Корректировка НН (часть 2)

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
vito4ka_
ПрофиПрофи
Повідомлень: 38
З нами з: 10 жовтня 2014, 15:54
Дякував (ла): 7 разів
Подякували: 2 рази

Повідомлення vito4ka_ »

Добрый день. подскажите, была выписана налоговая на предоплату( в счета была одна позиция), сейчас переигралось и стало 2 позиции, как мне исправить налоговую, если делаю в корректировке 1. строчку с минусом, потом 1.плюсом номенклатуру А, 2.плюсом номенклатуру Б. а оно ругается и говорит,что в накладной только одна строчка. как добавить строчки?

marinna_90
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1571
З нами з: 22 грудня 2011, 03:12
Дякував (ла): 724 рази
Подякували: 44 рази

Повідомлення marinna_90 »

Подскажите, пожалуйста, как правильно зарегистрировать ошибочно выписанную НН? Неправильно указана дата. Неужели нельзя обойти запрет на корректирование даты?

Натали_87
Гений
Гений
Повідомлень: 363
З нами з: 22 січня 2012, 08:29
Дякував (ла): 130 разів
Подякували: 51 раз

Повідомлення Натали_87 »

Підкажіть, постачальник зареєстрував ПН з помилкою в сумі постачання (на 1 коп менше за проплату та виставленого акта), сума ПДВ - вірна. Тепер прошу його зареєструвати РК, прислав замість РК - ПН на 1 коп з номенклатурою: коригування. Як зараз правильно йому все виправити:
1. РК до помилковою ПН датою першої події з причиною "Виправлення помилки" на 1 коп. (ПДВ 0,00). Постачальник реєструє?
2. РК, щоб обнулити ПН на 1 коп.: строчка перша - з плюсом 1 коп., друга строчка - з мінусом 1 коп. Причина: виправлення помилки? Реєструє покупець?

Правильно? поправте, будь ласка. Сьогодні граничний день для реєстрації.
Дякую.

Asia Svetlova
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1681
З нами з: 31 січня 2012, 05:11
Дякував (ла): 833 рази
Подякували: 696 разів

Повідомлення Asia Svetlova »

marinna_90 писав:Подскажите, пожалуйста, как правильно зарегистрировать ошибочно выписанную НН? Неправильно указана дата. Неужели нельзя обойти запрет на корректирование даты?
А зачем вам регистрировать ошибочно выписанную накладную? Выпишите НН с правильной датой и регистрируйте.
Податки-це зло, неохідне, але все-таки зло, і чим менше їх у нас, тим краще. У. Черчилль 1907р

Asia Svetlova
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1681
З нами з: 31 січня 2012, 05:11
Дякував (ла): 833 рази
Подякували: 696 разів

Повідомлення Asia Svetlova »

Натали_87 писав:Підкажіть, постачальник зареєстрував ПН з помилкою в сумі постачання (на 1 коп менше за проплату та виставленого акта), сума ПДВ - вірна. Тепер прошу його зареєструвати РК, прислав замість РК - ПН на 1 коп з номенклатурою: коригування. Як зараз правильно йому все виправити:
1. РК до помилковою ПН датою першої події з причиною "Виправлення помилки" на 1 коп. (ПДВ 0,00). Постачальник реєструє?
2. РК, щоб обнулити ПН на 1 коп.: строчка перша - з плюсом 1 коп., друга строчка - з мінусом 1 коп. Причина: виправлення помилки? Реєструє покупець?

Правильно? поправте, будь ласка. Сьогодні граничний день для реєстрації.
Дякую.
1 РК до помилкової ПН датой обнаружения ошибки. Остальное верно
2 РК, щоб обнулити ПН на 1 коп.: одна строка с минусом 1 коп. Регистрирует покупатель.
Податки-це зло, неохідне, але все-таки зло, і чим менше їх у нас, тим краще. У. Черчилль 1907р

Натали_87
Гений
Гений
Повідомлень: 363
З нами з: 22 січня 2012, 08:29
Дякував (ла): 130 разів
Подякували: 51 раз

Повідомлення Натали_87 »

Asia Svetlova писав:
Натали_87 писав:Підкажіть, постачальник зареєстрував ПН з помилкою в сумі постачання (на 1 коп менше за проплату та виставленого акта), сума ПДВ - вірна. Тепер прошу його зареєструвати РК, прислав замість РК - ПН на 1 коп з номенклатурою: коригування. Як зараз правильно йому все виправити:
1. РК до помилковою ПН датою першої події з причиною "Виправлення помилки" на 1 коп. (ПДВ 0,00). Постачальник реєструє?
2. РК, щоб обнулити ПН на 1 коп.: строчка перша - з плюсом 1 коп., друга строчка - з мінусом 1 коп. Причина: виправлення помилки? Реєструє покупець?

Правильно? поправте, будь ласка. Сьогодні граничний день для реєстрації.
Дякую.
1 РК до помилкової ПН датой обнаружения ошибки. Остальное верно
2 РК, щоб обнулити ПН на 1 коп.: одна строка с минусом 1 коп. Регистрирует покупатель.
Дякую за відповідь.
1. Якщо РК наприклад сьогоднішньою датою випише 01.07 - то піде в деку за лютий РК? А ПН помилкова виписана в червні - в червневу деку. Але я думаю, що якщо й червнем випише РК- то буде норм, головне 15 днів не прогавити.
2. ага, згодна. Дякую, що підправили.

Asia Svetlova
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1681
З нами з: 31 січня 2012, 05:11
Дякував (ла): 833 рази
Подякували: 696 разів

Повідомлення Asia Svetlova »

Я думаю лучше РК на помилкову выписать июнем, времени для регистрации еще предостаточно. По поводу того в деку какого месяца нужно относить-погуглите или на форуме поищите-боюсь давать совет-столько разных мнений читала, что у самой каша в голове по этому поводу. Вроде как при своевременной регистрации РК можно в месяце выписки отражать, но не уверена.
Податки-це зло, неохідне, але все-таки зло, і чим менше їх у нас, тим краще. У. Черчилль 1907р

ivess
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 27
З нами з: 30 червня 2013, 17:36
Дякував (ла): 4 рази
Подякували: 2 рази

Повідомлення ivess »

Коллеги, проконсультируйте, пожалуйста.
Выписываем корректировку к НН за 2014 год, НН не зарегестрирована в ЕРНН. Какой выход - выписать бумажную и отправить контрагенту? И уменьшить НО, согласовав включение в НК контрагента бумажную корректировку, получив подпись на корректировке с датой получения? Как отразить корректировку в приложении 1?

ivess
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 27
З нами з: 30 червня 2013, 17:36
Дякував (ла): 4 рази
Подякували: 2 рази

Повідомлення ivess »

Вопрос сразу вдогонку) есть еще корректировка на неплательщика НДС.
Если на плательщика нужно зорегистрировать старую НН, а потом к ней новую - то как быть с неплательщиком? Такая же схема? Регистрируем старую НН за 2014 и вдогонку к ней корректировку на неплательщика?

Аватар користувача
Тюша
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8705
З нами з: 24 березня 2010, 04:42
Дякував (ла): 2126 разів
Подякували: 5235 разів

Повідомлення Тюша »

ivess писав:Коллеги, проконсультируйте, пожалуйста.
Выписываем корректировку к НН за 2014 год, НН не зарегестрирована в ЕРНН. Какой выход - выписать бумажную и отправить контрагенту? И уменьшить НО, согласовав включение в НК контрагента бумажную корректировку, получив подпись на корректировке с датой получения? Как отразить корректировку в приложении 1?
О бумажных вариантах забудьте навсегда. Пытайтесь зарегить старую НН и в этот же день ваш покупатель должен зарегит РК к ней.

Закрито

Повернутись до “Податкова накладна”