Додаток 7 до податкової декларації з ПДВ

декларація, уточнення, виправлення помилок
Любослава
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 6691
З нами з: 16 лютого 2011, 01:48
Дякував (ла): 11443 рази
Подякували: 8955 разів

Повідомлення Любослава »

И знак
10= 8-9 в 16.4 - ПРОТИВОПОЛОЖНЫЙ.

ОС не делала и делать не буду.
У меня там копейки, по которым нужно увеличить НК.
Я им подарю!!!


aniri
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2232
З нами з: 21 квітня 2011, 01:26
Дякував (ла): 401 раз
Подякували: 1233 рази

Повідомлення aniri »

а какой проводкой в 1с отображать эту пересчитанную часть НК (ранее была включена в затраты)?
дт92 кт644 минус
дт641 кт644 плюс

Любослава
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 6691
З нами з: 16 лютого 2011, 01:48
Дякував (ла): 11443 рази
Подякували: 8955 разів

Повідомлення Любослава »

aniri писав:а какой проводкой в 1с отображать эту пересчитанную часть НК (ранее была включена в затраты)?
дт92 кт644 минус дт641 кт644 плюс
1С автоматом что-то рассчитывает и сторнирует по документам поставщиков.
Но, честно говоря, мне пока некогда было проверять правильность.
Общая сумма сходится.

HelenRRR
УченикУченик
Повідомлень: 5
З нами з: 20 грудня 2011, 06:27

Повідомлення HelenRRR »

And писав:Кто-то делает перасчет налогового кредита по ОС приобретенных до 01.01.2011?????????
Консультировалась со своими аудиторами до 01.01.2011 ОС пересчитывать не нужно Закон обратной силы не имеет. И как они это будут проверять???

HelenRRR
УченикУченик
Повідомлень: 5
З нами з: 20 грудня 2011, 06:27

Повідомлення HelenRRR »

aniri писав:а какой проводкой в 1с отображать эту пересчитанную часть НК (ранее была включена в затраты)?
дт92 кт644 минус
дт641 кт644 плюс
смотри письмо Минфина там другие проводки №31-08410-07-25/12852 от 19.05.2011

Любослава
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 6691
З нами з: 16 лютого 2011, 01:48
Дякував (ла): 11443 рази
Подякували: 8955 разів

Повідомлення Любослава »

HelenRRR писав:
aniri писав:а какой проводкой в 1с отображать эту пересчитанную часть НК (ранее была включена в затраты)?
дт92 кт644 минус
дт641 кт644 плюс
смотри письмо Минфина там другие проводки №31-08410-07-25/12852 от 19.05.2011
HelenRRR, спасибо за подсказку.
Но это письмо Минфина касается ОС.

And
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 573
З нами з: 31 січня 2011, 00:58
Дякував (ла): 93 рази
Подякували: 186 разів

Повідомлення And »

HelenRRR писав:Кто уже пытался смотреть заполнение 3 табличной части? Вопрос вот в чем, например ОС куплено в январе 2011 это колонка 3 таблицы 3 всегда, введено в эксплуатацию в мае 2011 что пишем в колонке 2 таблицы3? По прочитанным разъяснениям у меня получается три варианта заполнения:
1) заполняем таблицу 3 первый раз в декабре2011 колонка 2 пусто колонка 3 январь 2011
2) заполняем в мае 2012 колонка 2 май 2012 колонка 3 январь 2011
3) заполняем в июне 2012 колонка 2 июнь 2012 колонка 3 январь 2011 (так как ввод в эксплуатацию май 2011, а амортизируем со следующего месяца июня 2011)

Ха! Вот и типа разъяснение ГНАУ от 30.11.2011 г. № 6446/6/15-3415-26
Есть ответ на сайте налоговой в ЄБПЗ "Заповнення таблиці 3 додатка 7 (Д7) податкової декларації з ПДВ та подання його до такої податкової декларації здійснюється таким платником податку у періоді перерахунку частки використання необоротних активів в оподатковуваних операціях за результатами 12, 24 і 36 місяців їх використання".

Olya29
Гений
Гений
Повідомлень: 311
З нами з: 16 січня 2012, 08:52
Дякував (ла): 83 рази
Подякували: 84 рази

Повідомлення Olya29 »

В 2011году сдала уточняющий расчет за 2010год, надо ли его учитывать при перерасчете НК в декларации за декабрь 2011г?

elpice
Гений
Гений
Повідомлень: 425
З нами з: 19 квітня 2011, 01:43
Дякував (ла): 120 разів
Подякували: 12 разів

Повідомлення elpice »

меня только что обрадовали из налоговой,что мне надо сдать додаток 7 за весь 2011 год.,т.к. у мня были операции,по кот.я заполняла 6 додаток. Я вообще не пойму как его заполнять и что куда писать,помогите кто-нибудь советом в заполнении!

Ир4ик
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5788
З нами з: 28 липня 2011, 00:58
Дякував (ла): 3704 рази
Подякували: 2325 разів

Повідомлення Ир4ик »

elpice писав:меня только что обрадовали из налоговой,что мне надо сдать додаток 7 за весь 2011 год.,т.к. у мня были операции,по кот.я заполняла 6 додаток. Я вообще не пойму как его заполнять и что куда писать,помогите кто-нибудь советом в заполнении!
В том месяце, когда у Вас появились необлагаемые операции, заполняете Дод.7, где указываете обороты по облагаемым и необлагаемым операциям, рассчитываете коэффициент. К деке за декабрь податете Дод.7, где делаете перерасчет по результатам года.

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”