Здравствуйте, подскажите может ли такое быть?
Получила налоговую накладную от поставщика (вытянула из реестра) с ошибкой - единица измерения написано - посл и название фирмы прописными буквами.
А вот постащик утверждает что у него в этой налоговой всё красиво и правильно - послуга и название фирмы все заглавные
у меня медок, у них что-то другое, такое может быть, объясните или меня разводят?
Регистрация налоговых накладных в ЕРНН (Часть 2)
-
- Профи
- Повідомлень: 43
- З нами з: 24 лютого 2015, 16:22
- Дякував (ла): 42 рази
- Подякували: 3 рази
Подскажите пожалуйста как быть в такой ситуации? Пока ничего не могу придумать...
Покупателю был выставлен счет и было несколько проплат по этому счету. При выписке расходной накладной была допущена ошибка - сумма на 1000 грн. меньше. И соответственно зарегистрировали налоговую на 1000 меньше оплаченного.
Получается, что корректировку я буду выписывать уже июнем. Но вот как быть с декларацией НДС за май? Не могу же я в обязательство включить на 1000грн меньше... Или эта корректировка попадет в майскую декларацию?
Покупателю был выставлен счет и было несколько проплат по этому счету. При выписке расходной накладной была допущена ошибка - сумма на 1000 грн. меньше. И соответственно зарегистрировали налоговую на 1000 меньше оплаченного.
Получается, что корректировку я буду выписывать уже июнем. Но вот как быть с декларацией НДС за май? Не могу же я в обязательство включить на 1000грн меньше... Или эта корректировка попадет в майскую декларацию?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2248
- З нами з: 05 грудня 2011, 07:27
- Дякував (ла): 1752 рази
- Подякували: 2670 разів
Если майская НН, будет зарегистрирована в ЕРНН в июне , то покупатель может ее включить в состав НК только в июне, но Вы не освобождаетесь от обязанности включения такой НН в состав НО за май ._Елена_ писав:Подскажите пожалуйста как быть в такой ситуации? Пока ничего не могу придумать...
Покупателю был выставлен счет и было несколько проплат по этому счету. При выписке расходной накладной была допущена ошибка - сумма на 1000 грн. меньше. И соответственно зарегистрировали налоговую на 1000 меньше оплаченного.
Получается, что корректировку я буду выписывать уже июнем. Но вот как быть с декларацией НДС за май? Не могу же я в обязательство включить на 1000грн меньше... Или эта корректировка попадет в майскую декларацию?
-
- Высший разум
- Повідомлень: 934
- З нами з: 07 вересня 2011, 11:08
- Дякував (ла): 1255 разів
- Подякували: 515 разів
выписываете как плательщику ндсJaneR писав:Добрый день. Подскажите пожалуйста, контрагент в стане припинення по безкоштовному запиту минюста, НН ему выписывать как платнику ПДВ? На сайте дфс их свидетельство не аннулировано
- Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8531
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1891 раз
- Подякували: 6492 рази
- Контактна інформація:
Ви її у журналі первинних документів там де "видані" - видаліть в корзину, а потім зробіть запит на неї з ЄРПН - вона має у вас "витягнутись" і з"явитись в отриманих разом з квитанцією..Unnak писав:ПН травнева, може, її ще раз відправити, щоб прийшла на неї кв.
ПС Ваш покупець міг сам її отримати з ЄРПН, знаючи тільки дату, коли ви її зареєстрували...
- Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8531
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1891 раз
- Подякували: 6492 рази
- Контактна інформація:
Зранку реєструвала - прийшли на протязі 3 хвилин... Але ж не факти шо зараз так само швидко )))IrinD писав:Кто-нибудь сегодня регистрировал НН? Как быстро приходят квитанции?