Блокировка регистрации НН/РК (частина 2️⃣)

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8701
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1931 раз
Подякували: 6619 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

Moka писав:
Скрытый текст
Давидюк писав:
SIDF писав: якщо не покажете, потягне

І який вихід, зобовязання ж не показували???? Хто ще попав таку халепу? Підскажіть!!!!
Обьясните пожалуйста, что-то не поняла какая проблема (у меня просто такая ситуация тоже):
Наша ситуация:
Была задвоенная ПН которую заблокировали, мы не показали ее в декларации. после 12.01.18 ее разблокировали, лимит ушел в минус, решили вопрос с лимитом, сегодня она зарегистрироваласть, сейчас сделаем РК, в декларации не планируем показывать ни ПН ни ПР. Как это влияет на перевищення, что-то не поняла, какие проблемы могут возникнуть? Мне кажется это вообще никак на перевищення не повлияет и цифры отразятся корректно.
Пояснити важко... Особливо дії ДФС щодо всього описаного вище, при розрахунку формули...
Може вплинути...
І доводити доведеться їх не 1 один день.. якшошо...
Хоча я прекрасно розумію, що ми/ви праві...

Давидюк
Гений
Гений
Повідомлень: 319
З нами з: 15 квітня 2016, 10:18
Дякував (ла): 158 разів
Подякували: 56 разів

Повідомлення Давидюк »

Moka писав:
Давидюк писав:
SIDF писав: якщо не покажете, потягне

І який вихід, зобовязання ж не показували???? Хто ще попав таку халепу? Підскажіть!!!!
Обьясните пожалуйста, что-то не поняла какая проблема (у меня просто такая ситуация тоже):
Наша ситуация:
Была задвоенная ПН которую заблокировали, мы не показали ее в декларации. после 12.01.18 ее разблокировали, лимит ушел в минус, решили вопрос с лимитом, сегодня она зарегистрироваласть, сейчас сделаем РК, в декларации не планируем показывать ни ПН ни ПР. Как это влияет на перевищення, что-то не поняла, какие проблемы могут возникнуть? Мне кажется это вообще никак на перевищення не повлияет и цифры отразятся корректно.
Є ймовірнісь що ця сума попаде в перевищення,після здачі звіту за січень. Якщо ви розвієте сумніви, буду рада)

Torri
УченикУченик
Повідомлень: 5
З нами з: 25 січня 2018, 12:16
Дякував (ла): 1 раз
Подякували: 2 рази

Повідомлення Torri »

marina11 писав:
Давидюк писав:
Скрытый текст
SIDF писав: якщо не покажете, потягне
І який вихід, зобовязання ж не показували???? Хто ще попав таку халепу? Підскажіть!!!!
Я б порадила все ж таки не показувати, намертво стоячи на позиції, що ПН виписана помилково і не підверджується реальною господарською операцією, тож ні їй, ні РК до неї не місце у декларації. І, якщо після подання декларації "перевищення" задвоїться писати скарги у всі можливі інстанції (ГУ ДФС, пульс, омбудсмен і т.д.) Вони мають відкоригувати свою формулу так, щоб хоча б після закінчення всіх процедур з такими ПН і РК перевищення виходило у 0 а не задвоювалося. Але скарг має бути багато...
У нас тоже есть такая ситуация. Собираемся писать жалобу.

SIDF
Мастер
Мастер
Повідомлень: 64
З нами з: 16 грудня 2017, 11:51
Дякував (ла): 67 разів
Подякували: 48 разів

Повідомлення SIDF »

Давидюк писав:
SIDF писав:
Давидюк писав: А в мене таке запитання, цей РК з мінусом, ми ж звичайно не показуємо в декларації, не потяне він в перевищення, коли ми здамо звіт за січень18?
якщо не покажете, потягне

І який вихід, зобовязання ж не показували???? Хто ще попав таку халепу? Підскажіть!!!!
Справа навіть не в тому, показували в минулих періодах зобов’язання чи ні.
Тут є й інший аспект: якщо покажете, вийде заниження січневих. А це, вважаю, методологічно невірно.
Розглядала для себе і такий варіант: виписати РК датою помилкової ПН, реєструвати поточною. Але він також сумнівний, скоріше всього СЕА врахує такий РК також у січні і знову вилізе перевищення. На сьогоднішній день не створюють проблем лише помилкові ПН і РК до них, що виписані в одному періоді та зареєстровані без порушення строків. Їх дійсно не потрібно декларувати. Проблеми з ПН та РК, що «прив’язані» до різних періодів, не виникали б, якби перевищення розраховувалось наростаючим підсумком, а не по періодах, як зараз. Нещодавно десь зустрічалась інформація (неофіційна), що формулу мають підправити протягом 1-2 місяців, але поки що нічого конкретного(((

Moka
Оракул
Оракул
Повідомлень: 295
З нами з: 13 листопада 2017, 18:53
Дякував (ла): 150 разів
Подякували: 209 разів

Повідомлення Moka »

SIDF писав:
Давидюк писав:
SIDF писав: якщо не покажете, потягне

І який вихід, зобовязання ж не показували???? Хто ще попав таку халепу? Підскажіть!!!!
Справа навіть не в тому, показували в минулих періодах зобов’язання чи ні.
Тут є й інший аспект: якщо покажете, вийде заниження січневих. А це, вважаю, методологічно невірно.
Розглядала для себе і такий варіант: виписати РК датою помилкової ПН, реєструвати поточною. Але він також сумнівний, скоріше всього СЕА врахує такий РК також у січні і знову вилізе перевищення. На сьогоднішній день не створюють проблем лише помилкові ПН і РК до них, що виписані в одному періоді та зареєстровані без порушення строків. Їх дійсно не потрібно декларувати. Проблеми з ПН та РК, що «прив’язані» до різних періодів, не виникали б, якби перевищення розраховувалось наростаючим підсумком, а не по періодах, як зараз. Нещодавно десь зустрічалась інформація (неофіційна), що формулу мають підправити протягом 1-2 місяців, але поки що нічого конкретного(((
Очень туго мне идет понимание этой ситуации(( У меня в перевищени всегда отражались ПН которые не были зарегистрированы но отражены в декларации, как теперь в перевищени может появится ПН августовская, которая зарегистрирована в январе и к ней выписана РК в январем? не понимаю(((
Позвонила нашему инспектору, спросила ее отражать ли такую ПН и РК в январской декларации или, она посоветовала сделать уточненку за август и включить эту ПН в обязательства, а в декларации уже отразить РК. У меня назревает вопрос: до этого у меня всегда было отрицательное НДС, если я сделаю уточненку, то начиная с октября НДС у меня уже с + как бы, а если эти ......... потом штраф еще и выпишут?

Давидюк
Гений
Гений
Повідомлень: 319
З нами з: 15 квітня 2016, 10:18
Дякував (ла): 158 разів
Подякували: 56 разів

Повідомлення Давидюк »

Moka писав:
SIDF писав:
Давидюк писав:
І який вихід, зобовязання ж не показували???? Хто ще попав таку халепу? Підскажіть!!!!
Справа навіть не в тому, показували в минулих періодах зобов’язання чи ні.
Тут є й інший аспект: якщо покажете, вийде заниження січневих. А це, вважаю, методологічно невірно.
Розглядала для себе і такий варіант: виписати РК датою помилкової ПН, реєструвати поточною. Але він також сумнівний, скоріше всього СЕА врахує такий РК також у січні і знову вилізе перевищення. На сьогоднішній день не створюють проблем лише помилкові ПН і РК до них, що виписані в одному періоді та зареєстровані без порушення строків. Їх дійсно не потрібно декларувати. Проблеми з ПН та РК, що «прив’язані» до різних періодів, не виникали б, якби перевищення розраховувалось наростаючим підсумком, а не по періодах, як зараз. Нещодавно десь зустрічалась інформація (неофіційна), що формулу мають підправити протягом 1-2 місяців, але поки що нічого конкретного(((
Очень туго мне идет понимание этой ситуации(( У меня в перевищени всегда отражались ПН которые не были зарегистрированы но отражены в декларации, как теперь в перевищени может появится ПН августовская, которая зарегистрирована в январе и к ней выписана РК в январем? не понимаю(((
Позвонила нашему инспектору, спросила ее отражать ли такую ПН и РК в январской декларации или, она посоветовала сделать уточненку за август и включить эту ПН в обязательства, а в декларации уже отразить РК. У меня назревает вопрос: до этого у меня всегда было отрицательное НДС, если я сделаю уточненку, то начиная с октября НДС у меня уже с + как бы, а если эти ......... потом штраф еще и выпишут?
Звичайно(

Діна 1977
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 726
З нами з: 05 травня 2016, 13:39
Дякував (ла): 440 разів
Подякували: 271 раз

Повідомлення Діна 1977 »

marina11 писав:
Давидюк писав:
Скрытый текст
SIDF писав: якщо не покажете, потягне
І який вихід, зобовязання ж не показували???? Хто ще попав таку халепу? Підскажіть!!!!
Я б порадила все ж таки не показувати, намертво стоячи на позиції, що ПН виписана помилково і не підверджується реальною господарською операцією, тож ні їй, ні РК до неї не місце у декларації. І, якщо після подання декларації "перевищення" задвоїться писати скарги у всі можливі інстанції (ГУ ДФС, пульс, омбудсмен і т.д.) Вони мають відкоригувати свою формулу так, щоб хоча б після закінчення всіх процедур з такими ПН і РК перевищення виходило у 0 а не задвоювалося. Але скарг має бути багато...
Я теж так думаю, що не потрібно показувати. Покупцям точно не потрібно, бо в січні була реєстрація неправильної пн і в січні ж рк з мінусом до пн. Виходить нуль. Це я вирішила з бухом нашого покупця на якого була виписана неправильна пн. Для чого лишні маніпуляції .

Moka
Оракул
Оракул
Повідомлень: 295
З нами з: 13 листопада 2017, 18:53
Дякував (ла): 150 разів
Подякували: 209 разів

Повідомлення Moka »

Давидюк писав:
Moka писав:
SIDF писав: Справа навіть не в тому, показували в минулих періодах зобов’язання чи ні.
Тут є й інший аспект: якщо покажете, вийде заниження січневих. А це, вважаю, методологічно невірно.
Розглядала для себе і такий варіант: виписати РК датою помилкової ПН, реєструвати поточною. Але він також сумнівний, скоріше всього СЕА врахує такий РК також у січні і знову вилізе перевищення. На сьогоднішній день не створюють проблем лише помилкові ПН і РК до них, що виписані в одному періоді та зареєстровані без порушення строків. Їх дійсно не потрібно декларувати. Проблеми з ПН та РК, що «прив’язані» до різних періодів, не виникали б, якби перевищення розраховувалось наростаючим підсумком, а не по періодах, як зараз. Нещодавно десь зустрічалась інформація (неофіційна), що формулу мають підправити протягом 1-2 місяців, але поки що нічого конкретного(((
Очень туго мне идет понимание этой ситуации(( У меня в перевищени всегда отражались ПН которые не были зарегистрированы но отражены в декларации, как теперь в перевищени может появится ПН августовская, которая зарегистрирована в январе и к ней выписана РК в январем? не понимаю(((
Позвонила нашему инспектору, спросила ее отражать ли такую ПН и РК в январской декларации или, она посоветовала сделать уточненку за август и включить эту ПН в обязательства, а в декларации уже отразить РК. У меня назревает вопрос: до этого у меня всегда было отрицательное НДС, если я сделаю уточненку, то начиная с октября НДС у меня уже с + как бы, а если эти ......... потом штраф еще и выпишут?
Звичайно(
Неее если штраф, то уточненка не вариант, тоже склонаюсь не показывать ни ПН, ни РК, но коллеги опасаются за перевищення, я хоть не понимаю почему это перевищення должно вылезти, но что-то закралось сомнение).

Buhgalteria
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 124
З нами з: 05 березня 2013, 07:16
Дякував (ла): 47 разів
Подякували: 19 разів

Повідомлення Buhgalteria »

Коллеги, подскажите, подавала ПОВІДОМЛЕННЯ на разблокировку РК к зарегистрированной, но ошибочной НН. Подала еще 21 декабря 2017, ни ответа, ни привета, Повідомлення поданные позже уже получила ответы комиссии, а на это ничего нет. Так висит моя РК реєстрація зупинена. Куда писать жалобу о бездействии ДФС? в Киев на Львовскую или бизнес обмудсмену? Что посоветуете?

Moka
Оракул
Оракул
Повідомлень: 295
З нами з: 13 листопада 2017, 18:53
Дякував (ла): 150 разів
Подякували: 209 разів

Повідомлення Moka »

Buhgalteria писав:Коллеги, подскажите, подавала ПОВІДОМЛЕННЯ на разблокировку РК к зарегистрированной, но ошибочной НН. Подала еще 21 декабря 2017, ни ответа, ни привета, Повідомлення поданные позже уже получила ответы комиссии, а на это ничего нет. Так висит моя РК реєстрація зупинена. Куда писать жалобу о бездействии ДФС? в Киев на Львовскую или бизнес обмудсмену? Что посоветуете?
Можете и туду и туда, но не быстрый это процесс, омбудсмен конечно быстрее реагировать будет, но действия ДФС сами понимаете очень медленные.

Закрито

Повернутись до “Податкова накладна”