Корректировка НН (часть 2)
- Valentina
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2544
- З нами з: 19 січня 2010, 03:27
- Дякував (ла): 2147 разів
- Подякували: 2217 разів
Подскажите пожалуйста, как отправить из Сонаты минусовой РК для регистрации Покупателю, если у него Медок?
-
- Оракул
- Повідомлень: 279
- З нами з: 25 жовтня 2015, 22:28
- Дякував (ла): 95 разів
- Подякували: 11 разів
Добрый день! В конце августа нам ошибочно заплатили деньги, я вып МА нн и зарегила её, 2.09 пришло письмо с просьбой вернуть ошибочно перечисленные деньги, деньги отправила и выписала 02.09. Сейчас буду регистрировать рк, но не знаю какую причину указывать
- rubin
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1981
- З нами з: 11 серпня 2011, 02:43
- Дякував (ла): 2353 рази
- Подякували: 1790 разів
возврат предоплатыРабота писав:Добрый день! В конце августа нам ошибочно заплатили деньги, я вып МА нн и зарегила её, 2.09 пришло письмо с просьбой вернуть ошибочно перечисленные деньги, деньги отправила и выписала 02.09. Сейчас буду регистрировать рк, но не знаю какую причину указывать
- Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8701
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1931 раз
- Подякували: 6619 разів
- Контактна інформація:
Нульовий реєструєте ви - продавець...Alisa2014 писав:Плиз, мозг кипит- я продавей- регистрирую РК нулевой( смена номенклатуры)- я или покупатель
-
- Оракул
- Повідомлень: 272
- З нами з: 11 грудня 2014, 09:10
- Дякував (ла): 217 разів
- Подякували: 63 рази
Спасибо, уже нашла ответ и зарегилаTasa писав:Нульовий реєструєте ви - продавець...Alisa2014 писав:Плиз, мозг кипит- я продавей- регистрирую РК нулевой( смена номенклатуры)- я или покупатель
-
- Высший разум
- Повідомлень: 573
- З нами з: 31 січня 2011, 00:58
- Дякував (ла): 93 рази
- Подякували: 186 разів
подскажите пожалуйста как поступить: в течение года название покупателя (филия) писали через /, теперь покупатель заметил и просит написать через запятую. Сделали нулевой РК как написано в Порядке, с пустой табличной частью, только в графе 2 написали "виправлення помилки". Такой РК не зарегистрировался потому что не заполнены остальные реквизиты табличной части. Что делать?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 4195
- З нами з: 31 липня 2015, 10:24
- Дякував (ла): 682 рази
- Подякували: 1964 рази
дописать табличную часть только без суммы и цены, а именно грн или что там у вас и кодAnd писав:подскажите пожалуйста как поступить: в течение года название покупателя (филия) писали через /, теперь покупатель заметил и просит написать через запятую. Сделали нулевой РК как написано в Порядке, с пустой табличной частью, только в графе 2 написали "виправлення помилки". Такой РК не зарегистрировался потому что не заполнены остальные реквизиты табличной части. Что делать?
-
- Гуру
- Повідомлень: 82
- З нами з: 28 серпня 2014, 10:13
- Дякував (ла): 4 рази
- Подякували: 34 рази
Прошу помощи. Сталкиваюсь с такой ситуацией впервые. В Мае Покупатель оплатил нам за товар. Только в августе уведомил нас, что он есть плательщик НДС (вернее так: Платёж делала филия –неплательщик НДС, а налоговую накладную требует основное предприятие – плательщик НДС. ЕДРПОУ у них разные).
Соответственно я зарегистрировал в Мае налоговую на неплательщика НДС.
Что теперь нужно делать?
1. Создавать РК на неплательщика сегодняшним днем и регистрировать?
2. Что писать в табличной части -причина корректировки?
3. Колонка количество и сумма ставить с «-» ?
4. Новую налоговую выписывать в Мае или в сентябре?
5. Если в Мае, то меня ждет еще и штраф?
6. Кроме этих двух документов в мае ничего лишнего не нужно подавать?
7. Кроме этих двух документов в сентябре ничего лишнего не нужно подавать?
Соответственно я зарегистрировал в Мае налоговую на неплательщика НДС.
Что теперь нужно делать?
1. Создавать РК на неплательщика сегодняшним днем и регистрировать?
2. Что писать в табличной части -причина корректировки?
3. Колонка количество и сумма ставить с «-» ?
4. Новую налоговую выписывать в Мае или в сентябре?
5. Если в Мае, то меня ждет еще и штраф?
6. Кроме этих двух документов в мае ничего лишнего не нужно подавать?
7. Кроме этих двух документов в сентябре ничего лишнего не нужно подавать?
- Тюша
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8705
- З нами з: 24 березня 2010, 04:42
- Дякував (ла): 2126 разів
- Подякували: 5235 разів
1. Можно любым.volodya1122 писав:Прошу помощи. Сталкиваюсь с такой ситуацией впервые. В Мае Покупатель оплатил нам за товар. Только в августе уведомил нас, что он есть плательщик НДС (вернее так: Платёж делала филия –неплательщик НДС, а налоговую накладную требует основное предприятие – плательщик НДС).
Соответственно я зарегистрировал в Мае налоговую на неплательщика НДС.
Что теперь нужно делать?
1. Создавать РК на неплательщика сегодняшним днем и регистрировать?
2. Что писать в табличной части -причина корректировки?
3. Колонка количество и сумма ставить с «-» ?
4. Новую налоговую выписывать в Мае или в сентябре?
5. Если в Мае, то меня ждет еще и штраф?
6. Кроме этих двух документов в мае ничего лишнего не нужно подавать?
7. Кроме этих двух документов в сентябре ничего лишнего не нужно подавать?
2. Помилково виписана
3. Только в кол-"-".
4. Новую, тем же числом, что и старая
5. штраф будет
6. За май надо подать УР, где в дод.5 уборать НН на неплатедьщика и добавить НН с ИПН. Здесь никаких штрафов не будет, т.к. это "0" УР.
7. В сентябре-подача УР за май.