Корректировка НДС
-
Inna Medvetska
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 1620
- З нами з: 08 вересня 2010, 01:09
- Дякував (ла): 78 разів
- Подякували: 146 разів
Разом з декою за липень хочу подати уточнення за червень, так як ще віднайшлися податкові накладні (ПК). Маю таке питання: податкові накладні маю право включити в реєстр за липень з літерою "У" чи включати в реєстр аж за серпень, так як в уточненні ставиться той звітний місяць, в якому подається це уточнення, тобто серпень.
-
Виктория 80
- Акула НКУ

- Повідомлень: 7199
- З нами з: 22 червня 2011, 02:34
- Дякував (ла): 1215 разів
- Подякували: 1826 разів
Inna Medvetska писав:Разом з декою за липень хочу подати уточнення за червень, так як ще віднайшлися податкові накладні (ПК). Маю таке питання: податкові накладні маю право включити в реєстр за липень з літерою "У" чи включати в реєстр аж за серпень, так як в уточненні ставиться той звітний місяць, в якому подається це уточнення, тобто серпень.[/quo
А ЗАЧЕМ УТОЧНЁНКУ,???????????? ПОЛНОЕ ПРАВО ИМЕЕТЕ ВКЛЮЧИТЬ В ТЕКУЩУЮ БЕЗ КАКИХ ЛИБО ГАЛОЧЕК КАК НАПИСАНО 1095 ДНЕЙ!!!!!!!
-
Lina_soft
- Оракул

- Повідомлень: 286
- З нами з: 23 листопада 2010, 22:41
- Дякував (ла): 18 разів
- Подякували: 32 рази
А ЗАЧЕМ УТОЧНЁНКУ,???????????? ПОЛНОЕ ПРАВО ИМЕЕТЕ ВКЛЮЧИТЬ В ТЕКУЩУЮ БЕЗ КАКИХ ЛИБО ГАЛОЧЕК КАК НАПИСАНО 1095 ДНЕЙ!!!!!!![/quote]
Дело в том, что если это "затерявшаяся" н/н в текущий отчет ставить запрещают! Только если с жалобой (я сдавала уточненку в июле - звонила в ГНИ)
Дело в том, что если это "затерявшаяся" н/н в текущий отчет ставить запрещают! Только если с жалобой (я сдавала уточненку в июле - звонила в ГНИ)
Виктория 80 писав:Inna Medvetska писав:Разом з декою за липень хочу подати уточнення за червень, так як ще віднайшлися податкові накладні (ПК). Маю таке питання: податкові накладні маю право включити в реєстр за липень з літерою "У" чи включати в реєстр аж за серпень, так як в уточненні ставиться той звітний місяць, в якому подається це уточнення, тобто серпень.[/quo
А ЗАЧЕМ УТОЧНЁНКУ,???????????? ПОЛНОЕ ПРАВО ИМЕЕТЕ ВКЛЮЧИТЬ В ТЕКУЩУЮ БЕЗ КАКИХ ЛИБО ГАЛОЧЕК КАК НАПИСАНО 1095 ДНЕЙ!!!!!!!
І ятак роблю, тобто показую в декларації, а вреестрі пишу тоді коли реально надійшли
Только по НК не 1095 дней , а 365 ст 198.6 В случае, если налогоплательщик не включил в соответствующем отчетном периоде в налоговый кредит сумму налога на добавленную стоимость на основании полученных налоговых накладных, такое право сохраняется за ним в течение 365 календарных дней с даты выписки налоговой накладной
-
Виктория 80
- Акула НКУ

- Повідомлень: 7199
- З нами з: 22 червня 2011, 02:34
- Дякував (ла): 1215 разів
- Подякували: 1826 разів
Учусь писав:Только по НК не 1095 дней , а 365 ст 198.6 В случае, если налогоплательщик не включил в соответствующем отчетном периоде в налоговый кредит сумму налога на добавленную стоимость на основании полученных налоговых накладных, такое право сохраняется за ним в течение 365 календарных дней с даты выписки налоговой накладной
согласна обшиблась - в свете новых событий не успеваю, у меня просто таких сроков нет#g_crazy#
-
ВалерияV
- Высший разум

- Повідомлень: 561
- З нами з: 15 вересня 2010, 05:26
- Дякував (ла): 146 разів
- Подякували: 68 разів
Если подана уточненка в текущем месяце с включенными в нее "пропущенными налоговыми накладными, подскажите через какое время отразится минус на лицевом счету по НДС? Грубо говоря, если уточенка сдана в августе, то в каком периоде я могу "недоплачивать" сумму отраженную в декларации "к уплате" на сумму "найденного" налогового кредита?
-
Lina_soft
- Оракул

- Повідомлень: 286
- З нами з: 23 листопада 2010, 22:41
- Дякував (ла): 18 разів
- Подякували: 32 рази
Увеличение/уменьшение НО по уточняющему расчету становится день в день по сдаче. Я сдала уточненку и через три дня заплатила НО за вычетом уточн-го расчета. Все в порядке#dance# ...ВалерияV писав:Если подана уточненка в текущем месяце с включенными в нее "пропущенными налоговыми накладными, подскажите через какое время отразится минус на лицевом счету по НДС? Грубо говоря, если уточенка сдана в августе, то в каком периоде я могу "недоплачивать" сумму отраженную в декларации "к уплате" на сумму "найденного" налогового кредита?
Для чого уточнення.... Я включаю в декларацію і ставлю дату отримання і дату виписки податкової
Просто есть налоговые, которые НН прошлых периодов разрешают сдавать только через уточненку. Вот хочется им так