Да, нужно отражать и в реестре, и в Дод.1 (РК отражаются не в Дод.5, а в Дод.1).
Сумма - ноль, но РК имеет ещё и другие реквизиты: дату, номер, причину корыгування, дату и номер НН, которая корректируется.
Корректировка НН
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 7904
- З нами з: 03 листопада 2011, 03:49
- Дякував (ла): 2170 разів
- Подякували: 4361 раз
Помогите новичку в НДС.
В августе была выписаны НН Поставщик 1 на 1500,00 грн., Поставщик 2 на 500.00 грн. В сентябре выяснилось что необходимо было выписать Поставщику 1 на 1750,00, Поставщику 2 на 250,00. Т.е 250 грн. с одного перебросить на другой. Операции НДС не облагаются, никаких изменений в цифрах декларации не будет.
Как в сентябре отразить эти зменения?
В августе была выписаны НН Поставщик 1 на 1500,00 грн., Поставщик 2 на 500.00 грн. В сентябре выяснилось что необходимо было выписать Поставщику 1 на 1750,00, Поставщику 2 на 250,00. Т.е 250 грн. с одного перебросить на другой. Операции НДС не облагаются, никаких изменений в цифрах декларации не будет.
Как в сентябре отразить эти зменения?
- nachfin
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8971
- З нами з: 13 липня 2012, 01:50
- Дякував (ла): 326 разів
- Подякували: 5931 раз
На операции, которые НДС не облагаются, налоговые накладные и не выписываются. Поэтому, можете их просто выбросить.Mamamashi писав:Помогите новичку в НДС.
В августе была выписаны НН Поставщик 1 на 1500,00 грн., Поставщик 2 на 500.00 грн. В сентябре выяснилось что необходимо было выписать Поставщику 1 на 1750,00, Поставщику 2 на 250,00. Т.е 250 грн. с одного перебросить на другой. Операции НДС не облагаются, никаких изменений в цифрах декларации не будет.
Как в сентябре отразить эти зменения?
А если Вас интересует вопрос, как исправить ошибку в реестре налоговый накладных, поищите по форуму что-то типа
Всем тем, кто наивно полагает, что бумеранга не существует, отвечу: "Ещё не долетел!"
Но, похоже, уже на подлете!!!
Но, похоже, уже на подлете!!!
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1679
- З нами з: 31 січня 2012, 05:11
- Дякував (ла): 833 рази
- Подякували: 695 разів
То есть в деке цифры будут те же, нужно только реестр исправить? Если так, то в реестре за сентябрь повторите августовские строки по обоим поставщикам со знаком минус, а затем правильные со знаком "+". Только не забудьте указать, что НН за августMamamashi писав:Помогите новичку в НДС.
В августе была выписаны НН Поставщик 1 на 1500,00 грн., Поставщик 2 на 500.00 грн. В сентябре выяснилось что необходимо было выписать Поставщику 1 на 1750,00, Поставщику 2 на 250,00. Т.е 250 грн. с одного перебросить на другой. Операции НДС не облагаются, никаких изменений в цифрах декларации не будет.
Как в сентябре отразить эти зменения?
Податки-це зло, неохідне, але все-таки зло, і чим менше їх у нас, тим краще. У. Черчилль 1907р
А дату ставить августовскую и в накладной с "-" и с "+" правильно? Исправляю в первом разделе реестра и там только дата складання. Потянет ли оно в медке в сентябрский реестр, если дата августовская будет?
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 6158
- З нами з: 30 грудня 2011, 00:59
- Дякував (ла): 7018 разів
- Подякували: 4419 разів
На вопрос корректировки НН в связи с изменением номенклатуры товара.
Получила ИНК
При изменении кода - НН на предоплату снимаются корректировкой и выписывается новая НН.
Теперь сижу и думаю, че делать???
Получила ИНК
При изменении кода - НН на предоплату снимаются корректировкой и выписывается новая НН.
Теперь сижу и думаю, че делать???