Корректировка НН (часть 2)

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
Аватар користувача
Valentina
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2544
З нами з: 19 січня 2010, 03:27
Дякував (ла): 2147 разів
Подякували: 2217 разів

Повідомлення Valentina »

Подскажите пожалуйста, как отправить из Сонаты минусовой РК для регистрации Покупателю, если у него Медок?

Работа
Оракул
Оракул
Повідомлень: 279
З нами з: 25 жовтня 2015, 22:28
Дякував (ла): 95 разів
Подякували: 11 разів

Повідомлення Работа »

Добрый день! В конце августа нам ошибочно заплатили деньги, я вып МА нн и зарегила её, 2.09 пришло письмо с просьбой вернуть ошибочно перечисленные деньги, деньги отправила и выписала 02.09. Сейчас буду регистрировать рк, но не знаю какую причину указывать

Аватар користувача
rubin
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1981
З нами з: 11 серпня 2011, 02:43
Дякував (ла): 2353 рази
Подякували: 1790 разів

Повідомлення rubin »

Работа писав:Добрый день! В конце августа нам ошибочно заплатили деньги, я вып МА нн и зарегила её, 2.09 пришло письмо с просьбой вернуть ошибочно перечисленные деньги, деньги отправила и выписала 02.09. Сейчас буду регистрировать рк, но не знаю какую причину указывать
возврат предоплаты

Alisa2014
Оракул
Оракул
Повідомлень: 272
З нами з: 11 грудня 2014, 09:10
Дякував (ла): 217 разів
Подякували: 63 рази

Повідомлення Alisa2014 »

Плиз, мозг кипит- я продавей- регистрирую РК нулевой( смена номенклатуры)- я или покупатель

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8701
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1931 раз
Подякували: 6619 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

Alisa2014 писав:Плиз, мозг кипит- я продавей- регистрирую РК нулевой( смена номенклатуры)- я или покупатель
Нульовий реєструєте ви - продавець...

Alisa2014
Оракул
Оракул
Повідомлень: 272
З нами з: 11 грудня 2014, 09:10
Дякував (ла): 217 разів
Подякували: 63 рази

Повідомлення Alisa2014 »

Tasa писав:
Alisa2014 писав:Плиз, мозг кипит- я продавей- регистрирую РК нулевой( смена номенклатуры)- я или покупатель
Нульовий реєструєте ви - продавець...
Спасибо, уже нашла ответ и зарегила

And
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 573
З нами з: 31 січня 2011, 00:58
Дякував (ла): 93 рази
Подякували: 186 разів

Повідомлення And »

подскажите пожалуйста как поступить: в течение года название покупателя (филия) писали через /, теперь покупатель заметил и просит написать через запятую. Сделали нулевой РК как написано в Порядке, с пустой табличной частью, только в графе 2 написали "виправлення помилки". Такой РК не зарегистрировался потому что не заполнены остальные реквизиты табличной части. Что делать?

Маруся10
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4195
З нами з: 31 липня 2015, 10:24
Дякував (ла): 682 рази
Подякували: 1964 рази

Повідомлення Маруся10 »

And писав:подскажите пожалуйста как поступить: в течение года название покупателя (филия) писали через /, теперь покупатель заметил и просит написать через запятую. Сделали нулевой РК как написано в Порядке, с пустой табличной частью, только в графе 2 написали "виправлення помилки". Такой РК не зарегистрировался потому что не заполнены остальные реквизиты табличной части. Что делать?
дописать табличную часть только без суммы и цены, а именно грн или что там у вас и код

volodya1122
Гуру
Гуру
Повідомлень: 82
З нами з: 28 серпня 2014, 10:13
Дякував (ла): 4 рази
Подякували: 34 рази

Повідомлення volodya1122 »

Прошу помощи. Сталкиваюсь с такой ситуацией впервые. В Мае Покупатель оплатил нам за товар. Только в августе уведомил нас, что он есть плательщик НДС (вернее так: Платёж делала филия –неплательщик НДС, а налоговую накладную требует основное предприятие – плательщик НДС. ЕДРПОУ у них разные).
Соответственно я зарегистрировал в Мае налоговую на неплательщика НДС.
Что теперь нужно делать?
1. Создавать РК на неплательщика сегодняшним днем и регистрировать?
2. Что писать в табличной части -причина корректировки?
3. Колонка количество и сумма ставить с «-» ?
4. Новую налоговую выписывать в Мае или в сентябре?
5. Если в Мае, то меня ждет еще и штраф?
6. Кроме этих двух документов в мае ничего лишнего не нужно подавать?
7. Кроме этих двух документов в сентябре ничего лишнего не нужно подавать?

Аватар користувача
Тюша
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8705
З нами з: 24 березня 2010, 04:42
Дякував (ла): 2126 разів
Подякували: 5235 разів

Повідомлення Тюша »

volodya1122 писав:Прошу помощи. Сталкиваюсь с такой ситуацией впервые. В Мае Покупатель оплатил нам за товар. Только в августе уведомил нас, что он есть плательщик НДС (вернее так: Платёж делала филия –неплательщик НДС, а налоговую накладную требует основное предприятие – плательщик НДС).
Соответственно я зарегистрировал в Мае налоговую на неплательщика НДС.
Что теперь нужно делать?
1. Создавать РК на неплательщика сегодняшним днем и регистрировать?
2. Что писать в табличной части -причина корректировки?
3. Колонка количество и сумма ставить с «-» ?
4. Новую налоговую выписывать в Мае или в сентябре?
5. Если в Мае, то меня ждет еще и штраф?
6. Кроме этих двух документов в мае ничего лишнего не нужно подавать?
7. Кроме этих двух документов в сентябре ничего лишнего не нужно подавать?
1. Можно любым.
2. Помилково виписана
3. Только в кол-"-".
4. Новую, тем же числом, что и старая
5. штраф будет
6. За май надо подать УР, где в дод.5 уборать НН на неплатедьщика и добавить НН с ИПН. Здесь никаких штрафов не будет, т.к. это "0" УР.
7. В сентябре-подача УР за май.


Закрито

Повернутись до “Податкова накладна”