Помогите!!!
Я начинающий бухгалтер. Сделала небольшую ошибку, но как правильно исправить немного не понимаю. В пятницу зарегистрировала НН в ЕРНН. После регистрации доглядела что не внесла код УКТ ЗЕД. Именно из-за наличия этого кода и была произведена регистрация.
Что мне делать? Как исправить ошибку?
Космик писав:А что будет с нумерацией? После этой налоговой выписали еще 2. РК тоже получается нужно регистрировать в ЕРНН? РК это додаток № 2 правильно?
ну к примеру неправильна НН будет № 100, РК будет № 101, а правильная НН № 102. РК и новую НН регистрируем в ЕРПН.
Причина - не указан код УКТ ЗЕД?
У меня не получается такая нумерация
Неправильная НН - 4, РК - 1 от 09.09.13 к НН № 4 от 03.09.13, а новая НН - 7. Так может быть?
Космик писав:А что будет с нумерацией? После этой налоговой выписали еще 2. РК тоже получается нужно регистрировать в ЕРНН? РК это додаток № 2 правильно?
ну к примеру неправильна НН будет № 100, РК будет № 101, а правильная НН № 102. РК и новую НН регистрируем в ЕРПН.
Во избежание дальнейших недоразумений, новую НН датировать датой неправильной НН...
Космик писав:Причина - не указан код УКТ ЗЕД?
У меня не получается такая нумерация
Неправильная НН - 4, РК - 1 от 09.09.13 к НН № 4 от 03.09.13, а новая НН - 7. Так может быть?
причину можно указать "виправлення самостійно виявленої помилки при виписці НН" або "зміна номенклатури". РК у вас должен идти следующим номером НН а не №1. ну номерацию я вам подсказала в идеале если не біло других НН. а так конечно может если после нее еще выписывали кому то. теперь у васс старая будет №4 от 03.09.13, РК №(следующий по реестру) от 09.09.13 и новая НН № (след. по реестру) от 09.09.13. Следите за тем что бы "№ П/П в реестре совпадал с номерами налоговых.
BuBuh писав:
составить расчет корректировки, которым отминусовать ошибочную поставку
выписать новую НН с правильными данными и ее зарегистрировать в ЕРНН
проходили уже такое дело...
в мае предоплата - выписываю НН
в августе отгрузка - номенклатура уже не та..выписываю РК и новую НН
покупатель возмещается по НДС - проходит встречку - и вот тут тебе расхождение за май..мы то своей РК в мае им снимаем кредит...
поэтому теперь...шли бы они со своими разьяснениями..только нулевая РК где - и + товары