Уточнююча по ПДВ

декларація, уточнення, виправлення помилок
Sniper
Гений
Гений
Повідомлень: 414
З нами з: 03 лютого 2016, 15:10
Дякував (ла): 116 разів
Подякували: 187 разів

Повідомлення Sniper »

Kas писав:Помогите пожалуста. Сегодня ООКО Нафтопродукт прислал на почту дод 2 с минусом (коректировка акцыза за 2015 год). Что мне дальше делать и как отразить в декларации. Спасибо.
Корректировки выписаны сентябрем? Если да, то регистрируете в ЕРНН, и отражаете в деке за сентябрь и дод. 1.

Kas
Гений
Гений
Повідомлень: 364
З нами з: 30 квітня 2015, 14:24
Дякував (ла): 80 разів
Подякували: 39 разів

Повідомлення Kas »

Sniper писав:
Kas писав:Помогите пожалуста. Сегодня ООКО Нафтопродукт прислал на почту дод 2 с минусом (коректировка акцыза за 2015 год). Что мне дальше делать и как отразить в декларации. Спасибо.
Корректировки выписаны сентябрем? Если да, то регистрируете в ЕРНН, и отражаете в деке за сентябрь и дод. 1.
Выпысаны сентябрем. Скажите, а если коректировки дод.2 они прислали за 2,3,4,5,6 месяцы 2015г. как мне в дод 1 отразить. Одной сумой или как?

Kas
Гений
Гений
Повідомлень: 364
З нами з: 30 квітня 2015, 14:24
Дякував (ла): 80 разів
Подякували: 39 разів

Повідомлення Kas »

Выпысаны дод2 к НН сентябрем. Скажите, а если коректировки дод.2 поставщики прислали за 2,3,4,5,6 месяцы 2015г. как мне в дод 1 отразить. Одной сумой или как?

Sniper
Гений
Гений
Повідомлень: 414
З нами з: 03 лютого 2016, 15:10
Дякував (ла): 116 разів
Подякували: 187 разів

Повідомлення Sniper »

Kas писав:Выпысаны дод2 к НН сентябрем. Скажите, а если коректировки дод.2 поставщики прислали за 2,3,4,5,6 месяцы 2015г. как мне в дод 1 отразить. Одной сумой или как?
По скольку в дод. 1 к деке есть графа "период складання, ПН що коригується",то получается, что нужно расписать по периодам составления НН, к которым корректировка

MariNka92
Оракул
Оракул
Повідомлень: 236
З нами з: 17 листопада 2015, 11:01
Дякував (ла): 101 раз
Подякували: 6 разів

Повідомлення MariNka92 »

Підкажіть, будь ласка!! Виявила помилку в квітневій декларації: в квітні було до сплати і штраф за несвоєчасну сплату ПДВ. Зараз я виявила, що за квітень мав бути податковий кредит. В уточнюючому розрахунку показувати правильний результат чи є якісь особливості заповнення УР в даній ситуації?

Asia Svetlova
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1628
З нами з: 31 січня 2012, 05:11
Дякував (ла): 817 разів
Подякували: 683 рази

Повідомлення Asia Svetlova »

"Податковий кредит" это в смысле "Від'ємне значення"?
Тогда нужно подать еще додаток 2 за квитень и, если вы это отрицательное значение переносите в следующую деку,то уточнить травень, червень-пока у вас не исчерпается "Від'ємне значення" за квітень
Податки-це зло, неохідне, але все-таки зло, і чим менше їх у нас, тим краще. У. Черчилль 1907р

MariNka92
Оракул
Оракул
Повідомлень: 236
З нами з: 17 листопада 2015, 11:01
Дякував (ла): 101 раз
Подякували: 6 разів

Повідомлення MariNka92 »

Asia Svetlova писав:"Податковий кредит" это в смысле "Від'ємне значення"?
Тогда нужно подать еще додаток 2 за квитень и, если вы это отрицательное значение переносите в следующую деку,то уточнить травень, червень-пока у вас не исчерпается "Від'ємне значення" за квітень
Так, від ємне значення. А схема заповнення УР звичайна?

Asia Svetlova
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1628
З нами з: 31 січня 2012, 05:11
Дякував (ла): 817 разів
Подякували: 683 рази

Повідомлення Asia Svetlova »

да
Податки-це зло, неохідне, але все-таки зло, і чим менше їх у нас, тим краще. У. Черчилль 1907р

senia
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 168
З нами з: 15 квітня 2011, 02:18
Дякував (ла): 27 разів
Подякували: 25 разів

Повідомлення senia »

добрый день подаю уточненку с лишней НН, вопрос по Д5, он заполняется полностью правильный или со знаком минус только по этой НН?, а если от этого поставщика было много налоговых, а нужно изъять только одну, тогда как? Допустим отчитались по контрагенту на сумму 200,00 а включить (нужно 150,00)
в додатке ставим 111111111 -50, или 150 ндс?

Sniper
Гений
Гений
Повідомлень: 414
З нами з: 03 лютого 2016, 15:10
Дякував (ла): 116 разів
Подякували: 187 разів

Повідомлення Sniper »

senia писав:добрый день подаю уточненку с лишней НН, вопрос по Д5, он заполняется полностью правильный или со знаком минус только по этой НН?, а если от этого поставщика было много налоговых, а нужно изъять только одну, тогда как? Допустим отчитались по контрагенту на сумму 200,00 а включить (нужно 150,00)
в додатке ставим 111111111 -50, или 150 ндс?

Заполняете с минусом только то, что нужно убрать, то есть -50. Если повторите все, то задвоит и будете еще раз уточняться.

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”