Напевно ніхто не розуміє що я кажу. напишу так: Якщо дата складання податкової 1/02/2016. зареєстрували її 1/03/2016. Я можу скаржитись на постачальника за лютий, НО при цьому включити цю податкову в березень??Лапа писав:Лена, Вам никто не хамилlena20256 писав:яка купа? подивіться на мій статус. того я нічого тут і не запитую, бо такі відповіді не зрозумілі від "опитних" бухгалтерів. За що казати дякую якщо я не отримала відповіді на запитання яку б зрозумілаTasa писав: Лєна, ви сказали не саме - це перше. Не бачила, щоб Тюша вам "хамила"... Ви задаєте купу запитань і навіть не кажете "дякую" - як ви думаєте, ви отримаєте відповідь в слідуючий раз ?
дод 8 (если Вы подадите его в феврале) НЕ даёт Вам право на НК!!!Он даёт возможность только проведения проверки у Вашего поставщика - и ВСЁ!!!
Право на НК возникает у Вас (если есть просрочка регистрации) ТОЛЬКО в месяце регистрации НН
Не зарегистрировала вовремя нн, что теперь делать?
-
- Профи
- Повідомлень: 36
- З нами з: 19 травня 2015, 12:01
- Дякував (ла): 4 рази
- Подякували: 7 разів
- Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8539
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1893 рази
- Подякували: 6500 разів
- Контактна інформація:
Вам це відповіли 8 постів назад.lena20256 писав:Напевно ніхто не розуміє що я кажу. напишу так: Якщо дата складання податкової 1/02/2016. зареєстрували її 1/03/2016. Я можу скаржитись на постачальника за лютий, НО при цьому включити цю податкову в березень??
Подскажите, пожалуйста. НН не выписана и не зарегистрирована и не проведена в декларации в январе. По декларации "-" НДС. Т.е. если бы я вовремя зарегистрировала НН к уплате ничего бы не было. Какие сейчас грозят штрафы в связи с подачей УР за январь? Я зарегистрирую НН (просроченную) увеличу себе НО по УР. Но ведь к уплате нет НДС. Как лучше поступить?
-
- Мудрец
- Повідомлень: 108
- З нами з: 02 вересня 2015, 18:48
- Дякував (ла): 30 разів
- Подякували: 69 разів
svet-met писав:Подскажите, пожалуйста. НН не выписана и не зарегистрирована и не проведена в декларации в январе. По декларации "-" НДС. Т.е. если бы я вовремя зарегистрировала НН к уплате ничего бы не было. Какие сейчас грозят штрафы в связи с подачей УР за январь? Я зарегистрирую НН (просроченную) увеличу себе НО по УР. Но ведь к уплате нет НДС. Как лучше поступить?
Будет штраф за просрочку регистрации НДС 20 или 30% от суммы НДС в зависимости от даты января, если НН на плательщика НДС. По УРу за январь, если после уточнения минус остался, то штрафа не будет.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1238
- З нами з: 28 лютого 2015, 14:58
- Дякував (ла): 413 разів
- Подякували: 346 разів
не зарегистрировали плательщику НДС или нетsvet-met писав:Подскажите, пожалуйста. НН не выписана и не зарегистрирована и не проведена в декларации в январе. По декларации "-" НДС. Т.е. если бы я вовремя зарегистрировала НН к уплате ничего бы не было. Какие сейчас грозят штрафы в связи с подачей УР за январь? Я зарегистрирую НН (просроченную) увеличу себе НО по УР. Но ведь к уплате нет НДС. Как лучше поступить?
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 189
- З нами з: 13 грудня 2012, 07:56
- Дякував (ла): 87 разів
- Подякували: 6 разів
Подскажите, пожалуйста, как правильно поступить в такой ситуации: Поставщик наш зарегистрировал на нас НН от 10.02.16, хотя предоплата была 20.01.16, т.е. налоговая накладная - неправильно составлена, я её не включала в Декларацию за февраль.. РК к этой НН делать и выписывать НН от 20.01.16 не хочет, говорит - не получается у него, система не пропускает..Вобщем заставить его это сделать я не могу, да и сумма маленькая. Как мне правильно эту сумму НДС списать?по истечению 180 дней с дня оплаты списать со сч.6442 на сч.949 ?
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 193
- З нами з: 02 квітня 2015, 08:35
- Дякував (ла): 76 разів
- Подякували: 107 разів
даvitamin4ik писав:Подскажите, пожалуйста, как правильно поступить в такой ситуации: Поставщик наш зарегистрировал на нас НН от 10.02.16, хотя предоплата была 20.01.16, т.е. налоговая накладная - неправильно составлена, я её не включала в Декларацию за февраль.. РК к этой НН делать и выписывать НН от 20.01.16 не хочет, говорит - не получается у него, система не пропускает..Вобщем заставить его это сделать я не могу, да и сумма маленькая. Как мне правильно эту сумму НДС списать?по истечению 180 дней с дня оплаты списать со сч.6442 на сч.949 ?
Подскажите пожалуйста как быть, налоговая накладная( без ндс) за 25.03.2016 года, выставлена ошибочно не на того контрагента, теперь сделала ее аннуляцию 31-м марта. корректировку по изменению контрагента сделать нельзя. Как правильно поступить выписать новую накладную за 25 марта, так уже больше 15 дней прошло?... спасибо
Накладная идет плательщику НДС, но без НДС, будут ли штрафы за несвоевременную регистрацию?. Спасибо!
Накладная идет плательщику НДС, но без НДС, будут ли штрафы за несвоевременную регистрацию?. Спасибо!