Сегодня буду регистрировать НН от 06.01.2016г., НДС 7000грн.
Подскажите пожалуйста, каким образом начисляются штрафы за просроченную регистрацию НН? 10% от суммы НДС каким образом будут "стягувати"? Админштрафа не будет если включу в обязательства.
Не зарегистрировала вовремя нн, что теперь делать?
- Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8539
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1893 рази
- Подякували: 6500 разів
- Контактна інформація:
Берете реєструєте і сидите тихенько... На штраф мають рішення вами вручити...12062014 писав:Сегодня буду регистрировать НН от 06.01.2016г., НДС 7000грн.
Подскажите пожалуйста, каким образом начисляются штрафы за просроченную регистрацию НН? 10% от суммы НДС снимут со спецсчета? Админштраф буде или нет?
-
- Оракул
- Повідомлень: 258
- З нами з: 12 червня 2014, 15:01
- Дякував (ла): 93 рази
- Подякували: 59 разів
Знакомый общался с инспектором, сказали что с Киева на районные ГНИ спускают реестры, согласно которых рассылаются решения на штраф по таким просроченным НН.Tasa писав:Берете реєструєте і сидите тихенько... На штраф мають рішення вами вручити...12062014 писав:Сегодня буду регистрировать НН от 06.01.2016г., НДС 7000грн.
Подскажите пожалуйста, каким образом начисляются штрафы за просроченную регистрацию НН? 10% от суммы НДС снимут со спецсчета? Админштраф буде или нет?
А на горячей линии сказали, что механизма взыскания шрафа на данный момент нет.
Подскажите, пожалуйста, какие последствия будут у покупателя, если я как поставщик зарегистрирую налоговою накладную от 11.01.16, например, 29.01.16? Он сможет включить эту налоговую в январскую декларацию?12062014 писав:Сегодня буду регистрировать НН от 06.01.2016г., НДС 7000грн.
Подскажите пожалуйста, каким образом начисляются штрафы за просроченную регистрацию НН? 10% от суммы НДС каким образом будут "стягувати"? Админштрафа не будет если включу в обязательства.
Подскажите, пожалуйста, какие последствия будут у покупателя, если я как поставщик зарегистрирую налоговою накладную от 11.01.16, например, 29.01.16? Он сможет включить эту налоговую в январскую декларацию?12062014 писав:Сегодня буду регистрировать НН от 06.01.2016г., НДС 7000грн.
Подскажите пожалуйста, каким образом начисляются штрафы за просроченную регистрацию НН? 10% от суммы НДС каким образом будут "стягувати"? Админштрафа не будет если включу в обязательства.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3606
- З нами з: 14 березня 2012, 01:31
- Дякував (ла): 2642 рази
- Подякували: 1919 разів
В данном случае для покупателя последствий никаких. Включает в январскую декларацию. Просроченные НН включаются в месяце регистрации.И-Ирина писав:Подскажите, пожалуйста, какие последствия будут у покупателя, если я как поставщик зарегистрирую налоговою накладную от 11.01.16, например, 29.01.16? Он сможет включить эту налоговую в январскую декларацию?12062014 писав:Сегодня буду регистрировать НН от 06.01.2016г., НДС 7000грн.
Подскажите пожалуйста, каким образом начисляются штрафы за просроченную регистрацию НН? 10% от суммы НДС каким образом будут "стягувати"? Админштрафа не будет если включу в обязательства.
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 193
- З нами з: 07 жовтня 2015, 12:31
- Дякував (ла): 136 разів
- Подякували: 5 разів
Подскажите пожалуйста,какой штраф за несвоевременную регистрацию нн без НДС?
-
- Высший разум
- Повідомлень: 561
- З нами з: 15 вересня 2010, 08:26
- Дякував (ла): 146 разів
- Подякували: 68 разів
Мою РК(я поставщик) декабрьскую отрицательную покупатель зарегистрировал с опозданием в январе. Как мне включить в отчетность эту РК. Через уточненку за декабрь в январе, или в декларации января?
Поставщик зарегистрировал налоговую без НДС, но мы (покупатели) и поставщик являемся плательщиками НДС, налоговая от 30.09.15, 13000,00 грн. только НДС.
Корректировку не регистрирует ссылаясь на то что на счету нету денег. Что делать и какие последствия несет за собой то что поставщик так и не исправит это?
Корректировку не регистрирует ссылаясь на то что на счету нету денег. Что делать и какие последствия несет за собой то что поставщик так и не исправит это?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2868
- З нами з: 26 квітня 2011, 05:13
- Дякував (ла): 773 рази
- Подякували: 1426 разів
Вы ее включаете в январе, а вот покупатель должен был включить в декабреВалерияV писав:Мою РК(я поставщик) декабрьскую отрицательную покупатель зарегистрировал с опозданием в январе. Как мне включить в отчетность эту РК. Через уточненку за декабрь в январе, или в декларации января?