налоговая ск. Снять НК...Я делаю уточнёнки впервые и не до конца понимаю Как...Дело в том, что сумы нужно снять с ноября и декабря 2014, Делаю 2-е разные уточнёнки...Только по Второй не знаю от чего Теперь отталкиваться - от Той, что Я уже сделала Уточн., или продолжать ставить остатки отрицательного значения Опять - Тоже что и у Деклар.???....

ГлавбухЯн
ПрофиПрофи
Повідомлень: 36
З нами з: 29 травня 2013, 04:56
Дякував (ла): 1 раз
Подякували: 1 раз

Повідомлення ГлавбухЯн »

lug2008 писав:Мне тоже звонили, просили убрать налоговые накладные за 2014 г из январской НДС-ки. Сказали,что в январе уже ,пункт НК о 365днях не действует.Тоже пригрозили, подать уточненки до 10, а если не подашь, они снимают актом. Подала вчера 2 уточненки:1-за декабрь-включила все налоговые( получилась отрицательная ндс-ка)-приняли. И следом уточненка за январь без этих накладных. Заплатила штраф 3% и пеню.
Вам не трудно прислать в личку образец заполнения УР за 12-2014 и 01-2015, а то я делаю тоже самое и совсем "потерялась"

Ан-ия
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1128
З нами з: 16 лютого 2013, 07:28
Дякував (ла): 544 рази
Подякували: 733 рази

Повідомлення Ан-ия »

ГлавбухЯн писав:
lug2008 писав:Мне тоже звонили, просили убрать налоговые накладные за 2014 г из январской НДС-ки. Сказали,что в январе уже ,пункт НК о 365днях не действует.Тоже пригрозили, подать уточненки до 10, а если не подашь, они снимают актом. Подала вчера 2 уточненки:1-за декабрь-включила все налоговые( получилась отрицательная ндс-ка)-приняли. И следом уточненка за январь без этих накладных. Заплатила штраф 3% и пеню.
Вам не трудно прислать в личку образец заполнения УР за 12-2014 и 01-2015, а то я делаю тоже самое и совсем "потерялась"
и мне подал. если не трудно скиньте тоже надо подать, пока не знаю какD-nastashka@ukr.net.буду очень благодарна

Любослава
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 6691
З нами з: 16 лютого 2011, 01:48
Дякував (ла): 11444 рази
Подякували: 8955 разів

Повідомлення Любослава »

Ан-ия писав:
ГлавбухЯн писав:
lug2008 писав:Мне тоже звонили, просили убрать налоговые накладные за 2014 г из январской НДС-ки. Сказали,что в январе уже ,пункт НК о 365днях не действует.Тоже пригрозили, подать уточненки до 10, а если не подашь, они снимают актом. Подала вчера 2 уточненки:1-за декабрь-включила все налоговые( получилась отрицательная ндс-ка)-приняли. И следом уточненка за январь без этих накладных. Заплатила штраф 3% и пеню.
Вам не трудно прислать в личку образец заполнения УР за 12-2014 и 01-2015, а то я делаю тоже самое и совсем "потерялась"
и мне подал. если не трудно скиньте тоже надо подать, пока не знаю какD-nastashka@ukr.net.буду очень благодарна
Уточнюючий розрахунок з ПДВ-2015. Приклад заповнення.

http://www.buhoblik.org.ua/nalogi/nds/2 ... hunok.html

Закрито

Повернутись до “Звітність з ПДВ”