Писать объяснение, типа, в реестре за янвать описка/ошибка будет исправлена... ПНУboozy-voozy писав:Нужна помощь в таком вопросе. В реестре к декларации за декабрь указала неверную дату выписки НН. Теперь в МЕДке пришло письмо от налоговой с указанием этой ошибкии и в 10 дневный срок необходимо предоставить объяснения. После получения этого письма автоматически сформировался реестр выданных и полученных НН, с пометкой Номер порции 1. Что мне с этим сделать?
Реестр выданых и полученых налоговых накладных
- Popen
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 18887
- З нами з: 20 травня 2011, 00:41
- Звідки: Україна, м.Харків
- Дякував (ла): 2114 разів
- Подякували: 10409 разів
-
- Гуру
- Повідомлень: 83
- З нами з: 05 жовтня 2012, 03:39
- Дякував (ла): 8 разів
- Подякували: 17 разів
А реестр этой с порцией 1 не нужно им отправлять?Popen писав:Писать объяснение, типа, в реестре за янвать описка/ошибка будет исправлена... ПНУboozy-voozy писав:Нужна помощь в таком вопросе. В реестре к декларации за декабрь указала неверную дату выписки НН. Теперь в МЕДке пришло письмо от налоговой с указанием этой ошибкии и в 10 дневный срок необходимо предоставить объяснения. После получения этого письма автоматически сформировался реестр выданных и полученных НН, с пометкой Номер порции 1. Что мне с этим сделать?
- Popen
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 18887
- З нами з: 20 травня 2011, 00:41
- Звідки: Україна, м.Харків
- Дякував (ла): 2114 разів
- Подякували: 10409 разів
Подача уточненных реестров не предусмотрена. И, вообще, что это за реестр: января, декабря?boozy-voozy писав: А реестр этой с порцией 1 не нужно им отправлять?
-
- Гуру
- Повідомлень: 83
- З нами з: 05 жовтня 2012, 03:39
- Дякував (ла): 8 разів
- Подякували: 17 разів
ДекабрьPopen писав:Подача уточненных реестров не предусмотрена. И, вообще, что это за реестр: января, декабря?boozy-voozy писав: А реестр этой с порцией 1 не нужно им отправлять?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1676
- З нами з: 20 березня 2012, 02:53
- Дякував (ла): 1723 рази
- Подякували: 57 разів
Подскажите пожалуйста, для заполнения реестра выданных и полученных налоговых накладных за январь 2013 г.: Налоговая накладная выписанная 26.07.2012 г., зарегистрированная в ЕРНН 03.08.2012 г. В графе Дата получения писать 01.01.2013 г. а дата выписки 26.07.2012 г. ? А в додатке 5 период выписки июль 2012 г.?
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 7904
- З нами з: 03 листопада 2011, 03:49
- Дякував (ла): 2170 разів
- Подякували: 4361 раз
Да, всё верно. Только дату получения можно написать и не 01.01.13, а какую-нибудь рабочую дату. Ну это так, чтобы правдоподобнее было )))
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2862
- З нами з: 12 серпня 2011, 05:22
- Дякував (ла): 252 рази
- Подякували: 1128 разів
люди помогите!!!!!!
п/п квартальщик по ПДВ з 01/01/13.
здаю реєстр за січень. в ЄБПЗ знайшла
в р.03 звітний період вручну поставила перший квартал, а сам реєстр сформувала як місячний період.
прийшли квитанції. але сумніви є, що невірно я зробила
хто здає кварт ПДВ #help# #help# #help#
п/п квартальщик по ПДВ з 01/01/13.
здаю реєстр за січень. в ЄБПЗ знайшла
р.01 не знайшла !!!!!!!!! де не заповнюватиПитання:
Як заповнюється рядок 01 "Подається до декларації з податку на додану вартість" та рядок 03 "Звітний (податковий) період" в реєстрі виданих та отриманих податкових накладних в електронному вигляді, що подається до органу ДПС щомісяця особами, які обрали звітний податковий період - квартал?
Відповідь:
Відповідно до п. 201.15 ст. 201 р. V Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI, із змінами та доповненнями, та п. 3 Порядку ведення реєстру виданих та отриманих податкових накладних, затвердженого наказом ДПА України від 24.12.2010 N 1002, платники податку щомісяця в терміни, що передбачені для подання податкової звітності (календарний місяць), у тому числі для яких цим розділом встановлено звітний податковий період - квартал, подають органу державної податкової служби копії записів у реєстрах виданих та отриманих податкових накладних за такий період в електронному вигляді. Оскільки особи, що обрали звітній податковий період - квартал подають податкову декларацію з ПДВ щокварталу, а реєстр виданих та отриманих податкових накладних в електронному вигляді щомісяця, то при поданні такого реєстру рядок 01 "Подається до декларації з податку на додану вартість" в ньому не заповнюється, а в рядку 03 "Звітний (податковий) період" зазначається відповідній звітній період квартал.
в р.03 звітний період вручну поставила перший квартал, а сам реєстр сформувала як місячний період.
прийшли квитанції. але сумніви є, що невірно я зробила
хто здає кварт ПДВ #help# #help# #help#
-
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 12590
- З нами з: 17 грудня 2012, 02:08
- Дякував (ла): 252 рази
- Подякували: 4095 разів
Так в самом верху - там где "звітний", "новий звітний"
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2862
- З нами з: 12 серпня 2011, 05:22
- Дякував (ла): 252 рази
- Подякували: 1128 разів
ну і що?Marlboro писав:Так в самом верху - там где "звітний", "новий звітний"
це є 011 і 012 , то шо там треба забрати відмітку до якої деки?
хіба так можна?
може я туплю, ні я точно туплю. ну допоможіть мені
-
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 12590
- З нами з: 17 грудня 2012, 02:08
- Дякував (ла): 252 рази
- Подякували: 4095 разів
Практики не имел, но выходит, что нужно оставлять пустыми, так как Вы подаете реестр не "зв1тний" и "новий зв1тний", а реестр к декларации.