Регистрация налоговых накладных в ЕРНН

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
inkognito
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3847
З нами з: 12 серпня 2011, 05:23
Дякував (ла): 1843 рази
Подякували: 1936 разів

Повідомлення inkognito »

SLXMARI
Пропускает-непропускает не Медок, а ГНАУ. Немогли они пропустить такое - контроль не менялся, Вы ошибаетесь. Посмотрите текст обоих квитанций. Разве там указаны одинаковые номера накладных? Извините, но я Вам почему-то не верю. Разве только эти "разные дни" на самом деле - в разных месяцах, например:
номер 1 - в мае
номер 1 - в июне
Никак иначе накладная с двумя одинаковыми номерами зарегистрироваться не могла.

zxcvbnm
Сервера работают в режиме 24/7, как уже было сказано выше. Поясняю: компьютер включен, работа кипит. Инспектор, как самое слабое звено, удаляется на заслуженный отдых.

оляля
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 7529
З нами з: 03 лютого 2011, 04:05
Дякував (ла): 1061 раз
Подякували: 4945 разів

Повідомлення оляля »

відповідно до п. 201.10 ст. 201 р. V Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) відсутність факту реєстрації платником податку - продавцем товарів/послуг податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних та порушення порядку заповнення податкової накладної не дає права покупцю на включення сум податку на додану вартість до податкового кредиту та не звільняє продавця від обов'язку включення суми податку на додану вартість, вказаної в податковій накладній, до суми податкових зобов'язань за відповідний звітний період.
Виявлення розбіжностей даних податкової накладної та Єдиного реєстру податкових накладних є підставою для проведення органами державної податкової служби документальної позапланової виїзної перевірки продавця та у відповідних випадках покупця товарів/послуг.
Узагальнюючою податковою консультацією щодо окремих питань відображення у податковому обліку з податку на додану вартість звітного періоду податкових накладних, виписаних у попередніх періодах, та формування на їх підставі податкового кредиту, затвердженою наказом ДПС України від 16.02.2012 р. № 127 (запитання 4), було роз’яснено, що якщо показники документа, вказані платником при його реєстрації в Єдиному реєстрі, не відповідають тим, що містяться у податковій накладній, такий документ не може бути виключений з Єдиного реєстру і не може бути підставою для формування податкового кредиту покупцем. При цьому платник має право зареєструвати в Єдиному реєстрі правильно оформлену податкову накладну, яка підлягає включенню до реєстрів виданих та отриманих податкових накладних та відображенню у деклараціях контрагентів.
Це з сьогоднішніх ресурсів. Так як все таки виправляти помилки в ПН, якшо вони заерєстровані в ЄРПН

Альона1
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2849
З нами з: 11 серпня 2011, 14:29
Дякував (ла): 789 разів
Подякували: 1308 разів

Повідомлення Альона1 »

І у мене виникло питання. Підписали акт на суму 300 тис грн. Виписали податкову і зареєстрували 18 .06 ,2012 р. на суму 300 тис грн. Виявлено , що у акті завищено суму на 100 тис грн. Що потрібно зробити ??? Виписати розрах коригування на зміну вартості наданих послуг тобто за мінусом 100 тис і зареєструвати його, тоді який підтверджуючий документ зміни вартості????? Чи можливо якийсь інший варіант можливий. Провести суму ПДВ мені потрібно червнем місяцем. Думаю , що виписка 18.06.2012 р. і реєстрація 02.07 мені не підійде.

Іра ГБ
Гений
Гений
Повідомлень: 335
З нами з: 17 січня 2012, 01:03
Дякував (ла): 46 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення Іра ГБ »

Допоможіть новачку...
Укладено договір на поставку імпортованого товару. Я виписала рахунок "Попередня оплата за товар", номенклатуру не перелічувала. Чи можливо так? Прийшли кошти на рахунок, потрібно виписати податкову накладну і реєструвати її (бо це імпортний товар)? а в рахунку сказано просто товар.
В накладній можна написати "попередня оплата"

lara777
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1089
З нами з: 20 березня 2012, 07:18
Дякував (ла): 18 разів
Подякували: 354 рази

Повідомлення lara777 »

Іра ГБ писав:Допоможіть новачку...
Укладено договір на поставку імпортованого товару. Я виписала рахунок "Попередня оплата за товар", номенклатуру не перелічувала. Чи можливо так? Прийшли кошти на рахунок, потрібно виписати податкову накладну і реєструвати її (бо це імпортний товар)? а в рахунку сказано просто товар.
В накладній можна написати "попередня оплата"
Нет, так нельзя.
Налоговую накладную по импортному товару нужно обязательно регистрировать в едино м реестре и в не должен быть обязательно полный перечень наименований с кол-вом и ценой.
С формулировкой "Попередня оплата за товар" нельзя выписывать как нн которые регистрируются в едином реестре , так и даже те которые не подлежать регистрации.

Іра ГБ
Гений
Гений
Повідомлень: 335
З нами з: 17 січня 2012, 01:03
Дякував (ла): 46 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення Іра ГБ »

тобто якщо передоплата була на 18 тис., то в рахунок і податкову накладну потрібно забивати якусь номенклатуру обов"язково

Лапа
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 6158
З нами з: 30 грудня 2011, 00:59
Дякував (ла): 7018 разів
Подякували: 4419 разів

Повідомлення Лапа »

Іра ГБ писав:тобто якщо передоплата була на 18 тис., то в рахунок і податкову накладну потрібно забивати якусь номенклатуру обов"язково
НЕ ЯКУСЬ, А ИЗ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ С СОБЛЮДЕНИЕМ ЦЕН. КОРРЕКТИРУЙТЕ КОЛ-ВОМ И ВЫХОДИТЕ НА СУММУ ПРЕДОПЛАТЫ.

Oska
Гений
Гений
Повідомлень: 471
З нами з: 12 березня 2012, 03:06
Дякував (ла): 171 раз
Подякували: 12 разів

Повідомлення Oska »

Скажите пожалуйста в реестре нн РК указывать со знаком минус???

Galina V
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1081
З нами з: 15 жовтня 2010, 01:40
Дякував (ла): 190 разів
Подякували: 246 разів

Повідомлення Galina V »

Oska писав:Скажите пожалуйста в реестре нн РК указывать со знаком минус???
В реестре указывать те цифры, которые стоят в РК. Если там "-", соответственно он будет в реестре.

Альона1
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2849
З нами з: 11 серпня 2011, 14:29
Дякував (ла): 789 разів
Подякували: 1308 разів

Повідомлення Альона1 »

як правильно заповнити РК на зміну вартості послуг , що поставити у графу 9. 1С ставить послуга , а медок хоче бачити цифру #help# #help# #help#

Закрито

Повернутись до “Податкова накладна”