Angellyssa писав:так... повідомлення проходять можна писати.....
в мене таке питання в мене прийшло рішення комісії про відмову в реєстрації податкової накладної : надання платником податку копій документів, які складеніз порушенням законодавства та/або не є достатніми для прийняття комісією ДФС рішення про реєстрацію пн
я так розумію більш ширший пакет документів я послати вже не можу, тепер тільки скарга або суд.... усі самі скарги пишуть чи наймаєте юриста???? перший раз пишу незнаю що писати ми щей виробники... таблицю не подали бо вже в січні не приймали
теоретично, можете:
"Комісія ДФС не може відмовити платнику податків у розгляді додаткових письмових пояснень та/або копій документів щодо підтвердження інформації, зазначеної у податковій накладній/розрахунку коригування, якщо такі пояснення та/або копії документів подано платником податку до органу Державної фіскальної служби за основним місцем обліку не пізніше строку, визначеного підпунктом 201.16.2 пункту 201.16 статті 201 Кодексу." http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/190-2017-%D0%BF
Не дезінформуйте колег.
Так, додаткові підтвердні документи можна залучити, але вже приєднавши до Скарги чи позовної заяви до суду. При будь-якій спробі подати "Повідомлення" по ПН, по якій вже прийнято рішення, або навіть тільки прийнято до розгляду "Повідомлення" буде надіслану відмову з текстом, "виявлені помилки: квитанція про наявність поданого повідомлення № хххх від хх.хх.хххх".
Angellyssa писав:так... повідомлення проходять можна писати.....
в мене таке питання в мене прийшло рішення комісії про відмову в реєстрації податкової накладної : надання платником податку копій документів, які складеніз порушенням законодавства та/або не є достатніми для прийняття комісією ДФС рішення про реєстрацію пн
я так розумію більш ширший пакет документів я послати вже не можу, тепер тільки скарга або суд.... усі самі скарги пишуть чи наймаєте юриста???? перший раз пишу незнаю що писати ми щей виробники... таблицю не подали бо вже в січні не приймали
теоретично, можете:
"Комісія ДФС не може відмовити платнику податків у розгляді додаткових письмових пояснень та/або копій документів щодо підтвердження інформації, зазначеної у податковій накладній/розрахунку коригування, якщо такі пояснення та/або копії документів подано платником податку до органу Державної фіскальної служби за основним місцем обліку не пізніше строку, визначеного підпунктом 201.16.2 пункту 201.16 статті 201 Кодексу." http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/190-2017-%D0%BF
Не дезінформуйте колег.
Так, додаткові підтвердні документи можна залучити, але вже приєднавши до Скарги чи позовної заяви до суду. При будь-якій спробі подати "Повідомлення" по ПН, по якій вже прийнято рішення, або навіть тільки прийнято до розгляду "Повідомлення" буде надіслану відмову з текстом, "виявлені помилки: квитанція про наявність поданого повідомлення № хххх від хх.хх.хххх".
Дополнительные документы комиссия не примет, если есть решение. Только при подаче с жалобой.
Elenka1245 писав:Добрый день!
Коллеги, подскажите, что делать в данной ситуации:
Была заблокирована НН от 27.10.17. "Добрый" инспектор из налоговой подсказала, что можно попробовать отправить такую же НН, но с другим номером, авось прокатит... Мы повелись, вторую НН тоже заблокировали.
Обязательства по деке октября показаны по одной НН, эта сумма попала в перевыщення.
12.01.18 нам разблокировали обе НН, точнее одна разблокирована, а на вторую не хватает лимита.
Но списали и из перевыщення, и с лимита, лимит в минусе. Как быть с задвоением? Сегодня пополнила лимит до "+", но вторая НН все равно не зарегена.
Сумма не маленькая, инспектор говорит, что вариант только пополнить счет на сумму НН и она зарегится, потом снять корректировкой.
Все правильно Вам потрібно рк з мінусом зареєструвати.
А в мене таке запитання, цей РК з мінусом, ми ж звичайно не показуємо в декларації, не потяне він в перевищення, коли ми здамо звіт за січень18?
Кстати по накладным, которые заблокированы до 01.12.2017 и по ним не успели подать документы. Созванивались с бизнес-омбудсменом, они рекомендовали поступить таким образом - подготовить пояснения с подтверждающими документами и нарочно вручить в канцелярию ГФС или через курьера Спецсвязи (по электронке не отправлять - все равно не примут). И сразу обращаться к ним. У меня есть предприятие, которое так поступило. Бизнес-омбудсмен подключился и занимается их вопросом. Только они сразу одним махом поступили по всем таким накладным и омбудсмен взял их в рамках одного дела.
Давидюк писав:
А в мене таке запитання, цей РК з мінусом, ми ж звичайно не показуємо в декларації, не потяне він в перевищення, коли ми здамо звіт за січень18?
якщо не покажете, потягне
І який вихід, зобовязання ж не показували???? Хто ще попав таку халепу? Підскажіть!!!!
Я б порадила все ж таки не показувати, намертво стоячи на позиції, що ПН виписана помилково і не підверджується реальною господарською операцією, тож ні їй, ні РК до неї не місце у декларації. І, якщо після подання декларації "перевищення" задвоїться писати скарги у всі можливі інстанції (ГУ ДФС, пульс, омбудсмен і т.д.) Вони мають відкоригувати свою формулу так, щоб хоча б після закінчення всіх процедур з такими ПН і РК перевищення виходило у 0 а не задвоювалося. Але скарг має бути багато...
І який вихід, зобовязання ж не показували???? Хто ще попав таку халепу? Підскажіть!!!!
Я б порадила все ж таки не показувати, намертво стоячи на позиції, що ПН виписана помилково і не підверджується реальною господарською операцією, тож ні їй, ні РК до неї не місце у декларації. І, якщо після подання декларації "перевищення" задвоїться писати скарги у всі можливі інстанції (ГУ ДФС, пульс, омбудсмен і т.д.) Вони мають відкоригувати свою формулу так, щоб хоча б після закінчення всіх процедур з такими ПН і РК перевищення виходило у 0 а не задвоювалося. Але скарг має бути багато...
Буду робити підготовку до написання скарг. Хто має можливіть допомогти, скиньте зразок скарги і адрес куди відправляти скаргу на ел. пошту: Nelya_18@bigmir.net Сума занадто велика(((((
Діна 1977 писав:
Чесно, не знаю. В мене теж це головна біль. Але в мене покруче, пн за червень ( помилкова була і заблокували) я по ній нічого не подавала, плюнула та і все. Зареєструвала іншу , щоб покупець без кредиту не залишився, ну і не показувала в деці за червень, показала правильну. А тепер вона мені в січні зареєструвалась#swoon# , я зробила рк, покупець зареєстрував, і що тепер робити з цим не знаю#impossibl . Дурдом якийсь наробила собі.
Я теж собі з переляку такого клопоту наробила. Вісім ПН по 83тис ПДВ. На чотири я подала документи, мені відмовили, а в січні розблокували автоматом. Ті що не подавала документи висять без реєстрації поки що.
У меня такая же ситуация, я не буду показывать ни ПН ни ПР в декларации, единственное согласую с контрагентами чтобы они тоже не показывали. У меня еще основания, т.к. на эту задвоенную есть ППР на обжаловании в ДФС, где мы доказываем, что ей не место в декларации.
Давидюк писав:
А в мене таке запитання, цей РК з мінусом, ми ж звичайно не показуємо в декларації, не потяне він в перевищення, коли ми здамо звіт за січень18?
якщо не покажете, потягне
І який вихід, зобовязання ж не показували???? Хто ще попав таку халепу? Підскажіть!!!!
Обьясните пожалуйста, что-то не поняла какая проблема (у меня просто такая ситуация тоже):
Наша ситуация:
Была задвоенная ПН которую заблокировали, мы не показали ее в декларации. после 12.01.18 ее разблокировали, лимит ушел в минус, решили вопрос с лимитом, сегодня она зарегистрироваласть, сейчас сделаем РК, в декларации не планируем показывать ни ПН ни ПР. Как это влияет на перевищення, что-то не поняла, какие проблемы могут возникнуть? Мне кажется это вообще никак на перевищення не повлияет и цифры отразятся корректно.
І який вихід, зобовязання ж не показували???? Хто ще попав таку халепу? Підскажіть!!!!
Обьясните пожалуйста, что-то не поняла какая проблема (у меня просто такая ситуация тоже):
Наша ситуация:
Была задвоенная ПН которую заблокировали, мы не показали ее в декларации. после 12.01.18 ее разблокировали, лимит ушел в минус, решили вопрос с лимитом, сегодня она зарегистрироваласть, сейчас сделаем РК, в декларации не планируем показывать ни ПН ни ПР. Как это влияет на перевищення, что-то не поняла, какие проблемы могут возникнуть? Мне кажется это вообще никак на перевищення не повлияет и цифры отразятся корректно.
За людською і бухгалтерською логікою - так. А от що буде за логікою СЕА ПДВ? Тут місяць-два назад активно шукали "загадковий овердрайф" який дивним чином зник з реєстраційного ліміту у багатьох платників. Шукала обговорення, поки не знайшла. І у колег, які у липні-серпні 2017 робили уточнюючі на зменшення ПЗ (для того, щоб отримати реєстраційний ліміт) а потім повертали їх з лімітом ще й не такі чудеса були.