Подскажите, кто знает, как облагаеться поставка товаров в Чернобыль? Как ст.211 действует? Выписывать налоговую по ставке 20% или 0%?
Мы импортируем товар и тут же его продаем (мы резиденты). #help#
Поставка товаров в Чернобыль
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 7199
- З нами з: 22 червня 2011, 05:34
- Дякував (ла): 1215 разів
- Подякували: 1826 разів
вы поставляете сировину матеріали , устаткування , обладнання на объекты "Укрыття"???Ульма писав:Подскажите, кто знает, как облагаеться поставка товаров в Чернобыль? Как ст.211 действует? Выписывать налоговую по ставке 20% или 0%?
Мы импортируем товар и тут же его продаем (мы резиденты). #help#
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 7199
- З нами з: 22 червня 2011, 05:34
- Дякував (ла): 1215 разів
- Подякували: 1826 разів
тогда да!!! - почему нет ! почитайте внимательно ваш договор чтобы всё совпадало с соглашением и т.п чтобы не попали в 1-24 группу УКТЗЕДУльма писав:Да
-
- Гений
- Повідомлень: 366
- З нами з: 08 червня 2012, 01:01
- Дякував (ла): 176 разів
- Подякували: 27 разів
Вижу, что тема поднималася.
Может у кого-нибудь есть свежий сведения. Как ведется учет подобных операций?
Покупатель планирует приобретать материалы для своих нужд, связанных с Чернобыльской АЭС в рамках международной помощи. Предоставил кучу документов по этому поводу, подтверждающих свои полномочия и свою регистрацию.
Но есть одно существенное НО...Просит выставлять ему счета и делать документы без НДС, ссылаясь на 154.4 и 211.1 статьи НКУ.
то есть операции с поставки товаров им будет облагаться по нулевой ставке.
Не совсем понимаю, насколько это внесет изменения в мой учет.
Не придется ли мне делить налоговый кредит по всем моим покупкам из-за такого покупателя?
Фразу из статьи 211.1 третий абзац вообще не понимаю:
оподатковуються за нульовою ставкою операції з постачання товарів (сировини, матеріалів, устаткування та обладнання), виконання робіт та постачання послуг на митній території України, що здійснюються в рамках міжнародної технічної допомоги. Суми податку, сплачені платником податку - виконавцем робіт, послуг за контрактом, укладеним з особою-нерезидентом, яка уклала контракт з реципієнтом, відшкодовуються з бюджету протягом місяця, що настає після місяця, в якому подається податкова декларація, за умови наявності належним чином оформлених документів та підтвердження їх матеріалами документальної перевірки. { Абзац третій пункту 211.1 статті 211 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3609-VI від 07.07.2011 }
Что это значит? Касается ли это предприятия - продавца? Что мне делать с НДС, который был оплачен в свою очередь мной при приобретении материалов, которые теперь будут отгружены объету "Укрыття"?
Может у кого-нибудь есть свежий сведения. Как ведется учет подобных операций?
Покупатель планирует приобретать материалы для своих нужд, связанных с Чернобыльской АЭС в рамках международной помощи. Предоставил кучу документов по этому поводу, подтверждающих свои полномочия и свою регистрацию.
Но есть одно существенное НО...Просит выставлять ему счета и делать документы без НДС, ссылаясь на 154.4 и 211.1 статьи НКУ.
то есть операции с поставки товаров им будет облагаться по нулевой ставке.
Не совсем понимаю, насколько это внесет изменения в мой учет.
Не придется ли мне делить налоговый кредит по всем моим покупкам из-за такого покупателя?
Фразу из статьи 211.1 третий абзац вообще не понимаю:
оподатковуються за нульовою ставкою операції з постачання товарів (сировини, матеріалів, устаткування та обладнання), виконання робіт та постачання послуг на митній території України, що здійснюються в рамках міжнародної технічної допомоги. Суми податку, сплачені платником податку - виконавцем робіт, послуг за контрактом, укладеним з особою-нерезидентом, яка уклала контракт з реципієнтом, відшкодовуються з бюджету протягом місяця, що настає після місяця, в якому подається податкова декларація, за умови наявності належним чином оформлених документів та підтвердження їх матеріалами документальної перевірки. { Абзац третій пункту 211.1 статті 211 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3609-VI від 07.07.2011 }
Что это значит? Касается ли это предприятия - продавца? Что мне делать с НДС, который был оплачен в свою очередь мной при приобретении материалов, которые теперь будут отгружены объету "Укрыття"?