Inna Medvetska писав:Виписую ПН сама собі на зняття ПК (використання в негосподарській діяльності). от думаю всю номенклатуру перераховувати чи написати одним рядком і просто суму поставити?
тоді що в номенклатурі написати?
Inna Medvetska писав:Виписую ПН сама собі на зняття ПК (використання в негосподарській діяльності). от думаю всю номенклатуру перераховувати чи написати одним рядком і просто суму поставити?
тоді що в номенклатурі написати?
Inna Medvetska писав:Виписую ПН сама собі на зняття ПК (використання в негосподарській діяльності). от думаю всю номенклатуру перераховувати чи написати одним рядком і просто суму поставити?
тоді що в номенклатурі написати?
Inna Medvetska писав:Виписую ПН сама собі на зняття ПК (використання в негосподарській діяльності). от думаю всю номенклатуру перераховувати чи написати одним рядком і просто суму поставити?
тоді що в номенклатурі написати?
О, спасибо, я как-то пропустила, что с новой НН могут быть и изменения, хотя этого стоило ждать. Хорошо, что у меня не было еще этих НН с 01.04.
простите, не поняла#blush# В Вашем посте выше Вы все правильно описали, статью по ссылке прочитала, там все как было и до 01.04.16, не вижу что изменилось по компенсирующим НН, кроме ИПН 6000#search# :
ПН на «компенсуючі» ПЗ Пункти 198.5 і 199.1 ПКУ дозволяють виписати на «компенсуючі» ПЗ зведену ПН не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду. Водночас на суму зобов’язань, нарахованих згідно з пп. 198.5 і 199.1 ПКУ, можуть бути виписані й окремі ПН. Про це податківці зазначали раніше в листі МГУ ДФС від 23.09.2015 р. № 22171/10/28-10-06-11 і це підтверджується Порядком № 1307. У разі складання зведених ПН для нарахування «компенсуючих» ПЗ згідно з пп. 198.5 і 199.1 ПКУ у верхній лівій частині навпроти поля «Зведена податкова накладна» проставляють позначку «Х» і один з типів причини «04», «08», «09» або «13». Як ІПН покупця в цьому випадку зазначається умовний ІПН «600000000000». У табличній частині: у гр. 2 (номенклатура товарів) зазначаємо дати складання та порядкові номери ПН, як одиницю вимірювання (для заповнення гр. 4) використовуємо одиницю вимірювання «грн»; гр. 3, 5 — 9 не заповнюємо.
Добрий день! Чи можна включити податкову накладну, яка виписана та зареєстрована в ЄР лютим 2016р. в декларацію за травень 2016р.?? Дякую всім хто відгукнеться
NataliS писав:Добрий день! Чи можна включити податкову накладну, яка виписана та зареєстрована в ЄР лютим 2016р. в декларацію за травень 2016р.?? Дякую всім хто відгукнеться
да можете в Д5 напишите только что она выписана лютим 2016 у вас есть 180 дней что бы ее зарег
добрый день .
продаем ОС ниже балансовой стоимости физ.лицу.
1. нужно доначислить обязательства. с каким кодом и ИНН 6000,или 4000...?
2. налоговую выписываем в конце месяца или днем продажи?
3 что пишем в номенклатуре?
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста: есть налоговая накладная, а фискальный чек утерян (заправка авто). Можно ли восстановить такой фискальный чек? Можно ли провести налоговый кредит при наличии НН и отсутствии фискального чека?
Юлия11 писав:Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста: есть налоговая накладная, а фискальный чек утерян (заправка авто). Можно ли восстановить такой фискальный чек? Можно ли провести налоговый кредит при наличии НН и отсутствии фискального чека?
Подскажите по ситуации.
Оплатили 2 наименования товара поставщику например на 4000 грн.. В связи с отсутствием 1-го наименования,
написали письмо на возврат части оплаты. Поставщик вернул 1500 грн. в тот же день.
и выписал нам налоговую накладную на 2500 грн....
это правильно? или нужно было нн на 4000 и РК на 1500?