мне уже несколько лет приходят кв.1 с "зауваженнями" по поводу "0" в ИПН для улуг банка.Я не обращаю на это внимание.было разъяснение в ЕБНЗ. и сейчас буду продолжать так делать.И гори они огнем.Ирина Анатольевна писав:Я ещё в прошлом месяце звонила в налоговую с этим вопросом они ссылались на это разъяснение, что все расходы по ст 196 НКУ записываются в реестр с обозначением БО (даже если там есть акты) правда как они пишут вместо ИНН надо писать 0 вместо 400000000000 - я так и сделала мне пришла квитанция с зауваженнями. Всё переделала начисто и сдала уже с 40000000000 с позначкою "Новий звитный".Енни писав:Меня тоже интересует оплата банку "БО",а дальше какой шифр????,пишу только согласно банковских выписок естесвенно без НДС,хотя банк плательщик НДС. Закрутили там с этими абракадабрами,заполняю с инструкцией и не пойму,куда тулить банк?Катя7ak писав: Я отправила реестр с БО,(у меня в "отриманих" только услуги банка (да пошли они все..., ну и че мне будет за это, ниче!)
Так что с изменением формы реестра считаю это разъяснение не должно утратить своей силы ведь БО никогда электронным не станет (хотя возможно всякое).
Новый реестр выданных и полученных налоговых накладных с 01.03.13
- Тюша
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8705
- З нами з: 24 березня 2010, 04:42
- Дякував (ла): 2126 разів
- Подякували: 5235 разів
ну вообще-то ставить 0 если банк - плательщик НДС как-то не алёpiksa писав:Я тоже по банку ставлю "0", ведь банк то является плательщиком НДС, просто РКО без НДС, а 400000000 это для неплательщиков.
буду ставить БО и мать его дрыгом #blush# Только не 0, а ИНН банка
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2477
- З нами з: 25 січня 2012, 03:14
- Дякував (ла): 5794 рази
- Подякували: 3610 разів
+100!!!!!!!!!!!!piksa писав:Я тоже по банку ставлю "0", ведь банк то является плательщиком НДС, просто РКО без НДС, а 400000000 это для неплательщиков.
-
- Гуру
- Повідомлень: 76
- З нами з: 11 вересня 2012, 08:55
- Дякував (ла): 178 разів
- Подякували: 30 разів
Аналогично!Котя писав:Я по банку ставлю ИНН банка, т.к. РКО у них без НДС, а , к примеру, бланки векселей- на них есть нал. накл. Не вижу смысла этот ИНН то ставить, то убирать у одного и того же контрика.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1592
- З нами з: 11 жовтня 2011, 06:21
- Дякував (ла): 879 разів
- Подякували: 191 раз
Я распечатываю нн в одном экземпляре,и ставлю в реестре ПНП 11#umbr#Елена_71 писав:Люди, подскажите. Если я выписываю НН "За підсумками щоденних операцій" и не хочу их распечатывать, я могу указывать ПНЕ, и оставлять их в электронном виде?
вы так рьяно многаплюсанули ))Лимончик писав:+100!!!!!!!!!!!!piksa писав:Я тоже по банку ставлю "0", ведь банк то является плательщиком НДС, просто РКО без НДС, а 400000000 это для неплательщиков.
А объясните почему?

Ведь банк - плательщик НДС, соответственно вы должны показать не 0, а ИНН, так же? Иначе искажаете данные реестра.
Просто расчетно-кассовое обслуживание не является объектом обложения НДС, поэтому банк эту услугу и продает без НДС.
Я вот теперь думаю, может вообще ничего не ставить #:-k Оставить прочерк
-
- Профи
- Повідомлень: 37
- З нами з: 02 квітня 2013, 08:17
- Дякував (ла): 5 разів
- Подякували: 7 разів
Анюша писав:Лимончик писав:Это налоговики в консультации попутали Божий дар с яичницей. Просто когда плательщики сдают деку с обязательствами по ст.196 НКУ они ставят "0", т.к. не выписывают н/накл. А вот во втором разделе реестра не предусматривает формат 6 графы значение меньше 12 символов, поэтому и конетель с условными кодами типа "400000000000". Поэтому видимо нужно ставить либо ИНН настоящий, либо неплательщику условный. Но "0" - это однозначно помилка. Хотя можно отмазаться разъяснением, хотя оно по закону не 100% отмазка.piksa писав:Я тоже по банку ставлю "0", ведь банк то является плательщиком НДС, просто РКО без НДС, а 400000000 это для неплательщиков.
-
- Профи
- Повідомлень: 37
- З нами з: 02 квітня 2013, 08:17
- Дякував (ла): 5 разів
- Подякували: 7 разів
У меня возникли слмнения по н/накладным, которые мы распределяем в НК.
У меня коэффициент этот из года в год, мои действия теперь так понимаю такие: при получении н/накл регистрирую в реестре и тут же (в этой же строке) делю на положенный мне кредит 9 и10 столбец и неположенный 11и 12 столбец. Т.е. два раза теперь записывать её не надо. Только вот теперь у меня вопрос а какое обозначение я должна поставить? Раньше на саму н/накл я писала ПН, а на распределение ПНР. А теперь что сразу я должна написать ПНР? Они как-то непонятно это прописали. В самом конце упомянули про букву Р ещё и после описания распределения для "новичков". Помогите мне в этом моём горе - рассейте мои сомнения пожалуйста
У меня коэффициент этот из года в год, мои действия теперь так понимаю такие: при получении н/накл регистрирую в реестре и тут же (в этой же строке) делю на положенный мне кредит 9 и10 столбец и неположенный 11и 12 столбец. Т.е. два раза теперь записывать её не надо. Только вот теперь у меня вопрос а какое обозначение я должна поставить? Раньше на саму н/накл я писала ПН, а на распределение ПНР. А теперь что сразу я должна написать ПНР? Они как-то непонятно это прописали. В самом конце упомянули про букву Р ещё и после описания распределения для "новичков". Помогите мне в этом моём горе - рассейте мои сомнения пожалуйста