неплательщики ндс

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
maryx
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 820
З нами з: 21 вересня 2011, 01:28
Дякував (ла): 261 раз
Подякували: 21 раз

Повідомлення maryx »

кто знает ответ. нужно ли регистрировать налоговую на сумму свіше 60000,00грн. в едином реестре если она віписана неплательщику ндс. и зачастую мы налоговую им не даем(им не нужно). где про єто прочитать. на что ссылаться если не зарегистрировать?

ЛанаСвет
ПрофиПрофи
Повідомлень: 40
З нами з: 20 травня 2011, 04:10
Дякував (ла): 16 разів
Подякували: 15 разів

Повідомлення ЛанаСвет »

оегистрировать не нужно, т.к. покупатель не плательщик НДС. в январе 2012 попыталась зарегистрировать НН на неплательщика, пришла квитанция с отказом

maryx
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 820
З нами з: 21 вересня 2011, 01:28
Дякував (ла): 261 раз
Подякували: 21 раз

Повідомлення maryx »

а чем подкрепить при проверке?

svitlass
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2862
З нами з: 12 серпня 2011, 05:22
Дякував (ла): 252 рази
Подякували: 1128 разів

Повідомлення svitlass »

есть розьяснения налоговой . ищите. и ЭБПЗ тоже есть такой ответ
2755 Чи підлягають реєстрації податкові накладні у Єдиному реєстрі податкових накладних, у разі якщо такі податкові накладні залишаються у продавця товарів/послуг?
Коротка відповідь : У Єдиному реєстрі податкових накладних підлягають реєстрації тільки ті податкові накладні, які надаються покупцю та відповідають вимогам, визначеним п.11 підр.2 р.XX Податкового кодексу України. Тобто, податкові накладні, які залишаються у продавця товарів/послуг, незалежно від суми ПДВ, зазначеної в такій податковій накладній, не підлягають реєстрації у Єдиному реєстрі податкових накладних. При цьому, платником ПДВ у верхній лівій частині поля "Залишається у продавця" оригіналу такої податкової накладної робиться відповідна помітка "Х" та зазначається відповідний тип причини.

Аватар користувача
Popen
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 18887
З нами з: 20 травня 2011, 00:41
Звідки: Україна, м.Харків
Дякував (ла): 2114 разів
Подякували: 10409 разів

Повідомлення Popen »

maryx писав:а чем подкрепить при проверке?
П О С Т А Н О В А КМУ від 29 грудня 2010 р. N 1246

Бюгюльмэ
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 7904
З нами з: 03 листопада 2011, 03:49
Дякував (ла): 2170 разів
Подякували: 4361 раз

Повідомлення Бюгюльмэ »

maryx писав:а чем подкрепить при проверке?
А что подкреплять если покупателю НН не нужна? С вас налоговые обязательства и без подкрепления не снимут.)))

Mitya1980
УченикУченик
Повідомлень: 5
З нами з: 18 березня 2012, 16:33
Дякував (ла): 2 рази

Повідомлення Mitya1980 »

Здравствуйте, Коллеги, помогите пожалуйста "чайнику". Наше предприятие приобрело семенной материал подсолнечника иностранного происхождения (с кодами УКТ ЗЕД 1206001000), поставщик (является плательщиком НДС) мне предоставил налоговую накладную зарегистрированную в Едином реестре налоговых накладных. Но проблема в том что я не знаю как включить ее в реестр полученных налоговых накладных так как она без НДС - звільнена від ПДВ (звільняються від оподаткування ПДВ згідно п.15 підрозділу 2 Розділу XX ПКУ). В налоговой накладной 11 колонка: Усього по розділу І- 192131,90, ПДВ- "Без ПДВ", Загальна сума- 192131,90. В каких колонках в реєстре отразить эти суммы? И будет ли отражаться данная сумма в Деке? Большое Всем Спасибо! Извините, если что.

Відповісти

Повернутись до “Податкова накладна”