Налоговая накладная не проведённая у покупателя...

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
ja
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 131
З нами з: 31 жовтня 2011, 13:15
Дякував (ла): 2 рази

Повідомлення ja »

Добрый вечер!
Сегодня обнаружилось что за июль месяц одна НН, подлежавшая регистрации, не была зарегистрирована. Покупатель в июле у себя её не проводил. Хочет провести в ноябре.
Можно ли мне откоректировать у себя ту НН (не зарегистрированную) в ноябре (что-то вроде "Зміна умов постачання")и выписать новую уже ноябрём ...
(Т.е. у меня НО не изменяются, а у покупателя не НК проводится позже).
Чем это грозит мне и моему покупателю?


Помогите, пожалуста!!#g_cray2#

СПАСИБО!

Оля-ля
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 714
З нами з: 01 жовтня 2012, 04:11
Дякував (ла): 496 разів
Подякували: 142 рази

Повідомлення Оля-ля »

Ваш покупатель сможет включить эту НН через додаток 8, у вас может быть проверка. А дату отгрузки нельзя поменять на ноябрь?

ja
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 131
З нами з: 31 жовтня 2011, 13:15
Дякував (ла): 2 рази

Повідомлення ja »

Нет, НН выписана по акту...
без додатка никак?#cray#

Оля-ля
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 714
З нами з: 01 жовтня 2012, 04:11
Дякував (ла): 496 разів
Подякували: 142 рази

Повідомлення Оля-ля »

На какую сумму акт? И что за работы?

Оля-ля
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 714
З нами з: 01 жовтня 2012, 04:11
Дякував (ла): 496 разів
Подякували: 142 рази

Повідомлення Оля-ля »

А если с покупателем договориться разбить акт на несколько, чтоб сумма не превышала 60000 грн, разными числами июля. Получается в реестре июля будет ОДНА налоговая накладная на общую сумму, превышающая 60000 и не зарегестрированная, додаток 5 будет правильным. В 1С в июле выписываете уже правильные налоговые под каждый акт (конечно собъётся нумерация, ну это лучше чем жалоба через дод.8), номера налоговых накладных берёте не занятые, если у вас ведётся помесячно нумерация - берёте номера после последнего в июле, если с начала года наростающим - то после последней выписанной ноябрьской налоговой. В реестре НОЯБРЯ со знаком "-" вписываете незарегестрированную налогову, а с "+" правильные раздробленные налоговые.

Відповісти

Повернутись до “Податкова накладна”