Реестр выданых и полученых налоговых накладных

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
Аватар користувача
Popen
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 18887
З нами з: 20 травня 2011, 00:41
Звідки: Україна, м.Харків
Дякував (ла): 2114 разів
Подякували: 10409 разів

Повідомлення Popen »

boozy-voozy писав:Нужна помощь в таком вопросе. В реестре к декларации за декабрь указала неверную дату выписки НН. Теперь в МЕДке пришло письмо от налоговой с указанием этой ошибкии и в 10 дневный срок необходимо предоставить объяснения. После получения этого письма автоматически сформировался реестр выданных и полученных НН, с пометкой Номер порции 1. Что мне с этим сделать?
Писать объяснение, типа, в реестре за янвать описка/ошибка будет исправлена... ПНУ

boozy-voozy
Гуру
Гуру
Повідомлень: 83
З нами з: 05 жовтня 2012, 03:39
Дякував (ла): 8 разів
Подякували: 17 разів

Повідомлення boozy-voozy »

Popen писав:
boozy-voozy писав:Нужна помощь в таком вопросе. В реестре к декларации за декабрь указала неверную дату выписки НН. Теперь в МЕДке пришло письмо от налоговой с указанием этой ошибкии и в 10 дневный срок необходимо предоставить объяснения. После получения этого письма автоматически сформировался реестр выданных и полученных НН, с пометкой Номер порции 1. Что мне с этим сделать?
Писать объяснение, типа, в реестре за янвать описка/ошибка будет исправлена... ПНУ
А реестр этой с порцией 1 не нужно им отправлять?

Аватар користувача
Popen
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 18887
З нами з: 20 травня 2011, 00:41
Звідки: Україна, м.Харків
Дякував (ла): 2114 разів
Подякували: 10409 разів

Повідомлення Popen »

boozy-voozy писав: А реестр этой с порцией 1 не нужно им отправлять?
Подача уточненных реестров не предусмотрена. И, вообще, что это за реестр: января, декабря?

boozy-voozy
Гуру
Гуру
Повідомлень: 83
З нами з: 05 жовтня 2012, 03:39
Дякував (ла): 8 разів
Подякували: 17 разів

Повідомлення boozy-voozy »

Popen писав:
boozy-voozy писав: А реестр этой с порцией 1 не нужно им отправлять?
Подача уточненных реестров не предусмотрена. И, вообще, что это за реестр: января, декабря?
Декабрь

zxcvbnm
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1676
З нами з: 20 березня 2012, 02:53
Дякував (ла): 1723 рази
Подякували: 57 разів

Повідомлення zxcvbnm »

Подскажите пожалуйста, для заполнения реестра выданных и полученных налоговых накладных за январь 2013 г.: Налоговая накладная выписанная 26.07.2012 г., зарегистрированная в ЕРНН 03.08.2012 г. В графе Дата получения писать 01.01.2013 г. а дата выписки 26.07.2012 г. ? А в додатке 5 период выписки июль 2012 г.?

Бюгюльмэ
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 7904
З нами з: 03 листопада 2011, 03:49
Дякував (ла): 2170 разів
Подякували: 4361 раз

Повідомлення Бюгюльмэ »

Да, всё верно. Только дату получения можно написать и не 01.01.13, а какую-нибудь рабочую дату. Ну это так, чтобы правдоподобнее было )))

svitlass
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2862
З нами з: 12 серпня 2011, 05:22
Дякував (ла): 252 рази
Подякували: 1128 разів

Повідомлення svitlass »

люди помогите!!!!!!
п/п квартальщик по ПДВ з 01/01/13.
здаю реєстр за січень. в ЄБПЗ знайшла
Питання:
Як заповнюється рядок 01 "Подається до декларації з податку на додану вартість" та рядок 03 "Звітний (податковий) період" в реєстрі виданих та отриманих податкових накладних в електронному вигляді, що подається до органу ДПС щомісяця особами, які обрали звітний податковий період - квартал?
Відповідь:
Відповідно до п. 201.15 ст. 201 р. V Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI, із змінами та доповненнями, та п. 3 Порядку ведення реєстру виданих та отриманих податкових накладних, затвердженого наказом ДПА України від 24.12.2010 N 1002, платники податку щомісяця в терміни, що передбачені для подання податкової звітності (календарний місяць), у тому числі для яких цим розділом встановлено звітний податковий період - квартал, подають органу державної податкової служби копії записів у реєстрах виданих та отриманих податкових накладних за такий період в електронному вигляді. Оскільки особи, що обрали звітній податковий період - квартал подають податкову декларацію з ПДВ щокварталу, а реєстр виданих та отриманих податкових накладних в електронному вигляді щомісяця, то при поданні такого реєстру рядок 01 "Подається до декларації з податку на додану вартість" в ньому не заповнюється, а в рядку 03 "Звітний (податковий) період" зазначається відповідній звітній період квартал.
р.01 не знайшла !!!!!!!!! де не заповнювати
в р.03 звітний період вручну поставила перший квартал, а сам реєстр сформувала як місячний період.
прийшли квитанції. але сумніви є, що невірно я зробила
хто здає кварт ПДВ #help# #help# #help#

Marlboro
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 12590
З нами з: 17 грудня 2012, 02:08
Дякував (ла): 252 рази
Подякували: 4095 разів

Повідомлення Marlboro »

Так в самом верху - там где "звітний", "новий звітний"

svitlass
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2862
З нами з: 12 серпня 2011, 05:22
Дякував (ла): 252 рази
Подякували: 1128 разів

Повідомлення svitlass »

Marlboro писав:Так в самом верху - там где "звітний", "новий звітний"
ну і що?
це є 011 і 012 , то шо там треба забрати відмітку до якої деки?
хіба так можна?
може я туплю, ні я точно туплю. ну допоможіть мені

Marlboro
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 12590
З нами з: 17 грудня 2012, 02:08
Дякував (ла): 252 рази
Подякували: 4095 разів

Повідомлення Marlboro »

Практики не имел, но выходит, что нужно оставлять пустыми, так как Вы подаете реестр не "зв1тний" и "новий зв1тний", а реестр к декларации.

Відповісти

Повернутись до “Податкова накладна”