В деку по НДС включаю ТОЛЬКО операции с НДСЗина писав:А если получаем услуги от СПД физ.лица (ед. налог не плательщик НДС), то в деку по НДС тоже включать не надо? Спасибо
Всякой - разной другой хернёй не заморачиваюсь.
В деку по НДС включаю ТОЛЬКО операции с НДСЗина писав:А если получаем услуги от СПД физ.лица (ед. налог не плательщик НДС), то в деку по НДС тоже включать не надо? Спасибо
Уточняющий реестр не подается, ошибки исправляются методом сторно. В текущем реестре сделайте две записи: первая ПНУ с минусом НН с неправильным номером, вторая ПНУ с плюсом НН с правильным номером.Irina111 писав:Доброе утро!
Помогите по такому вопросу.
В августе месяце сдали отчет по НДС и соответственно реестр виданых и полученых налоговых накладных.
В нем, в одной из полученых налоговых указали неправильно номер (номер самой налоговой накладной).
Сейчас сами нашли случайно эту ошибку.
Как быть в такой ситуации?
Подавать уточненку? просто суммы по этой налоговой правильные, ошибка просто в номере.
Заранее спаисбо
1. Упровадження реєстру виданих та отриманих податкових накладних (далі - Реєстр) обумовлене вимогами пункту 201.15 статті 201 розділу V Податкового кодексу України (далі - Кодекс).
Реєстр є формою для запису (реєстрації) виданих та отриманих податкових накладних.
Виправлення помилки в Реєстрі здійснюється методом "сторно" за правилами, передбаченими для бухгалтерського обліку, у момент виявлення таких помилок.
Коригування помилкових записів у Реєстрі не призводить до потреби формування нових (уточнюючих) реєстрів.
Спасибо, дорогая Лапа, за лаконичный и чёткий ответ относительно включения в деку разной херни... А вот как быть, если в деку нужно включитьЛапа писав:В деку по НДС включаю ТОЛЬКО операции с НДСЗина писав:А если получаем услуги от СПД физ.лица (ед. налог не плательщик НДС), то в деку по НДС тоже включать не надо? Спасибо
Всякой - разной другой хернёй не заморачиваюсь.
Конец надо беречь, даже худой, от всякой вышеперечисленной...Popen писав: не херню, а какую-либо хреновину или, на худой конец, просто обычную хрень ??? #g_crazy#
Признавайтесь, это кто-то выполняет? Я нет.11. Особенности заполнения некоторых граф раздела II Реестра.
11.1. В графе 1 проставляется номер записи налоговой накладной, расчета корректировки количественных и стоимостных показателей к налоговой накладной (приложение 2 к налоговой накладной), других подобных документов, указанных в пунктах 201.10 и 201.11 статьи 201 раздела V Кодекса, и документа, удостоверяющего факт приобретения товаров, ГТД. Указанный номер записи переносится на указанный документ.
Согласна на включение только в следующих случаях:Popen писав:Спасибо, дорогая Лапа, за лаконичный и чёткий ответ относительно включения в деку разной херни... А вот как быть, если в деку нужно включить
не херню, а какую-либо хреновину или, на худой конец, просто обычную хрень ??? #g_crazy#
+1#g_crazy#nachfin писав:Признавайтесь, это кто-то выполняет? Я нет.
Я выполняю, но... карандашиком.Лапа писав:+1#g_crazy#nachfin писав:Признавайтесь, это кто-то выполняет? Я нет.
+1Лапа писав:В деку по НДС включаю ТОЛЬКО операции с НДСЗина писав:А если получаем услуги от СПД физ.лица (ед. налог не плательщик НДС), то в деку по НДС тоже включать не надо? Спасибо
Всякой - разной другой хернёй не заморачиваюсь.
Повернутись до “Податкова накладна”