И знак
10= 8-9 в 16.4 - ПРОТИВОПОЛОЖНЫЙ.
ОС не делала и делать не буду.
У меня там копейки, по которым нужно увеличить НК.
Я им подарю!!!
Додаток 7 до податкової декларації з ПДВ
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 6691
- З нами з: 16 лютого 2011, 01:48
- Дякував (ла): 11443 рази
- Подякували: 8955 разів
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 6691
- З нами з: 16 лютого 2011, 01:48
- Дякував (ла): 11443 рази
- Подякували: 8955 разів
1С автоматом что-то рассчитывает и сторнирует по документам поставщиков.aniri писав:а какой проводкой в 1с отображать эту пересчитанную часть НК (ранее была включена в затраты)?
дт92 кт644 минус дт641 кт644 плюс
Но, честно говоря, мне пока некогда было проверять правильность.
Общая сумма сходится.
Консультировалась со своими аудиторами до 01.01.2011 ОС пересчитывать не нужно Закон обратной силы не имеет. И как они это будут проверять???And писав:Кто-то делает перасчет налогового кредита по ОС приобретенных до 01.01.2011?????????
смотри письмо Минфина там другие проводки №31-08410-07-25/12852 от 19.05.2011aniri писав:а какой проводкой в 1с отображать эту пересчитанную часть НК (ранее была включена в затраты)?
дт92 кт644 минус
дт641 кт644 плюс
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 6691
- З нами з: 16 лютого 2011, 01:48
- Дякував (ла): 11443 рази
- Подякували: 8955 разів
HelenRRR, спасибо за подсказку.HelenRRR писав:смотри письмо Минфина там другие проводки №31-08410-07-25/12852 от 19.05.2011aniri писав:а какой проводкой в 1с отображать эту пересчитанную часть НК (ранее была включена в затраты)?
дт92 кт644 минус
дт641 кт644 плюс
Но это письмо Минфина касается ОС.
-
- Высший разум
- Повідомлень: 573
- З нами з: 31 січня 2011, 00:58
- Дякував (ла): 93 рази
- Подякували: 186 разів
Есть ответ на сайте налоговой в ЄБПЗ "Заповнення таблиці 3 додатка 7 (Д7) податкової декларації з ПДВ та подання його до такої податкової декларації здійснюється таким платником податку у періоді перерахунку частки використання необоротних активів в оподатковуваних операціях за результатами 12, 24 і 36 місяців їх використання".HelenRRR писав:Кто уже пытался смотреть заполнение 3 табличной части? Вопрос вот в чем, например ОС куплено в январе 2011 это колонка 3 таблицы 3 всегда, введено в эксплуатацию в мае 2011 что пишем в колонке 2 таблицы3? По прочитанным разъяснениям у меня получается три варианта заполнения:
1) заполняем таблицу 3 первый раз в декабре2011 колонка 2 пусто колонка 3 январь 2011
2) заполняем в мае 2012 колонка 2 май 2012 колонка 3 январь 2011
3) заполняем в июне 2012 колонка 2 июнь 2012 колонка 3 январь 2011 (так как ввод в эксплуатацию май 2011, а амортизируем со следующего месяца июня 2011)
Ха! Вот и типа разъяснение ГНАУ от 30.11.2011 г. № 6446/6/15-3415-26
-
- Гений
- Повідомлень: 425
- З нами з: 19 квітня 2011, 01:43
- Дякував (ла): 120 разів
- Подякували: 12 разів
меня только что обрадовали из налоговой,что мне надо сдать додаток 7 за весь 2011 год.,т.к. у мня были операции,по кот.я заполняла 6 додаток. Я вообще не пойму как его заполнять и что куда писать,помогите кто-нибудь советом в заполнении!
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5788
- З нами з: 28 липня 2011, 00:58
- Дякував (ла): 3704 рази
- Подякували: 2325 разів
В том месяце, когда у Вас появились необлагаемые операции, заполняете Дод.7, где указываете обороты по облагаемым и необлагаемым операциям, рассчитываете коэффициент. К деке за декабрь податете Дод.7, где делаете перерасчет по результатам года.elpice писав:меня только что обрадовали из налоговой,что мне надо сдать додаток 7 за весь 2011 год.,т.к. у мня были операции,по кот.я заполняла 6 додаток. Я вообще не пойму как его заполнять и что куда писать,помогите кто-нибудь советом в заполнении!