Уточнююча по ПДВ

декларація, уточнення, виправлення помилок
Аватар користувача
Popen
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 18769
З нами з: 20 травня 2011, 00:41
Звідки: Україна, м.Харків
Дякував (ла): 2041 раз
Подякували: 10331 раз

Повідомлення Popen »

ip писав:
23 грудня 2021, 16:11
Добрый день! Подскажите пожалуйста, в Октябре 2021г пропустила и не зарегистрировала налоговую накладную контрагенту на сумму НДС 792,50! Сейчас в декабре 2021подаю ее на регистрацию! какие мои дальнейшие действия?
Никаких. Вы ж её в Д1 отображали как незарегенную? Тогда ждите только пополнения своего "лимита"...

ip
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 29
З нами з: 03 грудня 2012, 12:54
Дякував (ла): 7 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення ip »

Вот именно что я ее в Д1 не отобразила, ее нет в октябре!

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8512
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1885 разів
Подякували: 6484 рази
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

ip писав:
24 грудня 2021, 11:48
Вот именно что я ее в Д1 не отобразила, ее нет в октябре!
Подаєте УР за 10.2021 - показуєте цю накладну тільки - ну і нараховуєте та сплачуєте 3% штраф на бюджетний рах, а суму недоїмки - на свій рахунок в СЕА

ip
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 29
З нами з: 03 грудня 2012, 12:54
Дякував (ла): 7 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення ip »

Спасибо большое!!!

Nelli-Nelli
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1729
З нами з: 31 травня 2015, 13:16
Дякував (ла): 399 разів
Подякували: 905 разів

Повідомлення Nelli-Nelli »

Nelli-Nelli писав:
22 грудня 2021, 10:32
Tabletka писав:
22 грудня 2021, 10:29
зрозуміло, дякую
а самоштраф точно на ел.рахунок йде, а не до бюджету?
Все платите на СВІЙ ел. Рахунок!
В бюджет списуватиметься з Вашого рахунку)
Упс
Щодо сплати самоштрафу
http://www.visnuk.com.ua/uk/news/100024 ... unku-z-pdv

lilinet
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 102
З нами з: 30 січня 2015, 09:42
Дякував (ла): 36 разів
Подякували: 3 рази

Повідомлення lilinet »

Добрий ранок!
Підскажіть, будь ласка, в декларацію по ПДВ за листопад в податковий кредит внесла ПН яка несвоєчасно була зареєстрована.
Тепер потрібно зробити уточнюючий розрахунок. В УР Додатку 1 в таблиці 2.1. я лише показую цю суму ПН зі знаком "-". В УР в гр. 4 - показую ті дані, які були подані за листопад, в гр. 5 - дані ПК без цієї ПН, а в гр. 6 - суму ПН з мінусом.
Я повинна сплатити 3% штрафу та донарахувати ПДВ, а на які рахунки потрібно сплачувати?

Аватар користувача
Ребекка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4272
З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
Звідки: м. Черкаси
Дякував (ла): 7201 раз
Подякували: 2403 рази

Повідомлення Ребекка »

lilinet писав:
10 січня 2022, 09:28
Добрий ранок!
Підскажіть, будь ласка, в декларацію по ПДВ за листопад в податковий кредит внесла ПН яка несвоєчасно була зареєстрована.
Тепер потрібно зробити уточнюючий розрахунок. В УР Додатку 1 в таблиці 2.1. я лише показую цю суму ПН зі знаком "-". В УР в гр. 4 - показую ті дані, які були подані за листопад, в гр. 5 - дані ПК без цієї ПН, а в гр. 6 - суму ПН з мінусом.
Я повинна сплатити 3% штрафу та донарахувати ПДВ, а на які рахунки потрібно сплачувати?
штраф Ви повинні сплатити на бюджетний рахунок ПДВ (той, що в "стані розрахунків"), а зобов"язання спишуть з електронного рахунку, тобто треба, щоб там було достатньо коштів.

lilinet
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 102
З нами з: 30 січня 2015, 09:42
Дякував (ла): 36 разів
Подякували: 3 рази

Повідомлення lilinet »

Ребекка писав:
10 січня 2022, 10:12
lilinet писав:
10 січня 2022, 09:28
Добрий ранок!
Підскажіть, будь ласка, в декларацію по ПДВ за листопад в податковий кредит внесла ПН яка несвоєчасно була зареєстрована.
Тепер потрібно зробити уточнюючий розрахунок. В УР Додатку 1 в таблиці 2.1. я лише показую цю суму ПН зі знаком "-". В УР в гр. 4 - показую ті дані, які були подані за листопад, в гр. 5 - дані ПК без цієї ПН, а в гр. 6 - суму ПН з мінусом.
Я повинна сплатити 3% штрафу та донарахувати ПДВ, а на які рахунки потрібно сплачувати?
штраф Ви повинні сплатити на бюджетний рахунок ПДВ (той, що в "стані розрахунків"), а зобов"язання спишуть з електронного рахунку, тобто треба, щоб там було достатньо коштів.

Я спочатку сплачую штраф 3% (у платіжці не знаю який код вписати 101 або 121 - сплата адмін. штрафу або 130-Сплата грошового зобов'язання призначені просто написати самостійно нарахований штраф 3%), і після цього подаю УР, і потім знімуть гроші з електронного рахунку.

Аватар користувача
Popen
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 18769
З нами з: 20 травня 2011, 00:41
Звідки: Україна, м.Харків
Дякував (ла): 2041 раз
Подякували: 10331 раз

Повідомлення Popen »

lilinet писав:
10 січня 2022, 10:22
Я спочатку сплачую штраф 3% (у платіжці не знаю який код вписати 101 або 121 - сплата адмін. штрафу або 130-Сплата грошового зобов'язання призначені просто написати самостійно нарахований штраф 3%), і після цього подаю УР, і потім знімуть гроші з електронного рахунку.
Не морочьте себе голову, а пишите "101"

Ninaaa
Мыслитель
Мыслитель
Повідомлень: 96
З нами з: 12 червня 2018, 13:58
Дякував (ла): 32 рази
Подякували: 5 разів

Повідомлення Ninaaa »

Nelli-Nelli писав:
24 грудня 2021, 14:28
Nelli-Nelli писав:
22 грудня 2021, 10:32
Tabletka писав:
22 грудня 2021, 10:29
зрозуміло, дякую
а самоштраф точно на ел.рахунок йде, а не до бюджету?
Все платите на СВІЙ ел. Рахунок!
В бюджет списуватиметься з Вашого рахунку)
Упс
Щодо сплати самоштрафу
http://www.visnuk.com.ua/uk/news/100024 ... unku-z-pdv
Добрый вечер, подскажите пожалуйста если на ндс-ном счету есть деньги, все равно платить сумму недоплаты и штраф ?

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”