Регистрация налоговых накладных в ЕРНН

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
Izuzumka
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 115
З нами з: 25 січня 2012, 06:30
Дякував (ла): 53 рази
Подякували: 5 разів

Повідомлення Izuzumka »

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, что делать, если забыли зарегистрировать НН в марте месяце, сейчас надо сделать корректировку. НН содержит код УКТ

VITAA
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1206
З нами з: 11 травня 2011, 03:27
Дякував (ла): 559 разів
Подякували: 522 рази

Повідомлення VITAA »

Izuzumka писав:Добрый день! Подскажите, пожалуйста, что делать, если забыли зарегистрировать НН в марте месяце, сейчас надо сделать корректировку. НН содержит код УКТ
Податкова накладна не зареєстрована у Єдиному реєстрі протягом 20 днів. Чи можна зареєструвати її пізніше?
На думку податкової служби, викладеній у ЄБНЗ, якщо податкову накладну не зареєструвати вчасно, то її вже не можна буде зареєструвати ніколи. Те саме стосується і розрахунків коригування, виписаних у майбутньому до такої податкової накладної.
А если НН не зарегист.тогда и коректировку вы не имеете право регистрировать

Izuzumka
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 115
З нами з: 25 січня 2012, 06:30
Дякував (ла): 53 рази
Подякували: 5 разів

Повідомлення Izuzumka »

Спасибо за ответ! Еще такой вопрос - чем это грозит, если в реестр накладных включили данную накладную за отчетный период, т.е. НО не занижали себе.

VITAA
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1206
З нами з: 11 травня 2011, 03:27
Дякував (ла): 559 разів
Подякували: 522 рази

Повідомлення VITAA »

Izuzumka писав:Спасибо за ответ! Еще такой вопрос - чем это грозит, если в реестр накладных включили данную накладную за отчетный период, т.е. НО не занижали себе.
Не совсем поняла,если НО не занижали ничего страшно, а если НН подлежала регист.,тогда Чи передбачена відповідальність за нереєстрацію податкових накладних або розрахунків коригування у Єдиному реєстрі?Що стосується продавця, який не зареєстрував ПН або РК, Податковий кодекс відповідальності за це не передбачає. Але, податкова служба цілком законно може застосувати адміністративний штраф передбачений статтею 163-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення за порушення встановленого порядку ведення податкового обліку (до 170 грн.).
Що стосується покупця, то він втратить право на податковий кредит по незареєстрованій податковій накладній, якщо, звісно, не подасть скаргу на свого постачальника.

1111111111
Гений
Гений
Повідомлень: 490
З нами з: 16 січня 2012, 15:02
Дякував (ла): 70 разів
Подякували: 111 разів

Повідомлення 1111111111 »

Доброго дня всем!!!! Подскажите пожалуйста, совсем запуталась
1.Продавец зарегистрировал НН в ЕР, с неправильными нашими реквизитами "Название, на русск.языке, номер телефона", что мне делать подавать додадок 8 на них или как?
2.Налоговое обяз-во возникло 31 мая а зарегистрировали НН 5 июня, когда мне включать НН в кредит в каком месяце?
Заранее спасибо за ответ

Ир4ик
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5788
З нами з: 28 липня 2011, 00:58
Дякував (ла): 3704 рази
Подякували: 2325 разів

Повідомлення Ир4ик »

1111111111 писав:Доброго дня всем!!!! Подскажите пожалуйста, совсем запуталась
1.Продавец зарегистрировал НН в ЕР, с неправильными нашими реквизитами "Название, на русск.языке, номер телефона", что мне делать подавать додадок 8 на них или как?
2.Налоговое обяз-во возникло 31 мая а зарегистрировали НН 5 июня, когда мне включать НН в кредит в каком месяце?
Заранее спасибо за ответ
1-Дод.8
2-Как хотите. По НКУ-июнь, по узагальнюючей податковий консультации-май.

Бюгюльмэ
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 7904
З нами з: 03 листопада 2011, 03:49
Дякував (ла): 2170 разів
Подякували: 4361 раз

Повідомлення Бюгюльмэ »

А я бы ещё добавила, что если НН зарегистрирована с нарушением (неправильные реквизиты), то подавать Дод.8 можно только к деке за тот период, в котором возник такой НК.
Вот и вопрос себе придумала: НК возник в мае, а НКУ требует такие НН (зарег. 05.06.) показывать в месяце регистрации (сейчас не рассмортиваем возможность, предоставленную нам обобщающим налоговым разъяснением показывать такие НН в месяце выписки). Имеет ли право покупатель по такой НН подать Дод.8 в июне с июньской декой (по дате регистрации НН в ЕРНН) ?

yurapug
ПрофиПрофи
Повідомлень: 34
З нами з: 26 серпня 2011, 00:53
Дякував (ла): 2 рази
Подякували: 3 рази

Повідомлення yurapug »

Помогите в такой ситуации:
Пытаюсь зарегистрировать в ЕР корректировку к налог накладной.
Суть корректировки: Меняю оборот по ставку 20% (-) на оборот без НДС (освобожден от НДС).
Приходит квитанция с отказом:Помилка - строка 1. Не допускається одночасне заповнення полів №9 і №11.
В строке 9 заполнено колличество (без него нельзя), строка 11 - прочерк.
Ничего не понимаю. Может кто сталкивался?

Бюгюльмэ
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 7904
З нами з: 03 листопада 2011, 03:49
Дякував (ла): 2170 разів
Подякували: 4361 раз

Повідомлення Бюгюльмэ »

Сделайте РК с минусом по неправильным позициям, и той же датой новую НН с правильной ставкой НДС.

yurapug
ПрофиПрофи
Повідомлень: 34
З нами з: 26 серпня 2011, 00:53
Дякував (ла): 2 рази
Подякували: 3 рази

Повідомлення yurapug »

А можно выписать вторую РК, не хочется выписывать "левую" накладную.?

Закрито

Повернутись до “Податкова накладна”