Подскажите, пожалуйста: у предприятия несколько АЗС, в каждой свой РРО. Сколько итоговых накладных нужно выписывать за день: на каждый Z-отчет по РРО или одну общую по всем Z-отчетам? АЗС не является структурным подразделением, права выписки НН у них нет. Спасибо.
День добрый. Читая изменения в НДС возникло ряд вопросов: 1. НН выписывается ТОЛЬКО в эл.виде. С какого числа эта норма применяется? С 1 ноября?; 2. с 01 января в ЕРНН вносятся все налоговые, независимо от суммы, тогда с какого чила начинается это !!!! администрирование НДС??
Мария**** писав:День добрый. Читая изменения в НДС возникло ряд вопросов: 1. НН выписывается ТОЛЬКО в эл.виде. С какого числа эта норма применяется? С 1 ноября?; 2. с 01 января в ЕРНН вносятся все налоговые, независимо от суммы, тогда с какого чила начинается это !!!! администрирование НДС??
Мария**** писав:День добрый. Читая изменения в НДС возникло ряд вопросов: 1. НН выписывается ТОЛЬКО в эл.виде. С какого числа эта норма применяется? С 1 ноября?; 2. с 01 января в ЕРНН вносятся все налоговые, независимо от суммы, тогда с какого чила начинается это !!!! администрирование НДС??
Спасибо, но хотелось эту дату увидеть в самом законе, т.к. есть ссылки, что вводиться и с 1ноября 2014. И может, я невнимательно читаю, укажите пожалуйста, но я увидела только, что с 01 января 2015 регестрируются НН независимо от суммы((
Вопрос следующий: по договору покупки-продажи оборудования была предусмотрена стоимость, которая привязана к курсу евро (товар импортный). В феврале 2014 г. был проплачен аванс (30% - тоже по условию договора) и выписана налоговая накладная (там где "кількість (об'єм, обсяг)" указано 0,3). Передача товара состоялась только в августе 2014 г. За это время курс вырос, стоимость изменилась. Вопрос таков: нужно ли корректировать выписанную на аванс накладную? и что писать в накладной после фактической продажи?
Lesya_n писав:Вопрос следующий: по договору покупки-продажи оборудования была предусмотрена стоимость, которая привязана к курсу евро (товар импортный). В феврале 2014 г. был проплачен аванс (30% - тоже по условию договора) и выписана налоговая накладная (там где "кількість (об'єм, обсяг)" указано 0,3). Передача товара состоялась только в августе 2014 г. За это время курс вырос, стоимость изменилась. Вопрос таков: нужно ли корректировать выписанную на аванс накладную? и что писать в накладной после фактической продажи?
на февральскую НН в августе делаете нулевой РК:
1-я строка кол-во минус 0,3 , сумма тоже с минусом
2-я строка кол-во с плюсом, какое у Вас соответствует новой цене, например 0,25
По отгрузке делаете НН на остаток суммы по новой цене (пример кол-во 0,75)
Подскажите, пожалуйста, предприятие- поставщик меняет местонахождение (меняется район города)
В госреестре значится уже новое местонахождение, но в налоговых накладных поставщик указывает старое,
мотивируя тем, что они остаются на обслуживании в старой налоговой.
ЭТо правильно? или где можно об этом почитать?
READYN писав:Подскажите, пожалуйста, предприятие- поставщик меняет местонахождение (меняется район города)
В госреестре значится уже новое местонахождение, но в налоговых накладных поставщик указывает старое,
мотивируя тем, что они остаются на обслуживании в старой налоговой.
ЭТо правильно? или где можно об этом почитать?
возможно они еще не стали на учет по новому месту регистрации