Сторінка 458 з 540

Re: Уточненка по НДС

Додано: 20 листопада 2018, 10:45
Natalenna
Танечка-Танюша писав:Подала уточненку 16.11 до сих пор не списали деньги с ел.счета. Кто сталкивался, когда спишут деньги с ел.счета? Просто показывает недоимку по ндс?
у мене списували із затримкою у пару днів.
але до того моменту, як мені списали, я задовбала інспектора#smile3#

Re: Уточненка по НДС

Додано: 20 листопада 2018, 14:22
ИннаРо
Добрый день, коллеги! Впервые подаю УР (в сентябре пропустила одну НН по обязательству, зарегистрировала ее уже, пришел даже ППР). Вроде случай не сложный. Создала дод. 5 с одной строкой по это НН, период текущий 11, уточнения - 9. Вопрос по форме ЦР. Какой лимит указываем в строке 19.1 в квадратике? Тот, что был на момент подачи декларации за сентябрь? Или тот, что будет на момент подачи УР? И второе, у меня будет доплата НДС и 3% штраф. Куда оплачивать эти суммы? Что указывать в назначении? Оплачивать отдельно НДС и отдельно 3%? Пока поняла, что надо оплатить заранее, до подачи УР. Заранее, благодарю!

Re: Уточненка по НДС

Додано: 20 листопада 2018, 14:33
marinna_90
Помогите, пожалуйста - если в октябре с опозданием зарегистрировали 2 сентябрьских РК с "-", то теперь их включать в октябрь или делать УР к сентябрю?
Спасибо!

Re: Уточненка по НДС

Додано: 20 листопада 2018, 16:04
Popen
marinna_90 писав:Помогите, пожалуйста - если в октябре с опозданием зарегистрировали 2 сентябрьских РК с "-", то теперь их включать в октябрь или делать УР к сентябрю?
Спасибо!
Покупатель отчитывается в месяце выписки, Продавец - в месяце регистрации

Re: Уточненка по НДС

Додано: 20 листопада 2018, 16:28
alina2010
Добрый день, подскажите нужно ли подавать декларацию по НДС если НДСка получена 1 октября и деятельности еще нет

Re: Уточненка по НДС

Додано: 20 листопада 2018, 16:47
Popen
alina2010 писав:Добрый день, подскажите нужно ли подавать декларацию по НДС если НДСка получена 1 октября и деятельности еще нет
НДСка - это, типа, почётная грамота от ГФС ? Если да, то требуйте ещё и понечётную... #g_crazy#
Тема по деке НДС тут: https://buhgalter911.com/yaf/yaf_postst35448p205.aspx

Re: Уточненка по НДС

Додано: 29 листопада 2018, 15:00
arina77
Добрый день!
Отправила сегодня на регистрацию Налоговую (ндс 6,0 тыс) за июль и сразу Уточненку.
заранее пополнила эл.счет на сумму НДС на 6,0тыс для регистрации НН.
Сначала принялась уточненка, и 6,0 тыс "ушли" в графу перевищення, и лимит соответственно уменьшился.
А НН не принялась, так как лимита уже не хватило.
Подскажите, пожалуйста, что делать?
что теперь с этой суммой в графе перевищення?
теперь снова нужно пополнить эл.счет для регистрации НН ?


Re: Уточненка по НДС

Додано: 03 грудня 2018, 15:04
arina77
arina77 писав:Добрый день!
Отправила сегодня на регистрацию Налоговую (ндс 6,0 тыс) за июль и сразу Уточненку.
заранее пополнила эл.счет на сумму НДС на 6,0тыс для регистрации НН.
Сначала принялась уточненка, и 6,0 тыс "ушли" в графу перевищення, и лимит соответственно уменьшился.
А НН не принялась, так как лимита уже не хватило.
Подскажите, пожалуйста, что делать?
что теперь с этой суммой в графе перевищення?
теперь снова нужно пополнить эл.счет для регистрации НН ?
Пришлось снова пополнить эл.счет. Затем зарегистрировать НН. И после регистрации сумма 6.0 с графы перевищення "вернулась" в графу Лимит.
Наверно, надо сначала дождаться регистрации НН, а затем уже подавать уточненку)


Re: Уточненка по НДС

Додано: 03 грудня 2018, 15:20
Tasa
arina77 писав:Пришлось снова пополнить эл.счет. Затем зарегистрировать НН. И после регистрации сумма 6.0 с графы перевищення "вернулась" в графу Лимит.
Наверно, надо сначала дождаться регистрации НН, а затем уже подавать уточненку)
Завжди так було.... Сперш реєстрація - потім УР

Re: Уточненка по НДС

Додано: 12 грудня 2018, 10:53
Nelli-Nelli
Доброго дня. Допоможіть із заповненням додатку 5, необхіно уточнити обсяги постачання, при цьому сума ПДВ залишається без змін. Мені стронувати в уточненому звіті суму ПДВ чи цю графу залишати не заповненою?
наприклад, здала 392,15 сума ПДВ 78,43
а потрібно було 392,16 , сума ПДВ та ж (?)